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20年暫估庫(kù)存結(jié)轉(zhuǎn)成本,發(fā)票至今未回,今年沖紅怎么做分錄,

2022-05-09 11:10
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-05-09 11:13

你好 借“應(yīng)付賬款---暫估 貸:原材料等

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快賬用戶7gak 追問 2022-05-09 11:23

那成本沖不沖呢?

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齊紅老師 解答 2022-05-09 11:30

你們成本也動(dòng)了? 那么 借:原材料等 貸:以前年度損益調(diào)整

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你好 借“應(yīng)付賬款---暫估 貸:原材料等
2022-05-09
暫估入庫(kù) 借;庫(kù)存商品/原材料/成本費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商 發(fā)票到后沖暫估 借:應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商 ? ?利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)(暫估差額) 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)(一般納稅人) 貸:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商
2023-03-13
你好,你這個(gè)匯算清繳調(diào)整就可以了,最終看稅要不要補(bǔ)稅?
2023-04-17
你好 根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 借:應(yīng)付賬款-暫估 ,??貸:庫(kù)存商品 根據(jù)發(fā)票入賬 借:庫(kù)存商品??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:應(yīng)付賬款等科目
2021-04-19
您好,這個(gè)的話,是需要的,要
2024-04-30
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