這個(gè)賬上你是不需要納稅調(diào)整的。
老師你好,請(qǐng)問(wèn)下我這有個(gè)小規(guī)模納稅人的公司,該公司1月有一份重復(fù)計(jì)提的工資,且沒(méi)有發(fā)放,現(xiàn)在我把這張重復(fù)計(jì)提的工資憑證刪除了,但是1季度的財(cái)務(wù)報(bào)表可以修改,修改了之后提示需要修改1季度企業(yè)所得稅預(yù)繳申報(bào)表,點(diǎn)進(jìn)去之后顯示這個(gè)不能更改,請(qǐng)問(wèn)老師這種情況應(yīng)該怎么處理呢?
開出去的發(fā)票去年開了5個(gè)點(diǎn),(其它業(yè)務(wù)收入)今年紅沖了沖開,怎么做分錄
24年子公司向母公司銷售一批產(chǎn)品,售價(jià)1000,成本600元,當(dāng)年全部未對(duì)外銷售,母公司有子公司80%股權(quán)。第二年對(duì)外銷售60%。編制21年22年的合并報(bào)表抵消分錄,考慮所得稅的影響。
小規(guī)模納稅人,一般納稅人最近有核定征收的政策了嗎
零基礎(chǔ),借方貸方還是沒(méi)弄明白
建賬初期本年利潤(rùn)為負(fù)數(shù),本年利潤(rùn)的期初余額應(yīng)怎么填寫,填寫了-17000后試算平衡不符,差額剛好是本年利潤(rùn)數(shù)
一般納稅人技術(shù)成果轉(zhuǎn)讓企業(yè)所得稅減免稅代碼是多少?
老師,小規(guī)模企業(yè)季度超45萬(wàn),全額繳納銷項(xiàng)稅,繳納的增值稅可以入稅金及附加,然后進(jìn)行稅前扣除,可以嗎?還是和一般納稅人一樣,屬于價(jià)外稅,不能稅前扣除?
辦公軟件我卸載了,又重新下載之后有的文件打開之后出現(xiàn)無(wú)法訪問(wèn)界面,有的能打開。這個(gè)怎么處理
老師,我們是一般納稅人酒廠進(jìn)原材料,進(jìn)項(xiàng)開普票不抵扣,可以不開進(jìn)項(xiàng)票嗎
老師,意思是年度財(cái)務(wù)報(bào)表不變還是和第四季度報(bào)表一樣,只有年度企業(yè)所得稅報(bào)表調(diào)增未取得的發(fā)票金額繳稅就行了嗎?
對(duì),在你會(huì)算清繳的時(shí)候,納稅調(diào)整就可以了。
既然都要調(diào)增了財(cái)務(wù)年報(bào)還是填寫第四季度的報(bào)表又不需要變動(dòng),那我想請(qǐng)問(wèn)下為什么還要再報(bào)一遍財(cái)務(wù)年報(bào)呢?不是一樣的嘛,意義在哪里呢?或者什么情況下才會(huì)存在調(diào)整年度財(cái)報(bào)的時(shí)候呀?老師,麻煩解答一下,這點(diǎn)我很不理解,感謝
比如說(shuō)這些沒(méi)有發(fā)票的成本。因?yàn)槭瞧髽I(yè)的真實(shí)支出,所以你賬上是需要做的,但是稅務(wù)沒(méi)有發(fā)票,稅務(wù)不允許稅前扣除,所以需要納稅調(diào)整
這點(diǎn)我是知道的,老師,我想了解的是財(cái)務(wù)年報(bào)呀,不是每年匯算的時(shí)候有財(cái)務(wù)年報(bào)和企業(yè)所得稅匯算清繳兩個(gè)申報(bào)表嗎?既然我都調(diào)增了但是卻只變更匯算清繳表而財(cái)務(wù)年報(bào)還是填寫第四季度的數(shù)值,所以我就想問(wèn)下既然這樣為什么還要再報(bào)一遍呢
在申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表是因?yàn)槎悇?wù)局就這么規(guī)定的。
那你們就得必須申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表。
老師,我是不是可以這樣理解,每年匯算的時(shí)候無(wú)論調(diào)增調(diào)減都不用做賬務(wù)處理,財(cái)務(wù)年度永遠(yuǎn)都是和第四季度報(bào)表一致,只是稅務(wù)局要求匯算的時(shí)候再申報(bào)一遍財(cái)務(wù)年報(bào)
對(duì),沒(méi)錯(cuò),就是這么你寫的,因?yàn)檫@個(gè)調(diào)整只是稅務(wù)的調(diào)整
好的,謝謝
不客氣,幫忙給個(gè)五星好評(píng)