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老師,2019年12月底計(jì)提應(yīng)交企業(yè)所得稅是700, 2019年底計(jì)提分錄是: 借:所得稅費(fèi)-本年預(yù)交款700 貸:應(yīng)交稅費(fèi)_所得稅700 但在2020年一月份企業(yè)所得稅有優(yōu)惠400元,實(shí)際只繳納300元 2020年一月份繳納的分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)_企業(yè)所得稅300 貸:銀行存款300 等于余額在2020年應(yīng)交稅費(fèi)貸方為400元。 在四月份實(shí)際繳納了600元,我就少計(jì)提了企業(yè)所得稅。 四月份計(jì)提稅金分錄 借:所得稅費(fèi)200元 貸:應(yīng)交稅費(fèi)_企業(yè)所得稅200元 繳納時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)_企業(yè)所得稅600元 貸:銀行存款600元 四月份結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)我是按照計(jì)提的金額結(jié)轉(zhuǎn)的,不是按照實(shí)際繳納金額結(jié)轉(zhuǎn)的 結(jié)轉(zhuǎn)分錄是 借:本年利潤(rùn)200元 貸:所得稅200元, 等于我的結(jié)轉(zhuǎn)金額應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)600元的,現(xiàn)在少結(jié)轉(zhuǎn)了400元,所以在賬面的所得稅科目里面就導(dǎo)致實(shí)際繳納金額少了400元,請(qǐng)問(wèn)各位老師現(xiàn)在怎么調(diào)整,急急急!??!請(qǐng)老師寫(xiě)出分錄謝謝您

2020-10-12 23:26
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-10-13 06:59

您好 請(qǐng)問(wèn)您應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅科目有余額么

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快賬用戶(hù)9069 追問(wèn) 2020-10-13 07:01

現(xiàn)在沒(méi)有余額了,因?yàn)槲叶嘤?jì)提的部分在繳納金額的時(shí)候已經(jīng)做平了,也就是因?yàn)樽銎搅瞬艑?dǎo)致我的實(shí)交金額賬面不符

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齊紅老師 解答 2020-10-13 07:05

您實(shí)際繳納的金額應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅借方金額600是相符的啊 怎么會(huì)不符?

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快賬用戶(hù)9069 追問(wèn) 2020-10-13 07:25

您看我四月份計(jì)提的計(jì)提200實(shí)交600,我結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)了200元

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齊紅老師 解答 2020-10-13 07:26

對(duì)的啊 您400去年就結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)科目了

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快賬用戶(hù)9069 追問(wèn) 2020-10-13 07:43

老師這個(gè)企業(yè)所得稅是在應(yīng)交稅費(fèi)子科目里面

老師這個(gè)企業(yè)所得稅是在應(yīng)交稅費(fèi)子科目里面
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快賬用戶(hù)9069 追問(wèn) 2020-10-13 07:45

最后一個(gè)明細(xì)賬獨(dú)立核算科目里面,等于這個(gè)里面的金額是計(jì)提數(shù),不是實(shí)交金額,所以我結(jié)轉(zhuǎn)費(fèi)用的時(shí)候也是按照這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)的

最后一個(gè)明細(xì)賬獨(dú)立核算科目里面,等于這個(gè)里面的金額是計(jì)提數(shù),不是實(shí)交金額,所以我結(jié)轉(zhuǎn)費(fèi)用的時(shí)候也是按照這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)的
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快賬用戶(hù)9069 追問(wèn) 2020-10-13 07:46

現(xiàn)在導(dǎo)致我做利潤(rùn)表的時(shí)候企業(yè)所得稅那里寫(xiě)的是計(jì)提數(shù)不是實(shí)交數(shù)

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齊紅老師 解答 2020-10-13 08:36

當(dāng)然利潤(rùn)表是立計(jì)提數(shù)不是實(shí)際數(shù)了 利潤(rùn)表只體現(xiàn)所得稅費(fèi)用科目 您所得稅本期只計(jì)提了200 肯定只體現(xiàn)200 有400體現(xiàn)在去年

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快賬用戶(hù)9069 追問(wèn) 2020-10-13 08:38

謝謝您老師,那請(qǐng)問(wèn)一下比如2020年底需要計(jì)提企業(yè)所得稅是吧 借:所得稅費(fèi)_本年預(yù)繳款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)_所得稅 那年底還需要把計(jì)提的所得稅結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)里面嗎?

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齊紅老師 解答 2020-10-13 08:39

年底需要把計(jì)提的所得稅結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)里面

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快賬用戶(hù)9069 追問(wèn) 2020-10-13 08:41

等于最后結(jié)轉(zhuǎn)分錄 借:本年利潤(rùn) 貸:所得稅費(fèi) 最后這筆錢(qián)在應(yīng)交稅費(fèi)科目里面對(duì)吧?那要是這樣的話(huà),又回出現(xiàn)以上的事情吧

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齊紅老師 解答 2020-10-13 09:10

是的 最后這筆錢(qián)在應(yīng)交稅費(fèi)科目里面 那要是這樣的話(huà),又回出現(xiàn)以上的事情 對(duì)的

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您好 請(qǐng)問(wèn)您應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅科目有余額么
2020-10-13
之前19多計(jì)提做借應(yīng)交稅費(fèi)400貸以前年度損益調(diào)整400借以前年度損益調(diào)整400貸未分配利潤(rùn)400
2020-10-12
你好,根據(jù)你的描述,結(jié)轉(zhuǎn)?以前年度調(diào)整損益? 到? 利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)? 的 分錄是在 3月份做
2023-04-19
你好,結(jié)轉(zhuǎn)的是在計(jì)提的月末。
2024-05-28
沒(méi)有計(jì)提,你應(yīng)該是借應(yīng)交所得稅,10000
2020-12-21
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