計(jì)算基數(shù)是實(shí)發(fā)工資,比例是2%
這個(gè)題稅前扣除,這個(gè)題該怎么理解呢,是把工資支付給了勞務(wù)派遣公司,還是支付給個(gè)人了? 【計(jì)算題】甲公司“應(yīng)付職工薪酬”賬戶明細(xì)帳中列示:支付給職工的工資總額合計(jì)200萬元(含勞務(wù)派遣由甲公司發(fā)放工資的員工工資20萬,臨時(shí)工工資12萬);發(fā)生職工福利費(fèi)合計(jì)30萬元;發(fā)生職工教育經(jīng)費(fèi)10萬元:撥繳工會(huì)經(jīng)費(fèi)2.4萬元已取得《工會(huì)經(jīng)費(fèi)收入專用收據(jù)》。請(qǐng)問工資總額、三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)可以稅前扣除金額是多少?納稅調(diào)增金額是多少? 【解析】(1)工資總額應(yīng)為200萬元,可以稅前扣除;
甲企業(yè)為居民企業(yè),企業(yè)所得稅稅率25%,2019年度有關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下:(1)2019年度,企業(yè)利潤(rùn)總額為10000萬元,其中:營(yíng)業(yè)收入6000萬元,國債利息收入50萬元;(2)全年實(shí)發(fā)合理工資、薪金總額100萬元,實(shí)際發(fā)生職工教育經(jīng)費(fèi)1.5萬元、職工福利費(fèi)15萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)3萬元。按稅法規(guī)定,準(zhǔn)予應(yīng)納稅所得額前扣除的教育經(jīng)費(fèi)、職工福利費(fèi)和工會(huì)經(jīng)費(fèi)是工資總額的8%、14%和2%的比例。(3)與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出100萬元。已知:業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出,按照發(fā)生額的60%扣除,但最高不得超過當(dāng)年銷售(營(yíng)業(yè))收入的5‰;(4)行政罰款支出50萬元。沒有其他納稅調(diào)整事項(xiàng)要求:(單位:萬元)(1)計(jì)算企業(yè)應(yīng)納稅所得額時(shí),準(zhǔn)予扣除職工福利費(fèi)是多少?(2)計(jì)算企業(yè)應(yīng)納稅所得額時(shí),準(zhǔn)予扣除的教育經(jīng)費(fèi)和工會(huì)經(jīng)費(fèi)是多少?(3)計(jì)算企業(yè)應(yīng)納稅所得額時(shí),準(zhǔn)予扣除業(yè)務(wù)招待費(fèi)是多少?(4)采用調(diào)整法,計(jì)算企業(yè)應(yīng)納稅所得額(5)計(jì)算應(yīng)交企業(yè)所得稅并寫出會(huì)計(jì)分錄。
請(qǐng)問老師計(jì)提工會(huì)經(jīng)費(fèi)的工資總額,是扣除個(gè)人承擔(dān)的五險(xiǎn)一金個(gè)稅,還是沒有扣除的,比如一個(gè)員工基本工資2000 績(jī)效工資3000,自己承擔(dān)200五險(xiǎn)一金,公司承擔(dān)300五險(xiǎn)一金,那么計(jì)算公會(huì)經(jīng)費(fèi)的基數(shù)是多少?
工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出稅前扣除多少比例,計(jì)算基數(shù)是什么,比如說工資額101萬,交納工會(huì)經(jīng)費(fèi)5.4萬,這怎么算調(diào)增數(shù)?
工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出稅前扣除多少比例,計(jì)算基數(shù)是什么,比如說工資額101萬,交納工會(huì)經(jīng)費(fèi)5.4萬,這怎么算調(diào)增數(shù)?
貴州的個(gè)體戶一年內(nèi)發(fā)票開超500萬元請(qǐng)問需要補(bǔ)多少錢???
老師 請(qǐng)問 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營(yíng)業(yè)成本怎么有個(gè)負(fù)數(shù)?。课沂遣皇悄睦镒鲥e(cuò)了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個(gè)月沒有銷項(xiàng)發(fā)票,也沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。我不知道我這個(gè)賬做的對(duì)不對(duì),您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務(wù),一直0報(bào)稅,上個(gè)季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報(bào)稅。但是公司一直沒有記賬。這個(gè)月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會(huì)進(jìn)入到成本?
沒發(fā)工資 申報(bào)了個(gè)稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
老師,請(qǐng)問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請(qǐng)問電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會(huì)入到成本嗎?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?
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