這個賬上你是不需要納稅調(diào)整的。
匯算清繳時未取得成本發(fā)票,要做納稅調(diào)增,賬務怎么調(diào)整呢
匯算清繳時把未取得發(fā)票的成本調(diào)出來,要調(diào)賬嗎?之前第四季度報表和所得稅申報表需要調(diào)整嗎?
老師好 所得稅匯算清繳時要調(diào)增主營業(yè)務成本 怎樣做調(diào)整分錄呢?
請問老師,2024年度已經(jīng)入成本,但匯算清繳前未取得發(fā)票,做了納稅調(diào)整,調(diào)整后也是虧損,如果在后期取得發(fā)票,應該怎么做賬
老師您好,請問一下,收到補助是之前購買的固定資產(chǎn),總額法分錄是?
你好老師,資產(chǎn)負債表里的貨幣資金的期末數(shù)據(jù)就是當月的資金情況嗎?然后期末數(shù)據(jù)減去期初數(shù)據(jù)是什么意思
老師,股東買了一個電梯投資單位,這個電梯是他個人買的,沒有發(fā)票,只有轉(zhuǎn)賬記錄和合同,這樣的話該怎么做賬呢?
老師,我剛?cè)肼氁患夜?。財務?jīng)理說 2024年和2025年固定資產(chǎn)折舊明細表和u8賬上不一致,固定資產(chǎn)分類有:機器設備、辦公設備、運輸工具、房屋設備。讓先找出原值和累計折舊的差異,一點思路都沒有,這個怎么找?。?/p>
老師你好,你說其他應付款一般只能掛法人名下是嗎,不能掛員工名下也就是實際控制人名下?
老師你好!之前有異地預繳項目,有部分未預繳,對公司有影響嗎?現(xiàn)在預繳,今年己開票完了,這部分預繳放在明年有項目在抵扣,放在帳上有何影響,對稅務有影響嗎?
老師好,請問實際業(yè)務中,公司收到收到投資款需要馬上計入實收資本嗎,不計入有什么影響,需要同工商公示一致嗎?
老師你好,我接了賬,8月份接的,它之前沒多少業(yè)務,你說我需要,把以前的賬重新做一遍嗎,前邊交接的沒有紙質(zhì)的賬,只有電子版的。
請問老師,靈活就業(yè)養(yǎng)老保險和職工養(yǎng)老保險,有哪些區(qū)別?要全面詳細的!繳費基數(shù),繳費年限,待遇等!謝謝!
老師,應付賬款余額是負數(shù),啥意思啊?
老師,意思是年度財務報表不變還是和第四季度報表一樣,只有年度企業(yè)所得稅報表調(diào)增未取得的發(fā)票金額繳稅就行了嗎?
對,在你會算清繳的時候,納稅調(diào)整就可以了。
既然都要調(diào)增了財務年報還是填寫第四季度的報表又不需要變動,那我想請問下為什么還要再報一遍財務年報呢?不是一樣的嘛,意義在哪里呢?或者什么情況下才會存在調(diào)整年度財報的時候呀?老師,麻煩解答一下,這點我很不理解,感謝
比如說這些沒有發(fā)票的成本。因為是企業(yè)的真實支出,所以你賬上是需要做的,但是稅務沒有發(fā)票,稅務不允許稅前扣除,所以需要納稅調(diào)整
這點我是知道的,老師,我想了解的是財務年報呀,不是每年匯算的時候有財務年報和企業(yè)所得稅匯算清繳兩個申報表嗎?既然我都調(diào)增了但是卻只變更匯算清繳表而財務年報還是填寫第四季度的數(shù)值,所以我就想問下既然這樣為什么還要再報一遍呢
在申報財務報表是因為稅務局就這么規(guī)定的。
那你們就得必須申報財務報表。
老師,我是不是可以這樣理解,每年匯算的時候無論調(diào)增調(diào)減都不用做賬務處理,財務年度永遠都是和第四季度報表一致,只是稅務局要求匯算的時候再申報一遍財務年報
對,沒錯,就是這么你寫的,因為這個調(diào)整只是稅務的調(diào)整
好的,謝謝
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