您好,根據(jù)題目,應(yīng)當是福利費扣除比例14%限制
甲公司為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%。2019年7月甲公司董事會決定將本公司生產(chǎn)的500件產(chǎn)品作為福利發(fā)放給公司管理人員。該批產(chǎn)品的單件成本為1.2萬元,市場銷售價格為每件2萬元(不含增值稅)。不考慮其他稅費,甲公司在因該項業(yè)務(wù)計入管理費用的金額為()萬元。A700B870C1000D1130
2.甲公司為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%。2020年1月甲公司董事會決定將本公司生產(chǎn)的500件產(chǎn)品作為福利發(fā)放給公司管理人員。該批產(chǎn)品的單件成本為1.2萬元,市場銷售價格為每件2萬元(不含增值稅)。不考慮其他相關(guān)稅費。 要求: (1)編制甲公司2020年1月該項業(yè)務(wù)的會計分錄; (2)簡要說明該項業(yè)務(wù)對當期利潤的影響金額。2.甲公司為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%。2020年1月甲公司董事會決定將本公司生產(chǎn)的500件產(chǎn)品作為福利發(fā)放給公司管理人員。該批產(chǎn)品的單件成本為1.2萬元,市場銷售價格為每件2萬元(不含增值稅)。不考慮其他相關(guān)稅費。 要求: (1)編制甲公司2020年1月該項業(yè)務(wù)的會計分錄; (2)簡要說明該項業(yè)務(wù)對當期利潤的影響金額。2.甲公司為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%。2020年1月甲公司董事會決定將本公司生產(chǎn)的500件產(chǎn)品作為福利發(fā)放給公司管理人員。該批產(chǎn)品的單件成本為1.2萬元,市場銷售價格為每件2萬元(不含增值稅)。不考慮其他相關(guān)稅費。 要求: (1)編制甲公司2020年1月該項業(yè)務(wù)的會計分錄; (2)簡要說明該項業(yè)務(wù)對當期利潤的影響金額。2.甲公司為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%。2020年1月甲公司董事會決定將本公司生產(chǎn)的500件產(chǎn)品作為福利發(fā)放給公司管理人員。該批產(chǎn)品的單件成本為1.2萬元,市場銷售價格為每件2萬元(不含增值稅)。不考慮其他相關(guān)稅費。 要求: (1)編制甲公司2020年1月該項業(yè)務(wù)的會計分錄; (2)簡要說明該項業(yè)務(wù)對當期利潤的影響金額。2.甲公司為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%。2020年1月甲公司董事會決定將本公司生產(chǎn)的500件產(chǎn)品作為福利發(fā)放給公司管理人員。該批產(chǎn)品的單件成本為1.2萬元,市場銷售價格為每件2萬元(不含增值稅)。不考慮其他相關(guān)稅費。 要求: (1)編制甲公司2020年1月該項業(yè)務(wù)的會計分錄; (2)簡要說明該項業(yè)務(wù)對當期利潤的影響金額。2.甲公司為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%。2020年1月甲公司董事會決定將本公司生產(chǎn)的500件產(chǎn)品作為福利發(fā)放給公司管理人員。該批產(chǎn)品的單件成本為1.2萬元,市場銷售價格為每件2萬元(不含增值稅)。不考慮其他相關(guān)稅費。 要求: (1)編制甲公司2020年1月該項業(yè)務(wù)的會計分錄; (2)簡要說明該項業(yè)務(wù)對當期利潤的影響金額。2.甲公司為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%。2020年1月甲公司董事會決定將本公司生產(chǎn)的500件產(chǎn)品作為福利發(fā)放給公司管理人員。該批產(chǎn)品的單件成本為1.2萬元,市場銷售價格為每件2萬元(不含增值稅)。不考慮其他相關(guān)稅費。 要求: (1)編制甲公司2020年1月該項業(yè)務(wù)的會計分錄; (2)簡要說明該項業(yè)務(wù)對當期利潤的影響金額。2.甲公司為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%。2020年1月甲公司董事會決定將本公司生產(chǎn)的500件產(chǎn)品作為福利發(fā)放給公司管理人員。該批產(chǎn)品的單件成本為1.2萬元,市場銷售價格為每件2萬元(不含增值稅)。不考慮其他相關(guān)稅費。 要求: (1)編制甲公司2020年1月該項業(yè)務(wù)的會計分錄; (2)簡要說明該項業(yè)務(wù)對當期利潤的影響金額。2.甲公司為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%。2020年1月甲公司董事會決定將本公司生產(chǎn)的500件產(chǎn)品作為福利發(fā)放給公司管理人員。該批產(chǎn)品的單件成本為1.2萬元,市場銷售價格為每件2萬元(不含增值稅)。不考慮其他相關(guān)稅費。 要求: (1)編制甲公司2020年1月該項業(yè)務(wù)的會計分錄; (2)簡要說明該項業(yè)務(wù)對當期利潤的影響金額。2.甲公司為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%。2020年1月甲公司董事會決定將本公司生產(chǎn)的500件產(chǎn)品作為福利發(fā)放給公司管理人員。