企業(yè)負(fù)擔(dān)的社保、借管理費用、社保 貸、應(yīng)付職工薪酬、社保20500 個人負(fù)擔(dān)的社保從工資里扣除,計提到工資及管理費用,工資 貸、應(yīng)付職工薪酬工資3560 把工資扣除借應(yīng)付職工薪酬、工資3560 貸、其他應(yīng)付款、個人負(fù)擔(dān)的社保 然后繳納借應(yīng)付職工薪酬、社保、 其他應(yīng)付款、個人負(fù)擔(dān)的社保 貸、銀行存款
老師,企業(yè)計提社保,企業(yè)部份是20500 個人部份是3560,用銀行存款支付,請問該如何寫分錄?是要在科目下面,設(shè)三級分錄嗎?如:應(yīng)付職工薪酬--企業(yè)部份 和應(yīng)會職工薪酬--個人部份,是這樣設(shè)置嗎?如果這樣設(shè)置了,那該如何寫分錄?
老師請問我們的工資總額是18000(保函個人社??鄢糠郑ㄈ缭鹿べY是6000-社保550=5450實發(fā)數(shù))會計分錄是計提借:管理費18000,貸;應(yīng)付工資薪酬1800是嗎?發(fā)放就是借:應(yīng)付職工薪酬16350 貸:銀行存款16350是嗎?社保計提是借:管理費20000 貸:其他應(yīng)收款個人部分1650 應(yīng)付職工薪酬單位部分78350是這樣嗎?繳納社保借:應(yīng)付職工薪酬單位部分78350 其他應(yīng)收款個人部分1650 貸:銀行20000老師我這樣的分錄對嗎?如果不對,請老師給我對的分錄,謝謝!
老師,借:管理費用等——員工工資(根據(jù)員工所屬部門計入相關(guān)科目) 貸:應(yīng)付職工薪酬—應(yīng)付職工工資 應(yīng)付職工薪酬——社保費(單位部分) 企業(yè)發(fā)放員工工資時,會計分錄如下: 借:應(yīng)付職工薪酬——應(yīng)付職工工資 貸:銀行存款(或庫存現(xiàn)金) 其他應(yīng)收款——社保費(個人部分) 應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅,這個社保個人部分是不也計入到管理費用了呢
老師好, 您幫我看看,公司交社保分錄這樣做對嗎,還有更簡練的分錄嗎?1、企業(yè)計提社保時,做如下分錄, 借:管理費用-社會保險費(單位部分) 貸:應(yīng)付職工薪酬-社會保險費(單位部分)。 2、實際發(fā)放工資時,扣回個人應(yīng)負(fù)擔(dān)的部分, 借:應(yīng)付職工薪酬-工資(應(yīng)發(fā)數(shù)), 貸:其他應(yīng)收(付)款--社會保險費(個人部分), 銀行存款/現(xiàn)金(實發(fā)數(shù))。 3、企業(yè)實際上繳社保的時候, 借:應(yīng)付職工薪酬-社會保險費(單位部分), 其他應(yīng)收(付)款-社會保險費(個人部分), 貸:銀行存款/現(xiàn)金。
老師,6月份公司交社保的時候,我做的分錄是借管理費用(社保企業(yè)部分)11669.56貸應(yīng)付職工薪酬(社保費企業(yè)部分)11669.56,交社保的時候借應(yīng)付職工薪酬(社保費企業(yè)部分)11669.56,貸其他應(yīng)收款(個人部分)4790.44貸銀行存款。工資表上應(yīng)發(fā)工資33719.37,代扣代繳社保費(個人)4790.44,單位部分保險11669.56,個稅159,實發(fā)工資是28769.93,我拿到工資表的時候如何做下一步計提分錄,發(fā)放工資時的分錄怎么做
稅局未及時推送補交24年的社保申報信息,今年5月才看見系統(tǒng)推送的有需要申報的補交24年的社保部分,然后產(chǎn)生了滯納金。老板不想承擔(dān)。去稅局咨詢說是24年12月推送的,但是,從去年12月到今年4月申報社保時未見推送的需要補交申報的24年需要補交申報的信息。稅局也不給查具體的推送的時間,社保局也不給查。想咨詢一下自己能從稅務(wù)系統(tǒng)中查詢數(shù)據(jù)推送社保的信息嗎?或者有什么辦法可以查詢具體的推送時間?
