你好,你可以現(xiàn)在是零申報一個月的
老師,今天1月份才發(fā)11-12月份工資,去年之前會計少計提了500元,我是不是1月份在補計提500元?還有今天1月份工資還沒有發(fā),我是個稅零申報了,現(xiàn)在做1月份的賬要不要計提1月份的工資
老師我想問一下,2022年年終獎在1月份發(fā)放,為什么在2月份才申報,還有我1月份是發(fā)12月份的工資,那么現(xiàn)在1月份,個稅系統(tǒng)所屬期是12月份,申報的是11月份工資,那么在2月份,個稅系統(tǒng)所屬期是1月份,申報的是12月份工資,那就是2月份申報的是12月份工資和年終獎?
老師,去年12月份的銀行手續(xù)費發(fā)票是今年1月份才開的,我把1月份開的這張專票直接入賬到去年12月份了,現(xiàn)在12月份的賬已經(jīng)不能動了。我可以在1月份調(diào)整12月那筆收到銀行手續(xù)費發(fā)票的分錄嗎?如何調(diào)整呢?
老師,去年的年終獎今年1月份發(fā)放的。23年1月份申報去年12月份的個稅的時候忘記申報年終獎了,員工現(xiàn)在做了匯算清繳了也不能更正。年終獎是1月份的流水發(fā)放的,可以申報在今年1月份嗎,所屬于報在23年1月
老師,去年12月份的工資我們是在今年1月份發(fā)放,所以我直接計提到今年1月份了,個稅系統(tǒng)里所屬期1月份我申報的是去年12月份的工資,現(xiàn)在這個錯誤已經(jīng)存在了,我怎么調(diào)整
老師你好,我想問下求石油損耗率怎么計算,期初是0,本年總?cè)霂?23.53噸,本年總出庫255.07噸,賬面庫存68.46噸,盤點庫存67.95噸,求損耗率怎么算
老師,您好,我想問下長期應付款到年末未確認融資費用攤銷前是先做付款分錄,再做攤銷嗎? 長期應收款涉及的未實現(xiàn)融資收益到年末是先攤銷,再做收款分錄嗎? 為什么呢?
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您好,老師。我們是一個物業(yè)公司,代運營一個商業(yè)廣場,其中商鋪租金,物業(yè)費,供冷/供暖費用,設備維修維護費,停車費等等,全都是這個物業(yè)公司收費,開具物業(yè)公司發(fā)票可以嗎?除物業(yè)費外,其他的幾項費用,開票時可以備注具體的費用名稱及繳費區(qū)間)嗎?比如供冷費 (20250615-20251015),煩請解答一下,謝謝!
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老師,A為公司股東,公司對外融資,B作為投資方收溢價2倍估值受讓A的50%股份,B的投資款如何操作才能既完成B的實繳出資義務同時溢價的部分資金也能作為A的實繳出資,并且各方不交稅或者少繳稅
老師,上次就是您回復我的,還有一個疑問的,就是當時您讓我把管理費用調(diào)整到以前年度損益調(diào)整,那計提的應付職工薪酬工資這個需要調(diào)整嗎?
我把一月份計提發(fā)放的工資管理費用調(diào)整到以前年度損益調(diào)整,那這個分錄計提的應付職工薪酬工資需要調(diào)整嗎
曬計提?如果是的話,職工薪酬明細表有一個稅收金額實際金額在這里面增加。
老師,你說的匯算清繳嘛,關鍵2022年匯算清繳我已經(jīng)做完了,前面幾年工資也是這么計提發(fā)放的,下月計提,下月發(fā)放
你好,那有在2023年匯算清繳,明年的時候再調(diào)整吧。
我的意思就是去年12月份的工資我們是在1月份發(fā)放,然后我直接是在1月份所屬期申報的,也就是賬務處理申報的12月份工資直接算作1月份的工資,當月計提,當月發(fā)放了
你好,你是提前申報了一個月的個稅呀
那我這個怎么調(diào)整啊
你好,你這個月零申報一個月不是嗎?讓你這個月所有的都是填寫零。
嗯嗯,我已經(jīng)按照你的意見這個月所有的都是零了,那我賬務處理除了管理費用調(diào)整到以前年度損益調(diào)整,我計提的那個需要調(diào)整嗎?還有其他什么需要調(diào)整嗎
你好,做到以前年度損益調(diào)整,不就是調(diào)整了計提
之前是計提借:管理費用工資,貸:應付職工薪酬工資,借:應付職工薪酬工資,貸銀行存款,調(diào)整的分錄是借以前年度損益調(diào)整,貸:管理費用工資,這樣的話賬務上應付職工薪酬里面不還有這筆管理費用嘛
你好,這個調(diào)整的是什么業(yè)務的?
就是調(diào)整的去年12月份工資做在今年1月份的管理費用
你好,這個是因為你提前做了費用還是怎么了?
老師,我重新理一下,我自己都暈了,怕您被我說暈了,就是我們2022年12月份的工資在2023年1月份發(fā),我是2023年1月份個稅申報12月份的工資,然后2023年賬務處理的是直接把1月份發(fā)放的12月份的工資計提為2023年1月份的工資,因為是在2023年1月份發(fā)的12月份工資,我直接賬務處理做成1月份工資了
應付職工薪酬哪里還有余額,就按照我寫的那一個來做。
我的意思是12月份管理費用工資調(diào)整了,但是應付職工薪酬工資這個需要調(diào)整嗎?不然2023年應付職工薪酬的合計數(shù)不就多一個12月份計提的這個數(shù)嘛,需要怎么調(diào)整
你好,不需要的,不用調(diào)整的。
在職工薪酬明細表里面有一個稅收金額和實際金額,這個金額加上就可以了。