你好不太一樣的 自貿(mào)區(qū)有很多優(yōu)惠政策 比如免增值稅 你做賬的時(shí)候直接借銀行存款貸,主營業(yè)務(wù)收入就可以的,沒有應(yīng)交稅費(fèi)
請(qǐng)問老師,高新企業(yè)跟普通企業(yè)做賬一樣嗎?他們不同點(diǎn)有什么?
您好,老師,高新技術(shù)企業(yè)和普通企業(yè)做賬申報(bào)的區(qū)別是什么
@郭老師冉老師請(qǐng)問商業(yè)自貿(mào)區(qū)企業(yè)和普通企業(yè)做賬報(bào)稅一樣嗎?
老師,請(qǐng)問普通的商貿(mào)企業(yè)可以委托生產(chǎn)企業(yè)加工商品再銷售嗎
郭老師,跨境電商和普通的出口生產(chǎn)企業(yè)有什么不一樣的地方,比如報(bào)稅,做賬
個(gè)人獨(dú)資點(diǎn)填報(bào)經(jīng)營所得時(shí),彌補(bǔ)以前年度虧損哪里需要手動(dòng)填還是自動(dòng)出數(shù)據(jù)?老師
老師,有銷售退貨的,請(qǐng)問退貨的是需要跟正常采購的發(fā)票分開來開具嗎?現(xiàn)在有個(gè)問題就是我們退貨的單價(jià)比當(dāng)月采購的平均價(jià)要低。請(qǐng)問這種退貨的要怎么開具發(fā)票?
其應(yīng)付的期末余額是負(fù)數(shù)的話,是不是代表其應(yīng)付在借方?如果其應(yīng)付為-1,然后科目重分類,借其應(yīng)付1 貸其應(yīng)收1,那這樣不就是其應(yīng)收-1了嗎?其應(yīng)付的正數(shù)是在貸方對(duì)吧老師,那這樣是不是代表A在其應(yīng)付里已經(jīng)扣掉了,而且這樣-1和-1不就變成-2了,我搞不懂為什么分錄會(huì)做成貸方其應(yīng)收,請(qǐng)老師解答一下
虛擬主播公司給本公司旗下的主播通過第三方平臺(tái)充值鉆石,進(jìn)行打賞,第三方平臺(tái)開具的技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票,這種發(fā)票是否可以直接計(jì)入成本?還是作為廣告推廣服務(wù),按照收入的15%入賬
公司是小規(guī)模納稅人,7月份通過二手交易市場賣掉了公司的車,這個(gè)月申報(bào)增值稅的時(shí)候,系統(tǒng)提示發(fā)生了應(yīng)稅行為需要進(jìn)行申報(bào),但是稅務(wù)系統(tǒng)里面沒有顯示買賣的金額,我公司也沒有開過發(fā)票。問題1是否需要申報(bào),申報(bào)是不是要和已開具的發(fā)票一起合并申報(bào)。問題2申報(bào)這個(gè)季度繳納增值稅的收入中如果包含了賣車的收入,營業(yè)收入是否要保持一致。問題3賣車的會(huì)計(jì)分錄,繳納增值稅的會(huì)計(jì)分錄,怎么做
老師公司之間的往來款,借款怎么做分錄
工程合同簽68萬,和政府簽了重組協(xié)議開票65萬,這個(gè)要怎么出分錄?
老師,個(gè)體工商戶申報(bào)經(jīng)營所得,上季度是核定征收,本季度申報(bào)改成查賬征收了,這種情況怎么申報(bào)???而且三季度沒有銷售額!
請(qǐng)問第39題答案里面為什么沒把消費(fèi)在計(jì)算成是維護(hù)建設(shè)稅?為什么沒把那個(gè)消費(fèi)稅跟增值稅加在一起來算了?
老師,我們是免增值稅企業(yè),申報(bào)企業(yè)所得稅,營業(yè)外收入需要把增值稅免稅部分計(jì)入嗎?系統(tǒng)提示
普通企業(yè)如果是一般納稅人,銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng),按這個(gè)來繳納。
很多是哪些呢,所得稅免嗎 增值稅小規(guī)模也免啊
能具體些嗎老師
所得稅不免的,所得稅稅率是15%, 你還不如享受小型微利企業(yè)稅率利潤100萬以內(nèi)的稅率2.5%,利潤100萬到300萬之間的稅率5% 對(duì)注冊在海南自由貿(mào)易港并實(shí)質(zhì)性運(yùn)營的鼓勵(lì)類產(chǎn)業(yè)企業(yè),減按15%的稅率征收企業(yè)所得稅。
小規(guī)模也可以免增值稅 最好看你當(dāng)?shù)卣?你們是海南的自貿(mào)區(qū)的嗎
老師麻煩看看這個(gè)怎么這么少,不應(yīng)該是15680嗎
稿酬所得=稿酬收入×(1-20%)×70%-60000
都是匯算清交的,14萬乘以80%乘以70%,然后減6萬,最后算出來的應(yīng)該是552
老師60000不是稅前扣除嗎 你這樣也不是552
你好在這里,他要求算的是匯算清交的,也就是年累計(jì)的收入 這種算法是按月的,如果是按月的話,他會(huì)這么做的,他一月份預(yù)交的稅款是多少?三月份預(yù)交的稅款是多少?
老師稿酬所得不是140000×0.8×0.2×0.7嗎,你上面好像不用算0.2這步
金額也不是552
你好,稿酬他是減免20% 這個(gè)80不就是一減20%算出來的
你這個(gè)20%就多余了,他可以減免20%,這個(gè)80%已經(jīng)是減免了20%了。
老師但你這個(gè)也不對(duì)啊算出來
14萬乘以80%乘以70%,然后減6萬,最后算出來的應(yīng)該是552 不是選擇第三個(gè)嗎?
等于1.84為什么 還有這個(gè)60000又不是稅額怎么可以在算出來稅額后面扣呢
14萬乘以80%,你算出來是多少?
老師11.2萬,老師
11.2萬*70%等于78400 是吧 78400減6萬=18400 18400乘以3%等于多少?
老師這里是稿酬所得為什么乘以3% 呢 還有這個(gè)60000又不是稅額怎么可以在算出來稅額后面扣呢
綜合所得稅率表 匯算清繳看工資的那個(gè)稅率表 匯算清繳工資,稿酬,勞務(wù)報(bào)酬,特許權(quán)都可以抵扣6萬
老師不好意思還有這個(gè)第七題麻煩可以幫我看看答案怎么寫嗎?已經(jīng)發(fā)起了但是沒人回復(fù),麻煩您接下!
好的稍等我看一下的。