你好,附加稅的話不需要增加的,您直接正常計(jì)提就可以的。然后正常繳納就。
增值稅 附加 是按照5%3%2% 來(lái)繳納的 那天我在公司所在地的稅務(wù)局問(wèn)了 說(shuō)的不用回來(lái)補(bǔ)那個(gè)2% 那么我在做賬抵那個(gè)附加稅的時(shí)候就會(huì)出現(xiàn)預(yù)繳的少一些 抵下來(lái)就是負(fù)數(shù)了 是不是要做一個(gè)營(yíng)業(yè)外收入—稅收減免的這個(gè)科目來(lái)做那個(gè)差額?
老師。我們建筑公司去異地做工程。上個(gè)月在當(dāng)?shù)亻_(kāi)了發(fā)票 預(yù)繳了增值稅和其他幾個(gè)稅種。那我這個(gè)月報(bào)稅的時(shí)候。增值稅這塊。就直接把建筑地預(yù)繳的稅款填進(jìn)報(bào)表里。把現(xiàn)場(chǎng)繳納的稅刨掉報(bào)送對(duì)吧。 但是增值稅報(bào)完之后城建稅等附加稅是按照增值稅稅額來(lái)計(jì)算的。系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)帶出增值稅稅額。那我按照實(shí)繳的稅額來(lái)計(jì)算附加稅的話。我在項(xiàng)目上交的附加稅怎么做賬呢。
老師,請(qǐng)問(wèn)我們房地產(chǎn)企業(yè)原來(lái)預(yù)交了增值稅產(chǎn)1000,不知道預(yù)交的可以抵扣正常產(chǎn)生的增值稅,后期產(chǎn)生的增值稅,我們也正常繳納了,后來(lái)稅局通知我們更改申報(bào)表,我們?cè)瓉?lái)因?yàn)樘铄e(cuò)報(bào)表退回了500,原來(lái)做賬時(shí)候借稅金及附加50,貸應(yīng)交稅費(fèi)_附加稅50借應(yīng)交稅費(fèi)_附加稅50.貸銀行存款50,退回來(lái)時(shí)借應(yīng)交稅費(fèi)_附加稅50,貸稅金及附加50,現(xiàn)在因?yàn)轭A(yù)交產(chǎn)生了40的附加稅,,若是付錢(qián),借應(yīng)交稅費(fèi)_附加稅40,貸銀行存款40,但是現(xiàn)在是直接抵扣的,借應(yīng)交稅費(fèi)_附加稅40,貸應(yīng)交稅費(fèi)_附加稅40,這個(gè)邏輯說(shuō)的過(guò)去,但是應(yīng)交稅費(fèi)的余額還是50又不對(duì),要是借稅金及附加40,貸應(yīng)交稅費(fèi)_附加稅40,那和房地產(chǎn)企業(yè)說(shuō)因?yàn)轭A(yù)交產(chǎn)生的附加稅不用計(jì)提,直接做賬又不相符,該怎么做呢?要是不做賬,那賬上不就剩下的是應(yīng)交稅費(fèi)_附加稅50嗎?怎么是10呢?
老師,異地預(yù)繳的增值稅,用三方協(xié)議支付的,但是基本戶沒(méi)有扣款,電子稅務(wù)局增值稅附表4顯示了金額,而且完稅憑證我也打出來(lái)了,怎么做賬,還有就是,預(yù)繳的時(shí)候,附加稅也一起繳納了,是不是要在科目中,增加預(yù)繳附加稅的3個(gè)明細(xì)科目
你好老師,建筑企業(yè)跨區(qū)域施工的話需要預(yù)繳增值稅及相關(guān)稅費(fèi)。之前我們公司一直都是先在電子稅務(wù)局填跨區(qū)域涉稅事項(xiàng)報(bào)告,然后下載下來(lái)到外地施工地的稅務(wù)大廳進(jìn)行預(yù)繳稅款,但是這樣很成本太大了因?yàn)槭┕し胶凸究缡【嚯x特別遠(yuǎn)。我最近看到電子稅務(wù)局上面就有增值稅和附加稅的預(yù)繳表,是不是我直接填這個(gè)增值稅及附加稅預(yù)繳表并直接在線上預(yù)繳稅款就可以了?這樣操作是不是就可以不用再填之前那個(gè)跨區(qū)域涉稅事項(xiàng)報(bào)告然后也不用再去大老遠(yuǎn)的建筑施工地稅務(wù)大廳預(yù)繳啥的了?
?老師好, 1、請(qǐng)問(wèn)招待費(fèi)扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營(yíng)業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營(yíng)業(yè)外收入 對(duì)嗎? 2、職工福利費(fèi),工會(huì)經(jīng)費(fèi),職工教育經(jīng)費(fèi)是應(yīng)付職工薪酬為計(jì)稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級(jí)科目里也有福利費(fèi),這個(gè)應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級(jí)科目福利費(fèi)一起不呢?
統(tǒng)計(jì)事項(xiàng)的企業(yè)不屬于以下前面必須打勾嗎
工商年報(bào)的統(tǒng)計(jì)事項(xiàng)怎么填呢?
匯算清繳,財(cái)務(wù)費(fèi)用,利息收入是否可以以負(fù)數(shù)形式填寫(xiě)在利息收支一欄?
老師,應(yīng)收賬款和其他應(yīng)付款可以長(zhǎng)期掛賬嗎?有風(fēng)險(xiǎn)嗎
工商注冊(cè)資本10萬(wàn),但是報(bào)表上顯示25萬(wàn).這樣會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)
@董孝彬老師你好,請(qǐng)問(wèn)在線嗎
地隨房走,房隨地走什么意思,如果是其他用地,地上的建筑物呢
請(qǐng)問(wèn),科目余額表從哪里能看看出來(lái),上期進(jìn)項(xiàng)稅額有沒(méi)有留底,留底是多少?
非董孝彬老師勿擾,接著說(shuō):我們現(xiàn)在什么數(shù)據(jù)也沒(méi)有,只有盤(pán)點(diǎn)的數(shù)量,以前的100元咱也不知道嘛,就是不知道了,好比我現(xiàn)在比對(duì)的:某一個(gè)材料2970個(gè)數(shù)量,系統(tǒng)沒(méi)有采購(gòu)記錄,這可能是在沒(méi)用系統(tǒng)之前手工采購(gòu)的。
正常,如果說(shuō)有完稅證明了,說(shuō)明一定扣款了。
現(xiàn)在的問(wèn)題是,我的附加稅,沒(méi)有銀行回單,這個(gè)怎么整
確認(rèn)收入的時(shí)候,還是確認(rèn)的銷(xiāo)項(xiàng)稅,是吧
確認(rèn)收入的時(shí)候還是正常確認(rèn)銷(xiāo)售銷(xiāo)售銷(xiāo)售額,然后你是一般納稅人的話,該計(jì)提增值稅的計(jì)提增值稅的附加稅,嗯,為啥沒(méi)有銀行回單呢,不是已經(jīng)扣款了嗎。
就是沒(méi)有銀行扣款的單子 是不是要去問(wèn)預(yù)繳的稅務(wù)機(jī)關(guān)呢
您好,這個(gè)您得問(wèn)一下銀行啊,因?yàn)槟闶侨娇劭畹摹?
現(xiàn)在增值稅和附加稅申報(bào)時(shí)是一起綁定的,預(yù)繳增值稅的時(shí)候把附加稅也一起預(yù)繳了,賬上沒(méi)有做預(yù)繳附加稅的分錄,
那就借稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi),借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款,這樣做憑證就可以的。