制造業(yè)的會計做賬含稅的都要求四流一致嗎?
老師好!請教您幾個問題,謝謝,謝謝! 1、購進(jìn)回來的發(fā)票明細(xì)和開給客戶的發(fā)票明細(xì)不相同,是怎么處理呢? 2、有些零碎的東西購買回來沒有發(fā)票,但又要開票給客戶,怎么辦呢? 3、有些購進(jìn)回來的貨,賣給客戶不用開票的,怎么處理呢? 4、在軟件記賬時購進(jìn)所有的商品包括小的商品都要在庫存商品和主營業(yè)務(wù)收入設(shè)置二級科目數(shù)量金額核算嗎?以便后面結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本?
1、購進(jìn)回來的發(fā)票明細(xì)和開給客戶的發(fā)票明細(xì)不相同,是怎么處理呢? 2、有些零碎的東西購買回來沒有發(fā)票,但又要開票給客戶,怎么辦呢? 3、有些購進(jìn)回來的貨,賣給客戶不用開票的,怎么處理呢? 4、在軟件記賬時購進(jìn)所有的商品包括小的商品都要在庫存商品和主營業(yè)務(wù)收入設(shè)置二級科目數(shù)量金額核算嗎?以便后面結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本?
老師,您好!請教您 公司代扣代繳顧問費因延遲了申報產(chǎn)生了滯納金,請問這個是記,營業(yè)外支出-其他,還是滯納金,呢? 謝謝老師指導(dǎo)!
老師您好,我們公司是小規(guī)模,在去年四季度的時候開了46萬的發(fā)票交了增值稅,在今年二季度你銷售退回把這46萬的發(fā)票其中的16萬沖紅,在二季度除了沖紅的16萬發(fā)票外,沒有發(fā)生其他業(yè)務(wù)。請問這16萬的增值稅可以退嗎?
出納把本該存到分公司a的現(xiàn)金存到了分公司b,現(xiàn)在由分公司b轉(zhuǎn)賬到分公司a,這筆現(xiàn)金是分公司a的營業(yè)收入,要怎么做賬,涉及幾個分錄
老師,增值稅是32136.45,城建稅多少?教育費附加多少?地方教育費附加多少?
數(shù)電票下跨月的發(fā)票還能沖紅嗎
老師,您好,麻煩講解下紅色圈里面,6300是怎么算出來的,謝謝?
那這個其他應(yīng)付款,是不是要設(shè)置個人負(fù)擔(dān)的社保的二級科目?
你好 是的 是這么做的
老師,如果一筆款項分批付。比如,一共十萬應(yīng)付款,第一次付了1萬。第二次付了2三萬。到了第三次計提的時候,我是不是還要通過科目余額表看該比應(yīng)付款的余額,再來計提。不然的話,不知道該計提多少?是這樣操作嗎?
如果有多個這樣的應(yīng)付款,是應(yīng)該通過輔助核算,計提到每一個應(yīng)付款名下吧,不然多了就混淆了,是這樣操作嗎?
不用 你發(fā)工資之前 先扣除個人負(fù)擔(dān)的社保就可以 你們都有工資表 每個人個人負(fù)擔(dān)的社保都有明細(xì) 所有的明細(xì)加起來就可以
老師,如果一筆款項分批付。比如,一共十萬應(yīng)付款,第一次付了1萬。第二次付了2三萬。到了第三次計提的時候,我是不是還要通過科目余額表看該比應(yīng)付款的余額,再來計提。不然的話,不知道該計提多少?是這樣操作嗎?