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老師,單位是一般納稅人,4月份取得增值稅專用發(fā)票,也已在發(fā)票勾選系統(tǒng)勾選,問一下我4月份沒有銷項,只有進項,4月份是取得的專用發(fā)票怎么記賬呢,舉個例子,銀行存款付了廣告費4000元,金額是3480元,稅額是520元,這個帳怎么記

2022-05-11 09:47
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-05-11 09:48

您好 借:銷售費用 3480 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 520 貸:銀行存款 4000

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快賬用戶8668 追問 2022-05-11 09:49

老師為什么不能放在應交稅費-應交增值稅-待抵扣進項稅額呢?

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齊紅老師 解答 2022-05-11 09:49

因為勾選認證抵扣了 就在主表留抵了? 不需要寫這個分錄

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快賬用戶8668 追問 2022-05-11 09:52

如果不勾選認證呢?不勾選認證是計入待抵扣嗎?

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齊紅老師 解答 2022-05-11 09:53

不勾選認證 計入應交稅費-待認證進項稅額

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快賬用戶8668 追問 2022-05-11 09:54

什么情況下計入待抵扣進項稅額呢

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齊紅老師 解答 2022-05-11 09:55

這個是以前購入不動產 進項稅額分兩年抵扣的時候用的分錄

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您好 借:銷售費用 3480 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 520 貸:銀行存款 4000
2022-05-11
借主營業(yè)務成本,借應交稅費貸銀行存款。應交稅費是應交稅費應交增值稅進項稅額。
2022-05-11
你好同學,可以的,這樣做是可以的。
2022-05-09
您好,您是加油的發(fā)票,您可以計入借管理費用,加油費,借應交稅費應交增值稅進項稅額貸應付賬款。
2022-06-14
您好 請問1月份什么原因普通發(fā)票享受免增值稅了
2020-08-13
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