您好 計提: 借:管理費用—單位社保費等 貸:應(yīng)付職工薪酬—單位社保費 上交: 借:應(yīng)付職工薪酬—單位社保費等 借:其他應(yīng)收款—個人社保費 貸:銀行存款
老師!計提社保費:借管理費用-社保(單位部分) 貸應(yīng)付職工薪酬-社保費(單位部分); 繳納社保費:借應(yīng)付職工薪酬-社保(單位) 其他應(yīng)付款-社保(個人) 貸銀行存款 這樣對么?
1.計提工資: 借:管理費用-職工薪酬 貸:應(yīng)付職工薪酬-職工工資 2.計提社保/公積金(單位部分) 借:管理費用-社保(單位部分) 管理費用-公積金(單位部分) 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保(單位部分) 應(yīng)付職工薪酬-公積金(單位部分) 3.發(fā)工資: 借:應(yīng)付職工薪酬-職工工資 ?? 貸:銀行存款 ?????? 其他應(yīng)付款-社保(個人部分) ?????? 其他應(yīng)付款-公積金(個人部分) 4.繳納社保公積金: 借:應(yīng)付職工薪酬-社保(單位部分) 應(yīng)付職工薪酬-公積金(單位部分) 其他應(yīng)付款-社保(個人部分) 其他應(yīng)付款-公積金(個人部分) 貸:銀行存款 老師給我看下計提社保,工資,發(fā)放和繳納社保,的分錄對不對?謝謝
老師計提社保分錄(單位部分)借管理費用 貸應(yīng)付職工薪酬社保 繳納社保(單位+個人)借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款 可是計提的時候和實際繳納的個人部分如何做賬呢
您好,老師!社保費中個人繳納和單位繳納應(yīng)該怎么做分錄,是把個人繳納部分全部加起來,借計其他應(yīng)收款,貸記應(yīng)付職工薪酬—社保,單位繳納部分加起來借計管理費用,貸記應(yīng)付職工薪酬—社保,是這樣嗎
你好老師,我們單位社保是單位全額繳納,就是說,應(yīng)該扣的個人部分,也是單位繳納,這樣社保的會計分錄是:計提借:管理費;貸:應(yīng)付職工薪酬-社保, 繳納借:應(yīng)付職工薪酬-社保(單位部分) 其他應(yīng)付款(個人負擔部分) 貸:銀行 我的問題來了,就是其他應(yīng)付在借方這是不是個人部分在賬上掛著呢?還有員工的實發(fā)工資是5000個人不算,按六千的基數(shù)繳納社保,個人扣款部分應(yīng)該是666元,這樣會繳納個稅嗎?
老師 這題不會 麻煩講解一下
老師,商品購銷協(xié)議書上注明的是甲方以統(tǒng)一零售價供貨給乙方,乙方實銷月結(jié)的方式結(jié)款,當月銷售次月結(jié)賬開票,賬務(wù)和稅務(wù)上的處理
螺絲刀入賬放到管理費辦公費還是材料費
貨已收到,發(fā)票還未到,到月底是否應(yīng)該先暫估入庫?
老師,請問新開的工廠,新車間的隔墻改造費用,地坪漆費用應(yīng)計什么科目?
老師您好,預(yù)交這增值稅,怎么做賬怎么申報增值稅,在哪里能查到預(yù)交的增值稅
商品購銷協(xié)議書上注明的是甲方以統(tǒng)一零售價供貨給乙方,乙方實銷月結(jié)的方式結(jié)款,賬務(wù)處理
請問因其他權(quán)益工具投資,對方宣告分配現(xiàn)金股利和發(fā)放現(xiàn)金股利,發(fā)生的匯兌差額,是不是計入其他綜合收益
老師,這個月有留底抵欠稅還需要計提嗎?還是直接計提用負數(shù)表示?
老師,收到股東的投資款,這樣做分錄對不對? 借:銀行存款 貸:實收資本 還要接著做一筆 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費-印花稅
個人部分,計提:借計其他應(yīng)收款,貸記應(yīng)付職工薪酬—個人社保費,,繳納時候:應(yīng)付職工薪酬—個人社保費,貸銀行存款,這樣行不行呢,就是先計了一次應(yīng)付職工薪酬科目
個人部分包含在工資里面計提的啊 不需要這樣寫分錄啊
明白了,謝謝老師!
不客氣哈,如果您這個問題已經(jīng)解決,?希望對我的回復(fù)及時給予評價。祝你學習愉快,工作順利!謝謝!不清楚的還可以繼續(xù)追問?。?