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甲公司本年12月領(lǐng)用本公司自產(chǎn)產(chǎn)品100件發(fā)放給行政管理人員作為職工福利,該產(chǎn)品成本為每件600元,市場價格(不含稅)為每件700元,增值稅稅率為13%。該批產(chǎn)品已經(jīng)發(fā)放給行政管理人員。本年未考慮該筆業(yè)務(wù)之前的會計利潤總額為80 000元,沒有其他納稅調(diào)整項目。 要求:對甲公司企業(yè)所得稅相關(guān)業(yè)務(wù)進行計算及賬務(wù)處理。 重點求納稅調(diào)整項目!! 老師這里納稅調(diào)整需要調(diào)嗎

2021-12-11 15:24
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-12-11 15:27

您好,根據(jù)題目,應(yīng)當是福利費扣除比例14%限制

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快賬用戶1300 追問 2021-12-11 15:34

這個可以算嗎,沒有工資總額,怎么計算調(diào)整

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齊紅老師 解答 2021-12-11 15:36

您好,所以題目還有就是視同銷售需要調(diào)整企業(yè)所得稅

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快賬用戶1300 追問 2021-12-11 15:37

怎么調(diào),老師,這個正常就是直接進去費用了,然后按照比例調(diào)增對吧,現(xiàn)在該怎么調(diào)

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齊紅老師 解答 2021-12-11 15:40

您好,根據(jù)您的題目,調(diào)整應(yīng)納稅所得額(700-600)*100

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快賬用戶1300 追問 2021-12-11 15:41

為什么是這樣調(diào)整他本身就是這樣做的賬啊有收入有成本啊

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齊紅老師 解答 2021-12-11 15:43

您好,這個看題目給的分錄了

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快賬用戶1300 追問 2021-12-11 15:45

那按這里的要求我寫哪些分錄

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齊紅老師 解答 2021-12-11 16:01

您好,您不需要寫分錄,是計算企業(yè)所得稅使用

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你好很高興為你解答稍等
2021-12-11
您好,根據(jù)題目,應(yīng)當是福利費扣除比例14%限制
2021-12-11
調(diào)增應(yīng)納稅所得額是100*(800-500)-100*800*1.13=-60400 應(yīng)納稅所得額是80000-60400=19600 應(yīng)交企業(yè)所得稅19600*25%=4900
2023-02-22
應(yīng)納稅所得額的計算是600000%2B30*(1200-800)=612000 應(yīng)交所得稅612000*25%=153000
2023-05-24
您好,同學(xué),很高興回答您的問題!
2023-05-28
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