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某機(jī)械廠為增值稅一般納稅人。2018年3月,該機(jī)械廠銷售車床,開具增值稅專用發(fā)票上注明金額500萬元;向個(gè)人銷售車床零配件,取得含稅收入81.2萬元;購(gòu)進(jìn)鋼材等材料取得增值稅專用發(fā)票上注明稅額59.5萬元。請(qǐng)計(jì)算該企業(yè)應(yīng)納增值稅。

2022-05-10 20:18
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-05-10 20:21

你好 該企業(yè)應(yīng)納增值稅=500萬*增值稅稅率%2B81.2萬/(1%2B增值稅稅率)*增值稅稅率—59.5萬

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你好 該企業(yè)應(yīng)納增值稅=500萬*增值稅稅率%2B81.2萬/(1%2B增值稅稅率)*增值稅稅率—59.5萬
2022-05-10
你好 借:銀行存款 500 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入%2B增值稅500 然后 借:銀行存款 81.2 貸:做業(yè)務(wù)收入%2B增值稅81.2 借:原材料 %2B增值稅59.5 貸:;銀行存款
2022-05-10
銷項(xiàng)稅=500*0.13%2B81.2/1.13*0.13 進(jìn)項(xiàng)稅=59.5 應(yīng)交增值稅=銷項(xiàng)稅-進(jìn)項(xiàng)稅=74.34-59.5=14.84
2022-05-10
你好 該企業(yè)應(yīng)納增值稅=500萬*增值稅稅率%2B81.2萬/(1%2B增值稅稅率)*增值稅稅率—59.5萬
2022-05-10
你好,同學(xué)。正在為你解答。
2020-11-14
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