你好 增值稅是按銷同銷售的收入金額填寫? ?

申報增值稅,有一張發(fā)票收入分期確認,但是增值稅當月就申報了,當月及后面月份開票收入和未開票收入怎么填報?納稅主表和賬務(wù)處理收入處始終有未確認收入的差額是吧
視同銷售會計上沒確認收入,賬上確認了銷項稅額,但是增值稅申報表填在了未開票收入那里,這樣的話,申報表的收入和賬上不就不一樣了嗎?
有報未開票收入報增值稅,但是賬上沒有確定收入,而是轉(zhuǎn)到銷售費用里,那報表里面未開票收入怎么填寫
視同銷售申報表填在未開票收入,申報增值稅,賬務(wù)處理沒有確認收入,而是借方做銷售費用,貸方做庫存商品,銷項稅。那這樣賬上沒有做收入,增值稅申報表上面是無票收入,所得稅季報上面收入與賬上不是不一致么?匯算清繳需要調(diào)整吧,但是季報不一致怎么辦
請問老師,如果賬上有計提未開票收入和未開票銷項稅額,到申報增值稅報表時,只填了已開票稅額和收入,沒有填未開票稅額和收入,這樣怎么辦?謝謝
什么是無票收入,指的是對公的還是什么
請問小規(guī)模納稅人銷售收入超過30萬和沒超過都怎么記賬?
現(xiàn)在個人可以開公司抬頭的電話費,但備注欄會寫個人姓名以及電話號,開這樣的發(fā)票如何寫會計分錄?如果是個人抬頭的電話費發(fā)票,如何寫會計分錄?
我們公司系統(tǒng)里面的入庫和實體倉庫里的東西不一致,入庫有時候會晚一些,在做銷售出庫單的時候就會有一部分東西沒有從系統(tǒng)里面過,我做賬是以發(fā)票來做的,收入是正確的。今天意識到了有一部分東西沒從系統(tǒng)過導致沒有核算成本,應(yīng)該怎么處理這個問題呢?
視同銷售:什么情況下 1、借:*** 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交增值稅~銷項稅 再借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 還有是直接 2、借:*** 貸:庫存商品 應(yīng)交増值稅~銷項稅 例如:贈送樣品10萬元作為市場推廣費,分錄怎么做
沖賬是什么意思。比如從公司借錢出來
老師,我們在出口退稅系統(tǒng)上提交100萬的進項,稅局只給我們退80萬,那剩下不給退的20萬是轉(zhuǎn)到留抵里邊嗎
老師,三季度無票收入少報了,四季度補可以嗎
村集體經(jīng)濟組織的房屋租賃,一年20000元,只租一年一次性交清,稅率多少
老師好,技術(shù)轉(zhuǎn)讓是不交企業(yè)所得稅嗎?