借銀行存款842000 ?累計攤銷350000 ? 無形資產(chǎn)減值準(zhǔn)備200000 貸無形資產(chǎn)700000 應(yīng)交稅費-銷項稅額42000 資產(chǎn)處置收益650000

某公司將擁有的一項專利技術(shù)出售,取得價款636萬元,其中收入600萬元,增值稅為36萬元。該非專利技術(shù)的賬面余額為700萬元,累計攤銷額為350萬元,己計提的減值疰?zhèn)錇?00萬元。請做賬務(wù)處理。
因技術(shù)更新,現(xiàn)將該非專利技術(shù)報廢取得5000000元,已知該無形資產(chǎn)的賬面余額為7000000元,累計攤銷額為3500000元,已計提的減值準(zhǔn)備為2000000元。假定不考慮增值稅等相關(guān)稅費,請分別寫出相關(guān)的會計分錄。
將擁有的一項專利權(quán)出售,取得收入560000元存入銀行,應(yīng)交增值稅稅率為6%該項專利權(quán)的賬面價值為600000元、攤余價值為460000元,已提減值準(zhǔn)備40000元。分錄怎么寫
2、某企業(yè)轉(zhuǎn)讓一項專有技術(shù)的所有權(quán),該專利技術(shù)的原值80000元,已計提累計攤銷20000元,已計提減值準(zhǔn)備3000元,轉(zhuǎn)讓收入為70000元,增值稅稅率為6%,款項均通過銀行收付。要求:邊及相關(guān)會計分錄。
B公司擁有某項專利技術(shù)的成本為1000萬元,己攤銷金額為500萬元,該公司將該項專利技術(shù)出售給C公司,取得出售收入600萬元,增值稅稅額為36萬。分錄
你好,當(dāng)月計提社保當(dāng)月繳納和當(dāng)月計提社保,次月繳納。 我總結(jié)的這兩種處理方式正確嗎?
請問這次企業(yè)所得稅變化的職工薪酬填寫項目還怎么具體填?如果填錯了已經(jīng)申報完成下期還能改嗎?
旅客運輸服務(wù),高鐵,飛機這些為什么要自動填入? 電腦這邊是帶不出來的嗎?
老師你好,房地產(chǎn)公司的預(yù)付賬款科目的設(shè)置想向老師請教一下,假設(shè)陽光公司是預(yù)付賬款的公司,一級科目是預(yù)付賬款,二級科目是單位,陽光公司應(yīng)該是三級科目,還是直接讓陽光公司進(jìn)到輔助核算科目。然后再輔助核算陽光公司干的a項目或者b項目。
請問集團公司承攬了燃?xì)夤芫W(wǎng)改造項目,是業(yè)主方,我們公司是集團下面的子公司與建設(shè)管理公司簽訂服務(wù)協(xié)議,服務(wù)主要為派遣專業(yè)人員負(fù)責(zé)項目服務(wù),計量支付,政府文件提交結(jié)算,居民溝通協(xié)調(diào)工作等。我們公司是否可以對項目的勘察、設(shè)計、監(jiān)理作為成本入賬
老師首筆退稅是不是哪票單證齊全退哪票呀。,
老師,管理費用可以后面可以跟水電費和物業(yè)費一起嗎?
老師,我們是賣車的,宿營車,線路車,就是怎么核算每個月掙了多少錢?
房地產(chǎn)中介開票現(xiàn)代服務(wù)*服務(wù)費需要繳納印花稅嗎?沒有稅種認(rèn)定
樸老師樸老師 簡單說,就是工資算的是 “訂單做完時的人工”,入庫算的是 “哪個月進(jìn)倉庫的數(shù)量”,兩者時間不一樣,不能硬湊。 你就記住兩步: 機臺工資:做了多少件 × 每件工價(比如做 1000 件,每件 3 元,工資就是 3000 元)。 裁剪、質(zhì)檢工資:把他們當(dāng)月總工資,按 “這個訂單做了多少件 ÷ 當(dāng)月所有訂單總件數(shù)” 來分?jǐn)偅ū热绮眉糍|(zhì)檢月工資 9000 元,當(dāng)月總共做了 5000 件,你這個訂單做了 1000 件,就分?jǐn)?1800 元)。