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匯算清繳里,企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損表如何填寫?不懂勾稽關(guān)系,

2022-03-26 17:08
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齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-03-26 17:10

您好 匯算清繳里,企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損表不需要填寫 系統(tǒng)自動(dòng)帶入數(shù)據(jù)

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您好 匯算清繳里,企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損表不需要填寫 系統(tǒng)自動(dòng)帶入數(shù)據(jù)
2022-03-26
你好!當(dāng)年境內(nèi)所得額=利潤總額+納稅調(diào)增—納稅調(diào)減
2022-04-21
你好,這個(gè)不用自己填你做了其他表之后,它自動(dòng)就有數(shù)據(jù)了。
2024-05-16
? ? ? 你好,同學(xué) ? ? ? 注意以下幾個(gè)關(guān)系: ? ? ? ?一、 106000 ? ? ? 第2列“當(dāng)年境內(nèi)所得額”:第11行填報(bào)表A100000第19-20行金額。第1行至第10行填報(bào)以前年度主表第23行(2013年及以前納稅年度)、以前年度表A106000第6行第2列(2014至2017納稅年度)、以前年度表A106000第11行第2列的金額(虧損以負(fù)數(shù)表示)。發(fā)生查補(bǔ)以前年度應(yīng)納稅所得額、追補(bǔ)以前年度未能稅前扣除的實(shí)際資產(chǎn)損失等情況的,按照相應(yīng)調(diào)整后的金額填報(bào)。 ? ? ?第6列“彌補(bǔ)虧損企業(yè)類型”:納稅人根據(jù)不同年度情況從《彌補(bǔ)虧損企業(yè)類型代碼表》中選擇相應(yīng)的代碼填入本項(xiàng)。不同類型納稅人的虧損結(jié)轉(zhuǎn)年限不同,納稅人選擇“一般企業(yè)”是指虧損結(jié)轉(zhuǎn)年限為5年的納稅人;“符合條件的高新技術(shù)企業(yè)”“符合條件的科技型中小企業(yè)”是指符合《財(cái)政部 稅務(wù)總局關(guān)于延長高新技術(shù)企業(yè)和科技型中小企業(yè)虧損結(jié)轉(zhuǎn)年限的通知》(財(cái)稅〔2018〕76號(hào))、《國家稅務(wù)總局關(guān)于延長高新技術(shù)企業(yè)和科技型中小企業(yè)虧損結(jié)轉(zhuǎn)彌補(bǔ)年限有關(guān)企業(yè)所得稅處理問題的公告》(國家稅務(wù)總局公告2018年第45號(hào))等文件規(guī)定的,虧損結(jié)轉(zhuǎn)年限為10年的納稅人。 ? ? ?第8列“當(dāng)年待彌補(bǔ)的虧損額”:填報(bào)在用本年度(申報(bào)所屬期年度)所得額彌補(bǔ)虧損前,當(dāng)年度尚未被彌補(bǔ)的虧損額。 ? ? ?第9列“用本年度所得額彌補(bǔ)的以前年度虧損額-使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”:第1行至第10行,當(dāng)?shù)?1行第2列本年度(申報(bào)所屬期年度)的“當(dāng)年境內(nèi)所得額”>0時(shí),填報(bào)各年度被本年度(申報(bào)所屬期年度)境內(nèi)所得依次彌補(bǔ)的虧損額,彌補(bǔ)的虧損額以正數(shù)表示。本列第11行,填報(bào)本列第1行至第10行的合計(jì)金額,表A100000第21行填報(bào)本項(xiàng)金額。? ? ? ?第10列“用本年度所得額彌補(bǔ)的以前年度虧損額-使用境外所得彌補(bǔ)”:第1行至第10行,當(dāng)納稅人選擇用境外所得彌補(bǔ)境內(nèi)以前年度虧損的,填報(bào)各年度被本年度(申報(bào)所屬期年度)境外所得依次彌補(bǔ)的虧損額,彌補(bǔ)的虧損額以正數(shù)表示。本列第11行,填報(bào)本列第1行至第10行的合計(jì)金額。 ? ? ?
2022-05-12
你今年是盈利,以前年度有虧損,是嗎
2021-05-15
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