1,要結(jié)轉(zhuǎn),借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 2.借銀行存款 貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
賬面上增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額,要不要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,現(xiàn)在把留抵稅額申請退稅到銀行賬戶了,應(yīng)該怎么做完整的會(huì)計(jì)分錄
賬面有進(jìn)項(xiàng)稅,有銷項(xiàng)稅,都沒有結(jié)轉(zhuǎn),目前進(jìn)項(xiàng)稅比銷項(xiàng)稅大,留底稅額16000,申請了退稅16000到銀行賬戶了,怎么做結(jié)轉(zhuǎn)完整分錄
是不是進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額,不用做會(huì)計(jì)分錄啊,7月銷項(xiàng)247706.14,7月進(jìn)項(xiàng)256994.54,實(shí)際增值稅申報(bào)7月上面抵扣了249942.35,有個(gè)6月留底72.2,到最后增值稅還是留底2308.15,請問該業(yè)務(wù)中涉及的增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄分別是什么?
老師,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額已經(jīng)勾選體現(xiàn)到增值稅申報(bào)表了,在賬上應(yīng)該放在哪個(gè)科目?(直接就放進(jìn)項(xiàng)稅額;還是結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅,還是結(jié)轉(zhuǎn)到增值稅留抵稅額,還是結(jié)轉(zhuǎn)到待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額?)我們要到年底才會(huì)開出銷項(xiàng)發(fā)票抵扣。
老師,留抵退稅的錢到企業(yè)賬上后,我做的會(huì)計(jì)分錄是:借:銀行存款,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。然后該怎么做呢?現(xiàn)在賬面一直掛著進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出有余額,就是稅務(wù)局留抵退稅的錢,我該把它怎么處理???一直掛著嗎?
汽車公司租賃車輛產(chǎn)生的費(fèi)用走的是銷售費(fèi)用-租賃費(fèi)-車輛租賃費(fèi)嗎
老師,去年的電費(fèi),這個(gè)月才開發(fā)票,可以記到這個(gè)月嗎?發(fā)票備注里寫了去年的月份。
員工3.1簽合同,3月底我做計(jì)提個(gè)稅,員工個(gè)稅在原單位還是新單位計(jì)提呢,也就是4月初在哪里交稅呢
如果是營業(yè)外收入只要交企業(yè)所得稅,但是其他業(yè)務(wù)收入是不是要交增值稅-,企業(yè)所得稅
老師問一個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅認(rèn)證抵扣的問題,一般現(xiàn)實(shí)工作中是怎么處理的!目前公司業(yè)務(wù)不大,進(jìn)項(xiàng)抵扣大于銷項(xiàng),因?yàn)橐徊糠咒N售沒有收到貨款,所以還沒有確認(rèn)收入,那本月進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證勾選和銷項(xiàng)一樣的數(shù)額,還是留一部分進(jìn)項(xiàng)不抵扣,交一些增值稅
裝修費(fèi)一次性入了長期待攤費(fèi)用4萬,什么情況下可以分?jǐn)?,怎么做分?/p>
請問老師,24年有兩個(gè)月工資沒發(fā),也沒申報(bào),今年四月份發(fā)了,個(gè)稅在四月份和當(dāng)月工資合并申報(bào)可以嗎?現(xiàn)在匯算清繳賬載金額和稅法金額能調(diào)填相同的數(shù),沒事嗎
固定資產(chǎn)金額不高于多少可以一次性攤銷
老師您好!比如,企業(yè)發(fā)行債劵面值100,發(fā)行價(jià)是110,利息調(diào)整額就是10,會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該是:借:銀行存款110貸:應(yīng)付債券-面值100.應(yīng)付債券-利息調(diào)整10我從科目含義理解的是,銀行里面之所以增加了100都是因?yàn)榘l(fā)行了債款面值100,這100是借來的錢以后肯定是要還的,所以面值計(jì)入負(fù)債貸方,那銀行存款里面增加的10是購買方為了以后得到比市場高的利息給發(fā)行方的補(bǔ)償,可這個(gè)補(bǔ)償需要計(jì)入“應(yīng)付債款-利息調(diào)整”這個(gè)科目的貸方,負(fù)債科目貸方增加10不就是負(fù)債增加了10嗎?這個(gè)差額10為什么會(huì)導(dǎo)致負(fù)債增加呢?道理不理解,多謝師指點(diǎn)!
2024年10月申報(bào)的殘疾人就業(yè)保證金申報(bào)的上一年職工人數(shù)是23年人數(shù)嗎?那稅款所屬期是24年還是23年?
沒有多交增值稅啊,也沒有做這個(gè)科目
進(jìn)項(xiàng)比銷項(xiàng)多的就是多交的。
沒有繳納增值稅
你沒有明白我的意思,進(jìn)項(xiàng)比銷項(xiàng)多,就是所謂的留抵,也就是多交的,因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)稅額你已經(jīng)給到你的供應(yīng)商啦。