你好!按含稅售價確認福利費:20000.00*1.13=22600
2020年公司外購產品一批用于職工福利,該批產品成本為100000.00元,市場不含稅售價為120000.00元。會計上未確認收入。企業(yè)所得稅怎么進行納稅調整?
2020年公司外購產品一批用于職工福利,該批產品成本為100000.00元,市場不含稅售價為120000.00元。會計上未確認收入。他的職工福利費是多少?在稅法上和會計上職工福利費一樣嗎?
2020年公司外購產品一批用于職工福利,該批產品成本為100000.00元,市場不含稅售價為120000.00元。會計上未確認收入。企業(yè)所得稅怎么進行納稅調整?
甲公司以一批自產的應稅消費品發(fā)放給職工作為福利,該產品成本為兩萬元計稅價格為兩萬五千元增值稅為三千二百五十元消費稅為兩千甲公司以一批自產的應稅消費品發(fā)放給職工作為福利,該產品成本為2萬元計稅價格為25000元,增值稅為3250元,消費稅為2500元,則甲公司應確認的應付職工薪酬是多少,整個會計分錄是怎么樣子的呀?
甲公司以一批自產的應稅消費品發(fā)放給職工作為福利,該產品成本為兩萬元計稅價格為兩萬五千元增值稅為三千二百五十元消費稅為兩千甲公司以一批自產的應稅消費品發(fā)放給職工作為福利,該產品成本為2萬元計稅價格為25000元,增值稅為3250元,消費稅為2500元,則甲公司應確認的應付職工薪酬是多少,整個會計分錄是怎么樣子的呀?
軟件開發(fā)行業(yè)的成本是什么?
甲公司20x5年個別資產負債表應收賬款中有580萬元為應收乙公司賬款,該應收賬款賬面余額為600萬元,公司當年計提壞賬準備20萬元;應收票據(jù)中有390萬元為應收乙公司票據(jù),該應收票據(jù)賬面余額為400萬元◇甲公司當年計提壞賬準備10萬元。乙公司20X5年個別資產負債表中應付賬款和應付票據(jù)中列示有應付甲公司賬款600萬元和應付甲公司票據(jù)400萬元。(2)甲公司20x6年末個別資產負債表上,應收賬款中有應收乙公司賬款580萬元,該應收賬款系上期發(fā)生的,賬面余額為600萬元,甲公司上期對其計提壞賬準備20萬元,該壞賬準備結轉到本期;應收票據(jù)中有應收乙公司票據(jù)390萬元,該應收票據(jù)系上期發(fā)生的,賬面余額為400萬元,甲公司上期對其計提壞賬準備10萬元,該壞賬準備結轉到本期。本期對上述內部應收賬款和應收票據(jù)未計提壞賬準備。(3)甲公司20x7年末個別資產負債表上,應收賬款中有應收乙公司賬款735萬元,該應收賬款賬面余額800萬元◇甲公司對其累計計提壞賬準備65萬元;應收票據(jù)中應收乙公司票據(jù)875萬元,該應收票據(jù)賬面余額為900萬元,甲公司對其累計計提壞賬準備25萬元。◇4◇甲公司20x8年末
老師,殘疾人按比例就業(yè)情況聯(lián)網認證要在5月底之前確認,這個是以什么名義登錄的?個人名義還是公司名義???
老師,明天入職一家私營的水表廠,年銷售4—5千萬吧,之前是一個會計,他就來半天,然后現(xiàn)在找我是全職的,就一個人,家族企業(yè)。明天第1天去,看看交接方面我要注意點什么或者是程序方面要注意點什么,您給我做一個指導
買的課程里 之前有deepseek這節(jié)課的,現(xiàn)在馬上就節(jié)課了,也沒有看到有deepseek這節(jié)課呀?這節(jié)課那天上呀?
老師好,請問去年的暫估,還差3萬左右成本票,下個月才能來票,請問這部分可以不納稅調整嗎?
實操往期回放在哪兒?
我在實訓的時候,做到農牧行業(yè)的時候,在錄入起初數(shù)據(jù)之后,點擊資產負債表,顯示賬不平,然后就根據(jù)提示說沒有加入消耗性生物資產,然后就重新加上了消耗性生物資產,也顯示賬平了,最后結轉損益的時候,還是顯示賬不平,說沒有添加消耗性生物資產,是怎么回事啊
老師,出口貨物繳納的關稅怎樣記會計分錄?
老師,個體戶的夫妻店,一個作為業(yè)主工資不能稅前扣,另一個人可以按員工工資扣除吧
1.計提 借:成本費用120000.00*1.13=135600 貸:應付職工薪酬120000*1.13=135600 2.發(fā)放 借:應付職工薪酬120000*1.13=135600 貸:主營業(yè)務收入120000 貸:應交稅費-增值稅-銷項稅額15600 (以這一回答為準)
在所得稅上是怎么納稅調整呢?
福利費,按工資總額14%做納稅調整
那這題的福利費是120000*1.13=135600嗎?
為什么是按公允價值而不是按成本呢?
對的,福利費是120000*1.13=135600(視同銷售)