該批產(chǎn)品的單件成本為1.2萬元,市場銷售價格為每件2萬元(不含增值稅)。不考慮其他相關(guān)稅費。 要求: (1)編制甲公司2020年1月該項業(yè)務(wù)的會計分錄; (2)簡要說明該項業(yè)務(wù)對當期利潤的影響金額。2.甲公司為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%。2020年1月甲公司董事會決定將本公司生產(chǎn)的500件產(chǎn)品作為福利發(fā)放給公司管理人員。該批產(chǎn)品的單件成本為1.2萬元,市場銷售價格為每件2萬元(不含增值稅)。不考慮其他相關(guān)稅費。 要求: (1)編制甲公司2020年1月該項業(yè)務(wù)的會計分錄; (2)簡要說明該項業(yè)務(wù)對當期利潤的影響金額。2.甲公司為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%。2020年1月甲公司董事會決定將本公司生產(chǎn)的500件產(chǎn)品作為福利發(fā)放給公司管理人員。該批產(chǎn)品的單件成本為1.2萬元,市場銷售價格為每件2萬元(不含增值稅)。不考慮其他相關(guān)稅費。 要求: (1)編制甲公司2020年1月該項業(yè)務(wù)的會計分錄; (2)簡要說明該項業(yè)務(wù)對當期利潤的影響金額。2.甲公司為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%。2020年1月甲公司董事會決定將本公司生產(chǎn)的500件產(chǎn)品作為福利發(fā)放給公司管理人員。該批產(chǎn)品的單件成本為1.2萬元,市場銷售價格為每件2萬元(不含增值稅)。不考慮其他相關(guān)稅費。 要求: (1)編制甲公司2020年1月該項業(yè)務(wù)的會計分錄; (2)簡要說明該項業(yè)務(wù)對當期利潤的影響金額。2.甲公司為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%。2020年1月甲公司董事會決定將本公司生產(chǎn)的500件產(chǎn)品作為福利發(fā)放給公司管理人員。該批產(chǎn)品的單件成本為1.2萬元,市場銷售價格為每件2萬元(不含增值稅)。不考慮其他相關(guān)稅費。 要求: (1)編制甲公司2020年1月該項業(yè)務(wù)的會計分錄; (2)簡要說明該項業(yè)務(wù)對當期利潤的影響金額。
甲公司本年12月領(lǐng)用本公司自產(chǎn)產(chǎn)品100件發(fā)放給行政管理人員作為職工福利,該產(chǎn)品成本為每件600元,市場價格(不含稅)為每件700元,增值稅稅率為13%。該批產(chǎn)品已經(jīng)發(fā)放給行政管理人員。本年未考慮該筆業(yè)務(wù)之前的會計利潤總額為80 000元,沒有其他納稅調(diào)整項目。 要求:對甲公司企業(yè)所得稅相關(guān)業(yè)務(wù)進行計算及賬務(wù)處理。 重點求納稅調(diào)整項目?。?老師這里納稅調(diào)整需要調(diào)嗎
甲公司本年12月領(lǐng)用本公司自產(chǎn)產(chǎn)品100件發(fā)放給行政管理人員作為職工福利,該產(chǎn)品成本為每件500元,市場價格(不含稅)為每件800元,增值稅稅率為13%。該批產(chǎn)品已經(jīng)發(fā)放給行政管理人員。本年未考慮該筆業(yè)務(wù)之前的會計利潤總額為80 000元,沒有其他納稅調(diào)整項目。 要求:計算甲公司企業(yè)本年度應(yīng)納稅所得額,應(yīng)納企業(yè)所得稅
2018年12月甲公司領(lǐng)用本公司自產(chǎn)產(chǎn)品30件用于建設(shè)廠房,該產(chǎn)品成本每件800元,市場價格每件1200元,本年度利潤總額600000元,假設(shè)沒有其他調(diào)整項目。要求對甲公司所得稅相關(guān)業(yè)務(wù)進行賬務(wù)處理。
老師,您好!公司24年5月支付的汽車保養(yǎng)費用24480,當時也沒有暫估費用,25年5月老板拿來一張是24年5月開具的汽車保養(yǎng)費發(fā)票16480元,25年5月開具一張8000元汽車保養(yǎng)費,這兩張發(fā)票賬務(wù)處理,還有企業(yè)所得稅匯算清繳怎么處理
老師印花稅是賣方交賣方的稅,買方交買方的稅吧
企業(yè)的經(jīng)營范圍沒有有形動產(chǎn)租賃服務(wù),現(xiàn)在要把車租給別家公司怎么操作才合理
一般納稅人銷售免稅農(nóng)產(chǎn)品開專票能開免稅票嗎
制造業(yè)盈虧平橫點如何計劃,固定成本50萬
老師好,研發(fā)費用加計扣除備查資料,項目組的編制情況和研發(fā)人員名單這是一個表還是2個表啊?
公司在中國銀行貸款300萬,有申請政府貼息,利息每月支付,貼息是按季貼息,收到貼息款時應(yīng)該怎么做賬
老師好,研發(fā)費用加計扣除備查資料的人員名單,有必須體現(xiàn)的信息嗎?只列出研發(fā)人員姓名和部門行不行?
老師,戲曲書生帽,紗屬于什么編碼
老師,我單位一般納稅人,單位雇傭4個外地人工作,但是他們無法給他們繳納保險,只能繳納意外險,按月付給他們的工資能否稅前扣除?
這個可以算嗎,沒有工資總額,怎么計算調(diào)整
您好,所以題目還有就是視同銷售需要調(diào)整企業(yè)所得稅
怎么調(diào),老師,這個正常就是直接進去費用了,然后按照比例調(diào)增對吧,現(xiàn)在該怎么調(diào)
您好,根據(jù)您的題目,調(diào)整應(yīng)納稅所得額(700-600)*100
為什么是這樣調(diào)整他本身就是這樣做的賬啊有收入有成本啊
您好,這個看題目給的分錄了
那按這里的要求我寫哪些分錄
您好,您不需要寫分錄,是計算企業(yè)所得稅使用