你好,多數(shù)是退稅款。您需要問一下退的什么稅,然后給您寫分錄。
老師,這個(gè)月有幾筆待報(bào)解預(yù)算收入是什么意思呢?如果是退的這個(gè)月繳納的稅金的話 但是不知道是退的啥稅? 咋做賬呢這個(gè)?
待報(bào)解預(yù)算收入-待結(jié)算財(cái)政款項(xiàng)是扣的什么款啊,賬務(wù)處理應(yīng)該怎么做
老師,基本戶收到待報(bào)解預(yù)算收入20多萬。這個(gè)待報(bào)解預(yù)算收入是什么呢?退回的是稅款嗎?
有一個(gè)待報(bào)解預(yù)算收入,不知道是稅局退的什么款,怎么做賬啊
老師,我公司賬號(hào)里面收到四筆來自待報(bào)解預(yù)算收入的退款,附言是電子退庫。我不知道是什么錢退回來,所以不知道怎么做賬。金額不大。就300多元。
貴州的個(gè)體戶一年內(nèi)發(fā)票開超500萬元請(qǐng)問需要補(bǔ)多少錢啊?
老師 請(qǐng)問 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營(yíng)業(yè)成本怎么有個(gè)負(fù)數(shù)???我是不是哪里做錯(cuò)了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個(gè)月沒有銷項(xiàng)發(fā)票,也沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。我不知道我這個(gè)賬做的對(duì)不對(duì),您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務(wù),一直0報(bào)稅,上個(gè)季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報(bào)稅。但是公司一直沒有記賬。這個(gè)月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會(huì)進(jìn)入到成本?
沒發(fā)工資 申報(bào)了個(gè)稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
老師,請(qǐng)問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請(qǐng)問電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會(huì)入到成本嗎?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?
哦哦有一個(gè)是個(gè)稅退的那個(gè)手續(xù)費(fèi)
借銀行存款貸,其他收益,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅。
是要新增一個(gè)科目嗎
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-其他收益
。其他收益是一個(gè)科目,應(yīng)交稅費(fèi),是一個(gè)科目,你寫錯(cuò)了。
還是不太懂,金額209.96元,可以做一個(gè)完整分錄給我學(xué)學(xué)不
你好??借銀行存款209.96貸,其他收益209.96/1.06,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅。??209.96/1.06*0.06
為什么是6個(gè)點(diǎn)呀
這個(gè)屬于服務(wù)的無票收入6%。
還有一個(gè)收入就是,2.3月的印花稅的一半給退回來了
借銀行存款貸營(yíng)業(yè)外收入。
摘要怎么寫呀
退回減免的稅款就可以了。