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老師您好,我剛剛做4月的賬時,發(fā)現(xiàn)3月計提所得稅費的金額錯了,當時是做了借:所得稅費用3769.44,貸:應交稅費-應交所得稅3769.44,但我剛剛看回銀行對賬單才發(fā)票金額其實3796.44,就是等于少提了27元。上月并已經(jīng)結轉到本年利潤了,現(xiàn)在怎么辦呢?應該怎樣調(diào)整過來?

2022-05-10 16:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-05-10 16:31

您好,您這個月再計提就可以借所得稅費用貸應交稅費應交所得稅。

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快賬用戶7660 追問 2022-05-10 16:35

再計提過后,再結轉一次到本年利潤嗎?

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齊紅老師 解答 2022-05-10 16:36

你好,對的同學,是這個意思。

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快賬用戶7660 追問 2022-05-10 16:42

但我已經(jīng)做了預繳第一季企業(yè)所得稅的憑證,是借應交稅費-應交所得稅,貸銀行存款,做完這個分錄后看企業(yè)所得稅的明細賬現(xiàn)在變了貸方余額紅字27,我是不是應該在做預繳憑證前先補提這27元呢?

但我已經(jīng)做了預繳第一季企業(yè)所得稅的憑證,是借應交稅費-應交所得稅,貸銀行存款,做完這個分錄后看企業(yè)所得稅的明細賬現(xiàn)在變了貸方余額紅字27,我是不是應該在做預繳憑證前先補提這27元呢?
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齊紅老師 解答 2022-05-10 16:46

你好呢,我剛才一開始發(fā)給你的憑證就是讓你補提的呀。

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快賬用戶7660 追問 2022-05-10 16:49

老師的意思就是先做補提,結轉的憑證,然后再做銀行存款預繳的憑證?

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齊紅老師 解答 2022-05-10 16:53

你好同學,對的就是這個意思。

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快賬用戶7660 追問 2022-05-10 16:54

好的,明白了,謝謝老師哈!

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齊紅老師 解答 2022-05-10 16:57

祝您生活愉快開心快樂

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您好,您這個月再計提就可以借所得稅費用貸應交稅費應交所得稅。
2022-05-10
您好 請問您應交稅費-企業(yè)所得稅科目有余額么
2020-10-13
之前19多計提做借應交稅費400貸以前年度損益調(diào)整400借以前年度損益調(diào)整400貸未分配利潤400
2020-10-12
你好,你的所得稅沒有結轉損益嗎?
2020-10-21
你現(xiàn)在是資產(chǎn)負債表和利潤表勾稽不上嗎
2022-01-14
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