你好同學(xué),直接咨詢12366
老師,請(qǐng)問從代賬公司接賬后,開票系統(tǒng)數(shù)據(jù)遷移不會(huì)操作是不是可以咨詢航信公司,如何查找航信對(duì)接方式,還是咨詢12366
老師你好,我想咨詢一下,項(xiàng)目掛靠其他公司,有一筆款他們已經(jīng)付了,但是發(fā)票被我們弄丟了,我們也找開票方要到復(fù)印件了,因?yàn)槭?7年的事情,對(duì)方也不愿意調(diào)整損益,要我們找開票方紅沖,但是開票方?jīng)]有開錯(cuò),是我們自己弄丟了,請(qǐng)問這筆預(yù)付賬款可不可以直接調(diào)整營(yíng)業(yè)外支出,如果可以,那么會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)
老師:您好!我有一份兼職收入,每個(gè)月500元,平時(shí)不發(fā)放工資,到春節(jié)前才一起發(fā)放。兼職公司的賬務(wù)處理是代理記賬公司處理的,代理記賬公司沒有經(jīng)過(guò)我同意,在個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)2022年1-12個(gè)月每個(gè)月申報(bào)我5000元的工資收入。這樣操作的結(jié)果就是匯算清繳我要補(bǔ)繳個(gè)稅。因?yàn)榻咏?月份的匯算清繳時(shí)間,我打開手機(jī)端口的個(gè)稅APP系統(tǒng)查詢發(fā)現(xiàn)了這個(gè)情況,和代理記賬公司溝通后,她們說(shuō)可以修改2022年的個(gè)稅申報(bào)數(shù)據(jù),請(qǐng)問老師,這個(gè)數(shù)據(jù)還可以更改嗎?
老師以XXXXXX科技集團(tuán)有限公司命名,這是營(yíng)業(yè)范圍,<軟件開發(fā);商務(wù)咨詢(不含證券、期貨、金融類及投資咨詢);市場(chǎng)信息咨詢(不含證券、期貨、金融類及投資咨詢);市場(chǎng)調(diào)研;企業(yè)營(yíng)銷策劃;企業(yè)形象策劃;市場(chǎng)營(yíng)銷策劃;會(huì)議服務(wù);設(shè)計(jì)、制作、代理、發(fā)布(不含氣球廣告)廣告;電子產(chǎn)品、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)研發(fā)、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢;互聯(lián)網(wǎng)信息技術(shù)服務(wù)、技術(shù)推廣服務(wù);教育軟件開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓;數(shù)據(jù)處理和存儲(chǔ)服務(wù);信息系統(tǒng)集成服務(wù);教育咨詢;社會(huì)經(jīng)濟(jì)咨詢(不含證券、期貨、金融類及投資咨詢);組織文化交流活動(dòng)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可展開經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。>()請(qǐng)問屬于什么行業(yè)呢,一般納稅人開幾的稅率
嗯,老師你好,我想咨詢一下就是說(shuō),比如說(shuō)我們企業(yè)的員工他去因?yàn)楣镜臉I(yè)務(wù)去出差了,然后產(chǎn)生了住宿費(fèi),然后假如說(shuō)公司的員工是用自己的微信或者是支付寶,嗯付款給住宿方的,那么我們這個(gè)在記賬方面吧,這個(gè)員工的,微信或者是支付寶的支付截圖作為記賬憑證可以嗎?還是說(shuō)不用微信或支付寶的支付,住宿費(fèi)的這個(gè)記錄截圖做憑證,直接讓住宿方給我們開一張現(xiàn)金收據(jù),可以嗎?
老師,一般納稅個(gè)體工商戶經(jīng)營(yíng)所得二季度報(bào)稅,系統(tǒng)自動(dòng)是從2025年1月1日~6月30日,要改從2025年4月1日一6月30日?收入,成本,費(fèi)用是填1-2季度累計(jì)總數(shù),還是單獨(dú)填二季度的數(shù)?
老師,個(gè)人5月去稅局代開勞務(wù)發(fā)票給公司,公司這邊代扣代繳個(gè)稅,但是公司一直還沒有支付勞務(wù)費(fèi)給個(gè)人,個(gè)稅申報(bào)是收到代開的當(dāng)月申報(bào),還是支付費(fèi)用之后再申報(bào)個(gè)稅呢 如果公司分幾個(gè)月支付,那要怎樣申報(bào)呢,
老師,我們是小規(guī)模,2024年的房費(fèi)計(jì)提的是10000,實(shí)際上是15000,因?yàn)槲覀円恢睕]有付款,對(duì)方也沒有給開票,今年5月才付的款,票也是今年五月才開的,現(xiàn)在賬怎么調(diào)整呢,
小規(guī)模納稅人,未加入工會(huì),沒月稅務(wù)系統(tǒng)上必須繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)嗎
小規(guī)模納稅人,開具了普票,確認(rèn)收入確認(rèn)了增值稅,季度末銷售額未達(dá)到30萬(wàn),此增值稅減免,已確認(rèn)的增值稅做什么會(huì)計(jì)分錄轉(zhuǎn)出呢
不懂這個(gè)題。選項(xiàng)C和選,選項(xiàng)D
本來(lái)需要交企業(yè)所得稅,因?yàn)闇p以前年度虧損,所以企業(yè)所得稅金額是0,這種情況如何調(diào)賬
比如說(shuō)一個(gè)行業(yè)增值稅稅負(fù)率是2.5,銷售收入是100萬(wàn),他的應(yīng)增值稅就是100萬(wàn)乘2.5上下浮動(dòng)對(duì)嗎
以前季度的企業(yè)所得稅申報(bào)表還可以更正嗎
2024年的企業(yè)所得稅季度預(yù)繳,當(dāng)時(shí)借所得稅費(fèi)用,貸銀行存款。2025年匯算清繳退稅收到后,該怎么處理分錄,利潤(rùn)表中這筆金額應(yīng)該填在哪個(gè)欄次
那個(gè)稅申報(bào)數(shù)據(jù)也不會(huì)操作也可以問12366嗎
包括之前個(gè)稅信息的資料
你好,都可以的同學(xué)
希望幫到您!如滿意請(qǐng)給予五星好評(píng)