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你好,老師。我們是合體戶,我記得2019年之前有在稅務局代開過一張發(fā)票給客戶,但是好像一直沒去申報過。今年3月份,我們自行開票給了一些客戶。我在申報第一季度增值稅時,那個收入好像不是我一季度收入,網(wǎng)頁上自動跳出另一個數(shù)字。想著會不會把2019年那種代開發(fā)票加進去了。

2022-05-11 19:20
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-05-11 19:33

您好!不會的。這個是季度的金額 你可以去稅務局問下,包括哪些數(shù)據(jù)

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您好!不會的。這個是季度的金額 你可以去稅務局問下,包括哪些數(shù)據(jù)
2022-05-11
您好,更正申報3季度,不改季度申報表,在匯繳時會有季度和年度差異大的風險提示哦
2025-03-03
您好,您去年應該是去稅局辦理的代開增值稅專票,現(xiàn)在要退稅,直接到稅局柜臺取一張退稅表,按表格要求填好,帶上您的專票底聯(lián),紅字票聯(lián),稅局辦公大廳現(xiàn)場辦理的。
2020-12-18
您好,現(xiàn)在數(shù)電發(fā)票只能紅沖,我們12月時可以紅沖的,但在1月紅沖,那12月就要按實際開票去申報,不能減去在1月開紅沖的發(fā)票,這個負金額是申報在1月的
2025-01-20
你好;? 1.? ? ? ?然后 賬上要做紅沖無票收入分錄。 同時按照開票做一遍分錄的;? 申報開票欄次的? 數(shù)據(jù)即可? ?
2022-12-12
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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