你好 借:銀行存款 100萬 累計(jì)攤銷 80萬 資產(chǎn)處置損益 20萬? 貸:無形資產(chǎn) 200萬

綜合題舉例: A企業(yè)2007年1月1日從B企業(yè)購入一項(xiàng)專利的所有權(quán),以銀行存款支付買價和有關(guān)費(fèi)用共計(jì)100萬元該專利自可供使用時起至不再作為無形資產(chǎn)確認(rèn)時止的年限為10年,假定A企業(yè)于年末一次性進(jìn)行無形資產(chǎn)的攤銷。200年1月1日,A企業(yè)將上項(xiàng)專利權(quán)出售給C企業(yè),取得收入90萬元存入銀行,該項(xiàng)收入適用的增值稅率為6%(不考慮其他稅費(fèi))。 要求:(1)編制A企業(yè)購入專利權(quán)的會計(jì)分錄; (2)計(jì)算該項(xiàng)專利權(quán)的年攤銷額并編制有關(guān)的會計(jì)分錄; (3)編制與該項(xiàng)專利權(quán)轉(zhuǎn)讓有關(guān)的會計(jì)分錄并計(jì)算轉(zhuǎn)讓該 項(xiàng)專利權(quán)的凈損益。(金額單位用萬元表示)
綜合題舉例: A企業(yè)2007年1月1日從B企業(yè)購入一項(xiàng)專利的所有權(quán),以銀行存款支付買價和有關(guān)費(fèi)用共計(jì)100萬元該專利自可供使用時起至不再作為無形資產(chǎn)確認(rèn)時止的年限為10年,假定A企業(yè)于年末一次性進(jìn)行無形資產(chǎn)的攤銷。200年1月1日,A企業(yè)將上項(xiàng)專利權(quán)出售給C企業(yè),取得收入90萬元存入銀行,該項(xiàng)收入適用的增值稅率為6%(不考慮其他稅費(fèi))。 要求:(1)編制A企業(yè)購入專利權(quán)的會計(jì)分錄; (2)計(jì)算該項(xiàng)專利權(quán)的年攤銷額并編制有關(guān)的會計(jì)分錄; (3)編制與該項(xiàng)專利權(quán)轉(zhuǎn)讓有關(guān)的會計(jì)分錄并計(jì)算轉(zhuǎn)讓該 項(xiàng)專利權(quán)的凈損益。(金額單位用萬元表示)
甲企業(yè)將擁有的一項(xiàng)專利權(quán)出售取得轉(zhuǎn)讓收入一百萬元存入銀行該專利技術(shù)的賬面余額為兩百萬元累計(jì)攤銷為80萬元假如不考慮稅費(fèi)編制會計(jì)分錄會計(jì)科目要求寫出二級科目
甲公司于2017年1月1日送國內(nèi)乙公司購入一項(xiàng)專利,所有權(quán)以銀行存款支付買價和有關(guān)費(fèi)用共計(jì)5萬,該專利權(quán)的有效期限為十年,假設(shè)甲公司與每年年末計(jì)提全年無形資產(chǎn)的攤銷額,2019年12月31日,甲公司將該專利權(quán)出售給丙公司,取得收入4萬元并存入銀行,假設(shè)不考慮相關(guān)稅費(fèi)的影響。一,編制甲公司購入專利權(quán)的會計(jì)分錄。二,計(jì)算該項(xiàng)專利權(quán)的年攤銷額,并編制有關(guān)會計(jì)分錄。三,編制甲公司將該項(xiàng)專利權(quán)出售給丙公司的會計(jì)分錄。
將擁有的一項(xiàng)專利技術(shù)出售,取得收入800000元,增值稅為42000元,該專利技術(shù)的賬面余額為700000元,累計(jì)攤銷額為350000元,已計(jì)提的減值準(zhǔn)備為200000元,適用的增值稅稅率為6%。編制會計(jì)分錄
現(xiàn)在企業(yè)所得稅申報(bào)改了,職工薪酬那我不填數(shù),能行嗎
老師請問D級欠稅企業(yè)會被指定為非正常經(jīng)營戶嗎?D級企業(yè)是很難申請?jiān)銎眴??公司有官司會被限制大額發(fā)票嗎?
老師 購買的固定資產(chǎn)10萬 算利潤的話是減去十萬嗎
甲乙丙,乙方是牽頭方,收款六百萬,甲方總共支付一千萬給乙方,乙方代收后開一千萬發(fā)票給甲方,乙方按照工程進(jìn)度向丙方付款,丙方開發(fā)票給乙方,這種這樣操作有沒有問題啊
請問老師,實(shí)收資本什么時候交印花稅呢?
老師企業(yè)所得稅季度報(bào)表減免所得稅額本年累計(jì)金額這要填寫么?
新成立的公司不享受附加稅,印花稅減半嗎?人數(shù)也就10人以下,這不就是小型微利企業(yè)嗎,那城建稅,教育費(fèi)附加,地方教育稅附加,不應(yīng)該減半的嗎?
生產(chǎn)企業(yè)出口退稅,已收外匯80%,報(bào)關(guān)出口,是否可就這80%部分申報(bào)出口退稅(企業(yè)沒留底稅額,要做免抵交附加稅,就是想在截止日期前申報(bào)完)剩下20%部分怎么辦,等收到外匯在申辦?估計(jì)要好幾年之后?或者可不可以整單都逾期申報(bào),需要怎么操作
老師所得稅季度表為啥有這個?
老師你好,經(jīng)營租賃*汽車租賃,經(jīng)營租賃選擇其他有行動產(chǎn)經(jīng)營租賃服務(wù),是嗎


謝謝老師
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對我的回復(fù)及時予以評價,謝謝。