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老師,問一下我去年暫估庫存60000都結(jié)轉(zhuǎn)成本了,今年1月份進(jìn)項(xiàng)庫存是3000,怎么沖去年的暫估,分錄應(yīng)該怎么寫?

2025-02-08 11:22
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-02-08 11:23

你好,你當(dāng)時(shí)暫估的時(shí)候是怎么做的憑證?就做同樣的憑證。然后金額是負(fù)數(shù)

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你好,你當(dāng)時(shí)暫估的時(shí)候是怎么做的憑證?就做同樣的憑證。然后金額是負(fù)數(shù)
2025-02-08
只收到500 剩下的沒開進(jìn)來是嗎 借,應(yīng)付賬款 貸庫存商品500 借,庫存商品 貸,庫存商品 貸利潤分配,未分配利潤500 借庫存商品貸,應(yīng)付賬款500, 借利潤分配,未分配利潤 貸庫存商品500。
2025-02-10
借應(yīng)付賬款 貸庫存商品500 借庫存商品 貸利潤分配,未分配利潤500只是沖以前年度的。
2025-02-11
借應(yīng)付賬款貸庫存商品借庫存商品貸,利潤分配。
2021-04-08
借應(yīng)付賬款暫估-49600 貸主營業(yè)務(wù)成本-49600 拿到發(fā)票,借主營業(yè)務(wù)成本 50425 貸應(yīng)付賬款
2025-04-15
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