你好,你說的是本年累計(jì)金額嗎?
老師好,增值稅申報(bào)里面,比如現(xiàn)在五月份申報(bào)四月份的,應(yīng)納稅合計(jì)金額是指上年12月份到今年幾月份的呢?還是今年1月份到今年幾月份的呢?
老師,邢臺的工傷調(diào)基數(shù),ca證書的用戶,工資申報(bào)要今年1到12月份的工資,可是還沒到12月份呢,是不是報(bào)1月到9月份的工資就行呢,還是就得報(bào)今年1到12月份的工資呀?
老師,去年12月份的工資我們是在今年1月份發(fā)放,所以我直接計(jì)提到今年1月份了,個(gè)稅系統(tǒng)里所屬期1月份我申報(bào)的是去年12月份的工資,現(xiàn)在這個(gè)錯(cuò)誤已經(jīng)存在了,我怎么調(diào)整
老師,房屋租金合同的租賃期限是今年3月份到明年2月份,合同約定結(jié)算日是每年2月28日。今年3月份到12月份還沒有申報(bào)過稅費(fèi),我需要在今年第四季度開今年3月到12月的發(fā)票,然后明年1-2月份的發(fā)票另外開一張呢?還是說我可以明年一次性開今年3月到明年2月份的發(fā)票?
老師,我單位一般納稅人,單位雇傭4個(gè)外地人工作,但是他們無法給他們繳納保險(xiǎn),只能繳納意外險(xiǎn),按月付給他們的工資能否稅前扣除?
比如海瀾之家,他總部在江蘇省,然后他在江西設(shè)立了門店,那么他這個(gè)稅是在全在江西交,還是匯總在總部,然后分一部分在江西交?
就是國外的LV在中國設(shè)立了門店,屬于非居民,有機(jī)構(gòu),取得的收入與機(jī)構(gòu)有聯(lián)系的,稅率是25%對嗎?
老師,所得稅匯算時(shí),調(diào)增的產(chǎn)品成本應(yīng)該計(jì)入哪一欄目,謝謝
出口外貿(mào)企業(yè)的運(yùn)輸費(fèi)和報(bào)關(guān)費(fèi)需要交納印花稅么,都是6個(gè)點(diǎn)的稅
乙公司定制的產(chǎn)品尚在加工中,預(yù)計(jì)將于2×24年10月完工并交付乙公司,屬于流動(dòng)資產(chǎn)列報(bào)嗎?
在確定應(yīng)予以資本化的借款費(fèi)用金額時(shí),需要考慮土地使用權(quán)支出嗎?
經(jīng)營所得,個(gè)人所得稅月季度申報(bào)表有投資者減除費(fèi)用60000塊錢一年。那就這樣,他就不用交個(gè)人所得稅了。那利潤表中的那個(gè)就是呃,所得稅就是,就是利潤表當(dāng)中的所得稅也是零,不用交對嗎?
工商戶經(jīng)營所得走個(gè)人經(jīng)營所得稅,那還要報(bào)那個(gè)就是個(gè)體工商戶的個(gè)人所得稅嗎?就工資那塊
公司是實(shí)際是做跨境電商的,以B2B形式深圳公司出口到香港公司,再通過香港公司在跨境電商平臺售賣,有些貨物是正常報(bào)關(guān)做退稅, 一小部分是用香港公司下單給供應(yīng)商,買單出口。 我想問一下 ,用香港公司下單給供應(yīng)商,買單出口, 對于我這邊有什么風(fēng)險(xiǎn)?
對,本年累計(jì)應(yīng)納合計(jì)填多少?天幾月到幾月的合計(jì)
你好,所屬期一到四月份的