? ? ? 你好,同學(xué) ? ? ? 注意以下幾個關(guān)系: ? ? ? ?一、 106000 ? ? ? 第2列“當年境內(nèi)所得額”:第11行填報表A100000第19-20行金額。第1行至第10行填報以前年度主表第23行(2013年及以前納稅年度)、以前年度表A106000第6行第2列(2014至2017納稅年度)、以前年度表A106000第11行第2列的金額(虧損以負數(shù)表示)。發(fā)生查補以前年度應(yīng)納稅所得額、追補以前年度未能稅前扣除的實際資產(chǎn)損失等情況的,按照相應(yīng)調(diào)整后的金額填報。 ? ? ?第6列“彌補虧損企業(yè)類型”:納稅人根據(jù)不同年度情況從《彌補虧損企業(yè)類型代碼表》中選擇相應(yīng)的代碼填入本項。不同類型納稅人的虧損結(jié)轉(zhuǎn)年限不同,納稅人選擇“一般企業(yè)”是指虧損結(jié)轉(zhuǎn)年限為5年的納稅人;“符合條件的高新技術(shù)企業(yè)”“符合條件的科技型中小企業(yè)”是指符合《財政部 稅務(wù)總局關(guān)于延長高新技術(shù)企業(yè)和科技型中小企業(yè)虧損結(jié)轉(zhuǎn)年限的通知》(財稅〔2018〕76號)、《國家稅務(wù)總局關(guān)于延長高新技術(shù)企業(yè)和科技型中小企業(yè)虧損結(jié)轉(zhuǎn)彌補年限有關(guān)企業(yè)所得稅處理問題的公告》(國家稅務(wù)總局公告2018年第45號)等文件規(guī)定的,虧損結(jié)轉(zhuǎn)年限為10年的納稅人。 ? ? ?第8列“當年待彌補的虧損額”:填報在用本年度(申報所屬期年度)所得額彌補虧損前,當年度尚未被彌補的虧損額。 ? ? ?第9列“用本年度所得額彌補的以前年度虧損額-使用境內(nèi)所得彌補”:第1行至第10行,當?shù)?1行第2列本年度(申報所屬期年度)的“當年境內(nèi)所得額”>0時,填報各年度被本年度(申報所屬期年度)境內(nèi)所得依次彌補的虧損額,彌補的虧損額以正數(shù)表示。本列第11行,填報本列第1行至第10行的合計金額,表A100000第21行填報本項金額。? ? ? ?第10列“用本年度所得額彌補的以前年度虧損額-使用境外所得彌補”:第1行至第10行,當納稅人選擇用境外所得彌補境內(nèi)以前年度虧損的,填報各年度被本年度(申報所屬期年度)境外所得依次彌補的虧損額,彌補的虧損額以正數(shù)表示。本列第11行,填報本列第1行至第10行的合計金額。 ? ? ?
企業(yè)所得稅匯算清繳后資產(chǎn)負債表和利潤表勾稽關(guān)系不相符,需要處理嗎?
老師好!請問每年做得匯算清繳企業(yè)所得稅彌補虧損明細表中的可彌補虧損明損數(shù)據(jù)(圖2紅色數(shù)據(jù))跟資產(chǎn)負債表中未分配利潤(圖1)數(shù)據(jù)有什么勾稽關(guān)系嗎?謝謝
匯算清繳里,企業(yè)所得稅彌補虧損表如何填寫?不懂勾稽關(guān)系,
匯算清繳,企業(yè)所得稅彌補虧損明細表,當年境內(nèi)所得額,勾稽關(guān)系怎么來的
企業(yè)所得稅匯算清繳虧損表跟主表的勾稽關(guān)系是什么
老師:做內(nèi)賬這筆分錄怎么寫?
