同學(xué),你好 借:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)收賬款
3月收入賬上重復(fù)確認(rèn)了,導(dǎo)致上季季報(bào)也是錯(cuò)的?,F(xiàn)在是怎么更正呢? 一、確認(rèn)收入 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 二、第二步,正確的分錄應(yīng)是: 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 錯(cuò)誤的做成了: 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入
3月收入賬上重復(fù)確認(rèn)了,導(dǎo)致上季季報(bào)也是錯(cuò)的。現(xiàn)在是怎么做更正分錄呢呢? 紅沖不行涉及銀行存款 一、確認(rèn)收入 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 二、第二步,正確的分錄應(yīng)是: 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 錯(cuò)誤的做成了: 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入
去年有一個(gè)分錄是:借:銀行存款,貸:營業(yè)在收入,這個(gè)分錄寫錯(cuò)了,正確的應(yīng)該是借:銀行存款,貸::預(yù)收賬款,那今年應(yīng)該怎么調(diào)整呢
老師請問一下 我2021年錯(cuò)誤的分錄借庫存現(xiàn)金 貸應(yīng)收賬款, 正確的分錄 借銀行存款 貸應(yīng)收賬款 調(diào)整到今年怎么調(diào)整
老師有張分錄寫錯(cuò)了 正確的是:借:主營業(yè)務(wù)成本100 貸:銀行存款100 寫錯(cuò)借:應(yīng)付賬款100 貸:銀行存款100 已經(jīng)跨年了要怎么調(diào)整??
老師起初建賬只有銀行余額和預(yù)收賬款,找不到對應(yīng)賬戶怎么建賬
老師,公司沒有開對公賬號的話,可以自己開發(fā)票嗎?
請問我公司是一般納稅人,2023年和2024年一共有5張發(fā)票,稅務(wù)局不認(rèn)可這幾筆交易,讓做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,并且此費(fèi)用也不允許做費(fèi)用,23和24年的增值稅申報(bào)表已經(jīng)進(jìn)行了更改,我?guī)ど弦趺刺幚恚?、我是在2025年的帳上做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出?2、費(fèi)用也轉(zhuǎn)出?
你好,自己整個(gè)生態(tài)園種桃子、櫻桃對外銷售,如果成立小規(guī)模的話,經(jīng)營范圍屬于零售業(yè)還是批發(fā)業(yè)還是別的?謝謝
以前年度多入銷售費(fèi)用,本年度發(fā)現(xiàn)當(dāng)時(shí)做賬金額多寫了,今年如何調(diào)整賬務(wù),匯算清繳企業(yè)所得稅需不需要納稅調(diào)增,是在本年度調(diào)還是以前年度
員工不上班,實(shí)際離職但是暫時(shí)買幾個(gè)月社保,我們這邊是每個(gè)月都零申報(bào)個(gè)稅,還是可以一次性幾個(gè)月總社保金額進(jìn)行一次性申報(bào)呢
老師工地上發(fā)放維修人員工資和大點(diǎn)工工資計(jì)入什么科目,都屬于項(xiàng)目部的
請問還貸款,點(diǎn)現(xiàn)金流量表,還利息,是屬于籌資嗎
老師,甲供材計(jì)稅方式下為什么 材料抵扣的進(jìn)項(xiàng)是不含稅金額÷(1+9%)*13%,13我知道,就是不知道為什么這么算
請問公司分紅和長投的分錄能否告知一下,謝謝!
那摘要直接寫調(diào)整幾號憑證科目掛錯(cuò)對嗎
同學(xué),你好 嗯嗯,是的