你好,你看一下之前在附加稅多交了嗎?月銷售額10萬,或者是季度銷售額30萬,免地方教育和教育附加。
老師,這個(gè)月有幾筆待報(bào)解預(yù)算收入是什么意思呢?如果是退的這個(gè)月繳納的稅金的話 但是不知道是退的啥稅? 咋做賬呢這個(gè)?
你好,電商拼多多店鋪有收入和退款,但是這個(gè)退款不知道是什么情況平臺(tái)直接退的,但是這個(gè)退的款也是店鋪支付寶直接退了,這個(gè)該怎么做賬呢?如果貸店鋪支付寶,姐寫什么科目呢?
老師,基本戶收到待報(bào)解預(yù)算收入20多萬。這個(gè)待報(bào)解預(yù)算收入是什么呢?退回的是稅款嗎?
個(gè)人退稅最后應(yīng)該是負(fù)數(shù)是不是就可以退稅了,但是我的是正數(shù),上個(gè)月不知道怎么回事,銀行卡收到待報(bào)解預(yù)算收入,這個(gè)錢能花嗎
你好老師,勞務(wù)報(bào)酬所得稅規(guī)定相關(guān)的,預(yù)扣預(yù)繳和匯算清繳這兩個(gè)詞匯分別是什么意思呢?我知道它們公式是怎么算的,但是我不知道這兩個(gè)詞是什么意思。
貴州的個(gè)體戶一年內(nèi)發(fā)票開超500萬元請(qǐng)問需要補(bǔ)多少錢啊?
老師 請(qǐng)問 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營業(yè)成本怎么有個(gè)負(fù)數(shù)啊?我是不是哪里做錯(cuò)了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個(gè)月沒有銷項(xiàng)發(fā)票,也沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。我不知道我這個(gè)賬做的對(duì)不對(duì),您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務(wù),一直0報(bào)稅,上個(gè)季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報(bào)稅。但是公司一直沒有記賬。這個(gè)月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會(huì)進(jìn)入到成本?
沒發(fā)工資 申報(bào)了個(gè)稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
老師,請(qǐng)問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請(qǐng)問電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會(huì)入到成本嗎?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?
我們是一般納稅人 會(huì)有這個(gè)稅收優(yōu)惠嗎?
你好,有這個(gè)優(yōu)惠政策。
在報(bào)印花稅的時(shí)候 有個(gè)本期是否適用增值稅小規(guī)模納稅人減征政策 然后他自動(dòng)帶的否 我們點(diǎn)那個(gè)“是”點(diǎn)不開 這是小規(guī)模才有的政策嗎?
印花稅減半,只有小規(guī)模才可以,一般納稅人不適合。
那我們不知道退的啥稅了[流淚]增值稅有稅收優(yōu)惠嗎?
可以打電話問下,大廳那邊,讓他給你查。