你好,可以的,其他應(yīng)收款、其他應(yīng)付款都行。 其他應(yīng)付款是你們先扣除工資后給人家繳納, 然后其他應(yīng)收款是先繳納后從工資里扣除。
借:管理費(fèi)用(公司承擔(dān)部分) 其他應(yīng)收款(個人承擔(dān)部分) 貸:其他應(yīng)付款-社保 老師,就是這個其他應(yīng)付款是個什么含義?發(fā)生了什么行為這里要寫其他應(yīng)付款?
老師你好,請問為離職員工繳納社保,社保費(fèi)用全部她自己承擔(dān),分錄可以這樣做嗎, 借:其他應(yīng)收款 貸:其他應(yīng)付款-社保 借:其他應(yīng)付款-社保 貸:銀行存款
老師,社保個人部分,會計分錄寫的是:其他應(yīng)收款,要不要改成其他應(yīng)付款
老師,公司員工個人承擔(dān)的社保部分,計入其他應(yīng)付款還是其他應(yīng)收款啊
老師您好,以前是先發(fā)工資后繳納社保,個人部分社保用其他應(yīng)付款-個人社保,現(xiàn)在是先繳納社保后發(fā)工資了,要改為用其他應(yīng)收款-個人社保嗎?還是直接用以前的其他應(yīng)付款也行?
聯(lián)合單位的銷售量怎么理解?
請問老師公司外購房產(chǎn)轉(zhuǎn)讓給個人增值稅怎么計算?
老師,比如內(nèi)賬當(dāng)天的收入隔天到賬,也就是31號的收入1號到賬,做銀行是不是選擇應(yīng)收賬款好,因?yàn)樽罱K應(yīng)收借方有余額比如外賬按開票確認(rèn)收入,好多都不開票,所以用預(yù)收比較好,因?yàn)樽罱K預(yù)收賬款有余額
匯算清繳的時候 賬上應(yīng)付職工薪酬和個稅申報不一樣會提示錯誤嗎
老師億企贏是億企系統(tǒng)嗎
老師,做銀行賬,一般用預(yù)收賬款增加好,還是應(yīng)收賬款減少好,
老師餐飲比如31號的收入下個月1到賬,我可以不做應(yīng)收賬款未達(dá)到賬項(xiàng)嗎直接根據(jù)全月的收入小票做應(yīng)收賬款(待清算),貸主營業(yè)務(wù)收入,然后再根據(jù)當(dāng)月銀行收款做借銀行存款貸應(yīng)收賬款,這樣相差的就是還沒有到賬的,這樣做可以嗎
老師:公司是去年三月份才注冊的,一直沒有實(shí)繳資金,公司的費(fèi)用都是向股東借款,掛其他應(yīng)付款,公司一直沒有收入,到現(xiàn)在收入是0元,現(xiàn)在要注消,這個其他應(yīng)付款要怎么辦?用不用轉(zhuǎn)到什么真他科目去,要不要繳稅?
老師好,我們是勞務(wù)服務(wù)部個體工商戶,雇工人給人家農(nóng)牧企業(yè)種地,有收入會開出發(fā)票,但沒有一張進(jìn)項(xiàng)票,工人的工資開支很大也是成本,每個季度下來基本也沒什么利潤,導(dǎo)致報個稅時會提示,
@董孝彬老師在線嗎?
如果先繳納再扣除用了其他應(yīng)付款行不行?
你這樣的話出現(xiàn)了負(fù)數(shù)。
那這樣的話我要把去年的更改過來嗎?
之前的就不要修改了。你再從這個月開始,按照其他應(yīng)收款。
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。