老師,請問啟用財務(wù)軟件,供應(yīng)商4月底的應(yīng)付款是15000,做為期初數(shù)據(jù)設(shè)置賬套,數(shù)據(jù)填成13000,請指點做支付單和日記賬時怎樣處理呢
現(xiàn)金流量表如何區(qū)分 有沒有用過U8+系統(tǒng) 是假設(shè) 質(zhì)保進退還 先做一筆: 借在建工程1000 貸其他應(yīng)付款-質(zhì)保金1000 歸還:借其他應(yīng)付款-質(zhì)保金1000 戴貸銀行存款1000 那影響現(xiàn)金流量表數(shù)據(jù)就是付的銀行存款進入 計入構(gòu)建 固定資產(chǎn),無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所支付現(xiàn)金
老師,我今年上班從1月到4月,五月份沒有上,然后我就月重新找一家公司上,然后之前上班每個是按2500申報個稅,那如果我六月份入職一家新公司工資是6千是不是每個月都要交個稅啦?
老師 酒店初次開荒保潔費入哪個科目
個體有沒有 注銷前 注資款打齊這么一說呢
老師,每年這個企業(yè)所得稅匯算清繳都是怎么匯算?平時發(fā)票都是有的,基本上有費用發(fā)票也都是差旅費,服務(wù)費,工資,房租這些。
老師好!我曾在房地產(chǎn)開發(fā)公司上班。并在2023年4月辭職,但公司并沒有支付完我工資。我今年5月份去問工資時,法人說房子售出就支付, 要么就拿房抵工資(備注:在公司兩年,公司并沒有和我簽訂合同)請問一下拿房抵工資是否可以?應(yīng)該怎么處理?
請問老師,早餐用的牛奶伴侶(如:葡萄干、紅棗干、麥片等)不知道每天客人用多少,只知道擺上了多少(擺上后少了就加),那怎么分攤到每天的早餐核算里?
老師,很久沒做賬了。不記得了。我們是小規(guī)模,那個增值稅不超過10萬就免增值稅,但是開銷售收入發(fā)票的時候那里不是已經(jīng)有增值稅稅額了嗎?
? ? ? ?二、A100000 ? ? ? ?第21行“彌補以前年度虧損”:填報納稅人按照稅收規(guī)定可在稅前彌補的以前年度虧損數(shù)額。本行根據(jù)《企業(yè)所得稅彌補虧損明細表》(A106000)填報。 ? ? ? 三、申報時,要按表格要求認真填寫。關(guān)注勾稽關(guān)系。
? ? ? ? ?有問題可以再提問,如已解決,歡迎評價。
那這個月申報繳納所得稅是怎么算的
這個月不申報,企業(yè)所得稅是季度申報
到7月份申報第二季度所得稅時,按2021年匯算結(jié)果去填需要彌補的以前年度虧損額
2021年企業(yè)所得稅匯算清繳這月就要完成
我就是說的這個月要申報的匯算清繳,所得稅是怎么計算的
你說的這個月申報繳納所得稅,是申報的哪個區(qū)間?是四月份的話,4月份不是申報期。如果你說的是2021年的所得稅匯算清繳,這月就要完成。
是匯算清繳,想問這應(yīng)納稅額是怎么算的
第一步要先把2021年的財務(wù)報表啊調(diào)整正確。 第二步登錄電子稅務(wù)局,進行企業(yè)所得稅年度申報。以A100000表為主線,依次按要求填寫各相關(guān)表格,系統(tǒng)能自動計算出本期應(yīng)交所得稅。
我知道是系統(tǒng)帶出來的數(shù)據(jù),但是不知道他們是勾稽關(guān)系
涉及內(nèi)容太多,我給你把填表說明發(fā)給你,你先看看,有不明白的地方,可以繼續(xù)問。
如果要問106000和主表額關(guān)系,就是上邊列舉的
你要熟悉企業(yè)所得稅法,然后按主表順序依比去填寫就可以。按次序去填,不要迷茫。
再強調(diào)一下,按主表上一行一行的順序去填,到哪一行,就要隨著上表寫的附表的編號,找到那張附編后把他它填好,然后在回到主表上填寫下一行。 依次類推,一直到把所有的表天蝎完畢。
再強調(diào)一下,按主表上一行一行的順序去填,到哪一行,就要隨著上表寫的附表的編號,找到那張附表編后把他它填好,然后在回到主表上填寫下一行。 依次類推,一直到把所有的表填寫完畢。 這段話看明白沒?看明白給我回個話,到申報表上按這個順序去填。要動手去做。
你好,由于這上邊發(fā)不成文檔,你到網(wǎng)上搜兩個文件: