這個填寫錯誤了,第3行可以自己填寫嗎?不能去稅局大廳填寫第3行附表2
一般納稅人,本期沒有收入!但是認(rèn)證進(jìn)項了未填寫申報表,下個月還可以填進(jìn)項抵扣嗎?已經(jīng)認(rèn)證未填寫的這部分
老師,我上個月有1萬多的進(jìn)項稅是認(rèn)證了的,但是沒有抵扣,我上個月是填到表二的本期認(rèn)證相符且本期未申報抵扣中,這個月填表時怎么沒有數(shù)據(jù)呢
老師,請問上月認(rèn)證的增值稅專項發(fā)票,留了一部分未抵扣,在表二中填寫了已認(rèn)證未抵扣數(shù)據(jù)。那么,這個月申報時填寫表二,怎么讓上月已認(rèn)證未抵扣的稅費在這個月進(jìn)行抵扣,在第三行顯示數(shù)據(jù)?
老師。我剛剛在電子稅務(wù)局做的認(rèn)證??墒菆笤鲋刀惖臅r候,進(jìn)項稅額,只有前期認(rèn)證相符且本期申報抵扣那欄能填份數(shù)。我的問題是,現(xiàn)在還是四月份征期,我的申報抵扣都是四月份的,我認(rèn)為四月份是當(dāng)期,我為什么本期認(rèn)證相符且本期申報抵扣那欄填不上數(shù)?還是我對本期前期認(rèn)知有誤?
老師,一般納稅人申報表二,第二欄次本期認(rèn)證相符且本期申報抵扣這個數(shù),假如認(rèn)證38份,金額2127790.31,稅額89420.89,但其中有一張是異常憑證進(jìn)項稅額44.16元,我填寫在23a欄次,那么第二欄次填寫的數(shù)據(jù)包不包含23a的數(shù)據(jù)呢?
用友t+銷售單上備注填有內(nèi)容,導(dǎo)出來對賬單備注里面是空的怎么回事?
老師,上個月發(fā)票開錯了,客戶找不到了,也開出正確發(fā)票給客戶了,這個月怎么將之前開錯的發(fā)票紅沖掉,因為已經(jīng)聯(lián)系不上客戶,謝謝
按揭銷售汽車怎么確認(rèn)收入?
我們出口銷售有需征稅的情況 視同內(nèi)銷繳納銷項稅 請問如何做賬 貸方應(yīng)交稅金 借方應(yīng)該記什么科目
老師請問為什么這個月他們交個稅了?今年以前每個月還是25000和8000,扣除社保。和扣除數(shù)應(yīng)該還是要交費???每個月都有個稅,今天我點擊了一下預(yù)填扣除信息就個稅沒有了?怎么回事
請問老師,我們公司與股東,身份是(合伙企業(yè)),簽訂的借款協(xié)議到期了,協(xié)議里面寫了借款利息,現(xiàn)在我們還款時,股東不想太麻煩,怕交稅,給我們把利息免了,只要求我們還本金,那我們該如何操作呢,需要簽補(bǔ)充協(xié)議嗎,
小規(guī)模多交納了幾角的增值稅,應(yīng)該怎么入賬
老師好,4月計提的四月工資少了,我們是次月報完上月個稅才發(fā)上月工資,個稅已經(jīng)申報完了,少申報了,,如果更正申報,那么四月已經(jīng)結(jié)賬,這可怎么辦,四月計提的四月工資,后面附的工資單也是錯的,除了反結(jié)賬還可以怎么辦
?老師,好,從網(wǎng)銀里面打印出來的銀行回單,帶水印,可以做賬用嗎?
個體戶季度營業(yè)收入超過30萬是全額征增值稅嗎、稅率多少?
那我上個月未抵扣的稅額是填錯地方了嗎?我這個月填表的時候該怎么辦呢
是,應(yīng)該填寫本期認(rèn)證本期申報抵扣第2欄,填寫3欄這個月
老師,意思是我上個月認(rèn)證了沒有抵扣的進(jìn)項稅是本月是可以抵扣的嘛,我嚇?biāo)懒?
是這個改了,要是早期是不能抵扣,現(xiàn)在可以了