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你好 老師 就是山個(gè)月收到貨款 正確的分錄應(yīng)該是 借銀行存款 貸 應(yīng)收賬款 結(jié)果被我填錯(cuò)成 借銀行存款 貸 主營業(yè)務(wù)收入了 這個(gè)要整么調(diào)整

2023-05-18 10:07
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-05-18 10:08

同學(xué),你好 借:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)收賬款

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快賬用戶5953 追問 2023-05-18 10:10

那摘要直接寫調(diào)整幾號憑證科目掛錯(cuò)對嗎

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齊紅老師 解答 2023-05-18 10:11

同學(xué),你好 嗯嗯,是的

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同學(xué),你好 借:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)收賬款
2023-05-18
主營業(yè)務(wù)收入放在貸方紅字,就可以了
2023-06-13
你好? 借 以前年度損益 調(diào)整 貸預(yù)收? ?
2022-03-17
同學(xué)你好 你看下你賬上的對嗎
2023-06-13
修改匯算清繳的情況下,借應(yīng)付賬款貸以前年度損益,調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配未分配利潤
2022-10-26
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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