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某機械廠(增值稅一般納稅人)2019年10月份發(fā)生以下業(yè)務: (1)外購鋼材支付價款1萬元,取得增值稅專用發(fā)票; (2)外購鋼材支付運費5萬元,取得運費專用發(fā)票; (3)銷售車床不含稅價55萬元; (4)銷售車床含稅價39萬元; (5)將自產的車床對外贈送給某單位,無同類價,該批車床的生產成本為10萬元,成本利潤率10%。 1.請計算該機械廠10月份的銷項稅額。 2.請計算該機械廠10月份可以抵扣的進項稅額。 3.請計算該機械廠10月份增值稅的應納稅額。
某機械廠(增值稅一-般納稅人) 8月發(fā)生以下業(yè)務: (1)外購鋼材支付稅金5萬元,按規(guī)定可以抵扣進項稅額。 (2)從商業(yè)小規(guī)模納稅人處購進低值易耗品,支付價款2萬元,取得普通發(fā)票。 (3)采用托收承付方式銷售車床的含稅價格為50萬元。貨已發(fā)出,并辦妥托收手續(xù)。 (4)采用直銷方式銷售車床的含稅價格為60萬元。 要求:請計算該廠8月應繳納的增值稅稅額。(增值稅稅率為13%)
某機械廠(增值稅一般納稅人)8月發(fā)生以下業(yè)務:(1)外購鋼材支付稅金5萬元,按規(guī)定可以抵扣進項稅額(2)從商業(yè)小規(guī)模納稅人處購進低值易耗品,支付價款2萬元,取得普通發(fā)票。3)采用托收承付方式銷售車床的含稅價格為50萬元。貨己發(fā)出,并辦妥托收手續(xù)。(4)采用直銷方式銷售車床的含稅價格為60萬元。要求:請計算該廠8月應繳納的增值稅稅額。(增值稅稅率為13%%)
某汽車廠為增值稅一般納稅人,2019年9月份主要業(yè)務情況如下: 1.銷售給汽貿公司A型小客車500輛,8萬元/輛(不含稅), 2.銷售給某使用單位B型小客車10輛,單價為7.8萬元(價稅合計); 3.該汽車廠對外捐贈A型小客車3輛; 4.外購鋼材支付貨款760萬元,已取得增值稅專用發(fā)票; 5.外購機床1臺,價值25萬元,取得的增值稅專用發(fā)票 ; 6.將自產的A型小客車一輛用于廠部管理部門使用; 7.上月外購汽車輪胎成本2萬元,由于管理不善被盜; (小客車消費稅稅率為5%)。 根據(jù)上述資料,計算分析該企業(yè)應納的增值稅、消費稅
某機床廠為增值稅一般人,2019年9月發(fā)生以下業(yè)務:1購進一臺新設備,取得增值稅專用發(fā)票,注明金額50萬,增值稅605萬。又支付運輸公司運費,取得增值稅專用發(fā)票,注明增值稅540元;2本月將一臺新機床贈送客戶,該機床無同類市場價格。但生產成本為50萬元;(成本利潤率為10%)3本月銷售機床,取得銷售額300萬(不含稅);4因客戶未退回包裝物,所以沒收押金1130元。請計算當月應納的增值稅。
給人民解放軍軍事科學院開增值稅發(fā)票是不是只能開普通發(fā)票,我們現(xiàn)在已經是數(shù)電發(fā)票,開不了數(shù)電專用發(fā)票吧
老師您好,我現(xiàn)在更正申報2024年的個稅,出現(xiàn)了這種提示,我應該怎么選擇合適呢,就是我之前按零已經申報了,但是我把專項附加扣除我已經也選上扣除了,現(xiàn)在不知道應該怎么選擇合適呢
您好老師,今年發(fā)現(xiàn)去年有一筆進項稅額轉出是管理費用 ,但是報表里沒有這筆,想今年做調整,請問怎么處理好?
老師,業(yè)務招待費不是按60%扣除嗎?我這個1660*0.6=996扣除這些嗎?可是系統(tǒng)怎么帶出來這個數(shù)呢如果按千分之五扣,也不是這個數(shù)啊
老師一客戶用房子抵我們公司賬款,我們給他們開13點專票,他們把房子抵給我們,房子是他們自己建的,可以讓他們給我們開13點專票嗎?
您好老師,養(yǎng)老保險調低基數(shù)了,社保局退了個人繳納的養(yǎng)老保險,退公司賬戶了,這部分在職人員的退回個人了,不在職的不退了,我賬務怎么做呢。還有一部分在職的給做到工資里去了,給付掉這塊怎么做賬呢,
老師,老板名下一個公司B收到A公司銀行承兌匯票200多萬,分解支付后剩余100萬。張100萬轉另一個也是老板的建筑公司(法人不是老板),現(xiàn)在又從建筑公司轉回A公司。等于兜兜轉轉一圈回到A公司了,這樣有問題嗎
企業(yè)是小微同時也是高新技術,申報企業(yè)所得稅的時候,選擇享受小微企業(yè)的優(yōu)惠政策,研發(fā)費用加計扣除還可以填報嗎?
選項AB內容不完整,能算對嗎
為什么有的企業(yè),法人匯入,貸方用其他應付款,有的用其他應收款
1.銷項稅額=55*13%+39/(1+13%)*13%+10*(1+10%)*13%=13.07 2.可以抵扣的進項稅額=1*13%+5*9%=0.58 3.應納稅額=13.07-0.58=12.49
銷項稅額和進項稅額沒看懂式子
113%那是什么啊
您可以把銷項稅額和進項稅額的那個答案重寫一下嗎?
那是39除以(1加13%),就是做價稅分離。
可以看下這個圖片。剛才打字的時候在我這還是正常的,不知道傳上去怎么變成那樣了