月應(yīng)納稅所得額=30000-5000-4500-2000=18500 1月個(gè)稅=18500*3%=555 2月個(gè)稅=18500*2*10%-2520-555=625 3月個(gè)稅=18500*3*10%-2520-555-625=1850 4月個(gè)稅=18500*4*10%-2520-555-625-1850=1850 5月個(gè)稅=18500*5*10%-2520-555-625-1850*2=1850 6月個(gè)稅=18500*6*10%-2520-555-625-1850*3=1850 7月個(gè)稅=18500*7*10%-2520-555-625-1850*4=1850 8月個(gè)稅=18500*8*0.2-16920-555-625-1850*5=2250 9月個(gè)稅=18500*9*0.2-16920-555-625-1850*5-2250=3700 10月個(gè)稅=18500*10*0.2-16920-555-625-1850*5-2250-3700=3700 11月個(gè)稅=18500*11*0.2-16920-555-625-1850*5-2250-3700*2=3700 12月個(gè)稅=18500*12*0.2-16920-555-625-1850*5-2250-3700*3=3700 年終綜合所得應(yīng)納稅額=(30000*12-60000-4500*12-2000*12)*0.2-16920=27480
5.居民張某2019年每月應(yīng)領(lǐng)工資收入為30000元,每月減除費(fèi)用5000元,“三險(xiǎn)一金”等專項(xiàng)扣除為4500元,享受子女教育和贍養(yǎng)老人兩項(xiàng)專項(xiàng)附加扣險(xiǎn)2000元,已由扣繳義務(wù)人預(yù)繳完成。2019年12月取得勞務(wù)報(bào)酬30000元,稿酬2000元;2019年大病醫(yī)療醫(yī)保范圍內(nèi)自負(fù)費(fèi)用50000元,沒有減免稅收入及減角稅額等情況。計(jì)算張某2019年12月取得勞務(wù)報(bào)酬和稿酬時(shí)扣繳義務(wù)人預(yù)扣預(yù)繳和額、年終綜合計(jì)算應(yīng)納稅額及匯算清繳結(jié)果。
李某某2020年每月應(yīng)發(fā)工資11000元,“三險(xiǎn)一金”等扣除為3000元,從一月起享受子女教育專項(xiàng)附加扣除1000元,享受贍養(yǎng)老人專項(xiàng)附加扣除1000元。假設(shè),李某某沒有其他收入和減免事項(xiàng)等,請(qǐng)計(jì)算李某某1~3月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳的個(gè)人所得稅稅額是多少
某居民個(gè)人王某2020年每月應(yīng)發(fā)工資均為 16,000元,每月專項(xiàng)扣除為2500元,并享受子女教育,贍養(yǎng)老人專項(xiàng)附加扣除2000元,沒有減免收入及減免稅額等情況。計(jì)算王某1月6月9月以及12月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳的稅額。計(jì)算王某2020年全年應(yīng)納的個(gè)人所得稅稅額。
假設(shè)中國(guó)居民李某2020年每月應(yīng)取得工資收入為30000元,繳納“三險(xiǎn)一金”4500元,享受子女教育和贍養(yǎng)老人兩項(xiàng)專項(xiàng)附加扣除2000元。2020年度李某只在本單位一處拿工資,沒有其他收入,沒有大病醫(yī)療和減免收入及減免稅額等情況。請(qǐng)依照現(xiàn)行稅法規(guī)定,計(jì)算李某每月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額和年終綜合所得應(yīng)納稅額。
54.假定居民個(gè)人李某2020年每月應(yīng)發(fā)工資均為30000元,每月專項(xiàng)扣除為4500元、享受子女教育 和贍養(yǎng)老人兩項(xiàng)專項(xiàng)附加扣除合計(jì)2000元;已由扣繳義務(wù)人預(yù)繳完成。2020年12月取得勞務(wù)報(bào)酬30000元、稿酬 50 000元;2020年大病醫(yī)療醫(yī)保范圍內(nèi)自付費(fèi)用50000元,沒有減免稅收入及減免稅額等情況。2021年2月扣繳義務(wù)人(任職單位)向李某提供了已辦理的子女教育及贍養(yǎng)老人兩項(xiàng)專項(xiàng)附加扣除共計(jì)24000元,已預(yù)扣預(yù)繳稅款27480元等情況。李某向支付勞務(wù)報(bào)酬和稿酬的單位取得了已繳稅款的證據(jù):勞務(wù)報(bào)酬已預(yù)扣預(yù)繳5200元,稿酬已預(yù)扣預(yù)繳5600元。請(qǐng)依照現(xiàn)行稅法規(guī)定說明2021年3月李某如何向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)做匯算清繳
老師,你好,我是報(bào)稅人員,給員工申報(bào)個(gè)稅,之前是代賬公司報(bào)稅,現(xiàn)在添加我的身份證信息不通過,怎么添加成功我的信息
老師,你好,年度工資申報(bào)怎么申報(bào)?跟下一年的社?;鶖?shù)有關(guān)系嗎?謝謝
用電腦記賬的話,月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅和計(jì)提稅金及附加需要自己算嗎 還是電腦會(huì)自動(dòng)結(jié)算出來
老師,我們之前購(gòu)買了一輛車入了固定資產(chǎn),現(xiàn)在沒有折舊完又準(zhǔn)備賣出,當(dāng)時(shí)有進(jìn)項(xiàng)抵扣了,現(xiàn)在沒折舊完那部份金額的稅是不是要轉(zhuǎn)出來?交稅?
老師,公司租個(gè)人辦公室,發(fā)票去年未開,年底已經(jīng)進(jìn)費(fèi)用,但是匯算清繳前還是未能開具發(fā)票,要怎么處理?
你好,盤盈的資產(chǎn)能一次性提折舊嗎?
匯算清繳企業(yè)所得稅主表是自動(dòng)生成,還是手動(dòng)填,是按上年的本年累計(jì)數(shù)填嗎
你好,一般納稅人,工業(yè)制造業(yè),1-4月的總銷售額有1700多萬,21-4月一直有留底稅,未交增值稅,這樣會(huì)不會(huì)引起增值稅稅負(fù)太低
老師,您好,我有兩張23年的成本票現(xiàn)在不用了,現(xiàn)在聯(lián)系對(duì)方紅沖過后,需要調(diào)整23年的年度所得稅申報(bào)嗎
用微信付款的,然后對(duì)方給開的發(fā)票,我們沒用公戶付款,是不是我們收到發(fā)票也不能用
12月個(gè)稅=18500*1這個(gè)為什么是這樣算的
每個(gè)月扣除后是18500 12月份的應(yīng)納稅所得額是18500*12?