你好,有實際的發(fā)生金額嗎?
老師您好,麻煩問一下我們是農(nóng)業(yè)企業(yè)好多收入都是免稅的在填報企業(yè)所得稅納稅申報表所得減免優(yōu)惠明細(xì)表中,有一個“應(yīng)分?jǐn)偲陂g費用”,是要把我們公司發(fā)生的一些管理費用這些的分?jǐn)傔M去嗎?平時免稅的成本已經(jīng)準(zhǔn)確計算了
老師,我家是小規(guī)模納稅人,做匯算清繳7020所得減免優(yōu)惠表的時候,由于不正規(guī)成本費用沒有準(zhǔn)確核算,免稅項目成本按70%算的,還有應(yīng)分?jǐn)偲陂g費用必須填嗎老師,不填要不要緊
老師,去年的成本票不夠,匯算清繳的時候沒調(diào)出,現(xiàn)在稅局讓我調(diào)出,我填的是納稅調(diào)整項目明顯表,填完后,減免所得稅優(yōu)惠明顯表中的減免所得稅是自動出來的,可是跟我算的不一樣,去年0.025不是應(yīng)該減免0.225的所得稅嗎,可是我算了算,才減免了0.215的所得稅,這樣我的企業(yè)所得稅率就成了0.03了,不過我調(diào)完后利潤總額超100萬了,跟這個有關(guān)系嗎
根據(jù)下面的政策,我們有免稅收入和應(yīng)稅收入,總收入100,其中免稅收入80,應(yīng)稅收入20,總成本70,對應(yīng)免稅收入的成本60,對應(yīng)應(yīng)稅收入的成本10,那填所得稅表的時候。是總收入100-總成本70,免稅收入填80,等于利潤-50嗎?免稅收入對應(yīng)成本60是否需要調(diào)增? 自產(chǎn)自銷的免稅收入,其對應(yīng)的成本費用是可以在計算應(yīng)納稅所得額時稅前扣除的。這是依據(jù)《中華人民共和國企業(yè)所得稅法實施條例》第二十八條的規(guī)定,即企業(yè)的不征稅收入用于支出所形成的費用或者財產(chǎn),不得扣除或者計算對應(yīng)的折舊、攤銷扣除1。此外,《關(guān)于貫徹落實企業(yè)所得稅法若干稅收問題的通知》(國稅函〔2010〕79號)也有相關(guān)規(guī)定,明確指出企業(yè)取得的各項免稅收入所對應(yīng)的各項成本費用,除另有規(guī)定外,可以在計算企業(yè)應(yīng)納稅所得稅時扣除2。
老師麻煩你幫我看一下,A公司的業(yè)務(wù)通過B公司做,B公司開票銷項398346.63,稅額51785.07,價稅合計450131.7; 進銷348812.98,稅額45345.67.價稅合計394158.65;附加稅1023.31,增值稅6439.4 其他不計, 請問最后B 公司的利潤是多少?然后剩下利潤B公司需要轉(zhuǎn)多少錢給A 公司。算不來這種,麻煩了老師
請問殘疾人保障金的賬務(wù)處理
公司2022年10月取得高新技術(shù)企業(yè)資格,2025年10月到期,估計到年底復(fù)審不通過。那么15%稅率優(yōu)惠預(yù)繳是享受了的。匯算清繳補稅,是補2025年整年的差額還是只是補資格到期后10月-12月的差額
老師,供應(yīng)商發(fā)票金額開多超過付款的金額了,按照發(fā)票的金額入賬還是付款金額入賬呢
老師 第一季度財務(wù)報表申報有誤,我更正了,但是企業(yè)所得稅報表沒法更正怎么辦啊。
這個采購優(yōu)惠30怎么下賬,采購單價47.5元,進銷存收發(fā)明細(xì)里面、采購單價就是47.5元
老師,自己賣機器給公司,個稅什么時候交
老師,申報財務(wù)報表,報表中的本期收入金額,是7-9月的營業(yè)收入對吧,不是單單9月的收入
定期定額的稅務(wù)局這是給我自動申報了嗎
預(yù)收對方100萬,未發(fā)生業(yè)務(wù),對方注銷公司,退款無法退回對方帳,怎么辦?
老師,有免稅收入是樹苗,這個成本是利潤表上的成本嗎?然后在把銷售費用,管理費用財務(wù)費用加一塊分?jǐn)倖崂蠋?
你好,如果與這個免稅項目有直接關(guān)系的話可以分?jǐn)?
老師,我家是農(nóng)民專業(yè)合作社,一般都是銷售自產(chǎn)自銷樹苗,也沒有別的,這個成本就寫利潤表上的成本,費用分?jǐn)傂邪?
您好,一般是成本,費用一般不分?jǐn)?
老師,這么說7020表行分?jǐn)偲陂g費用可以不填是吧
你好,發(fā)截圖過來看一下
老師,上次我問一個老師說我家成本沒有單獨核算,老師說按70%核算成本,
你好,這樣的話可以按這個比例分配一下
老師,我家一共收入64萬,免稅收入60萬,有一小部分不免稅收入,這樣不能把利潤表上的成本都寫上是吧,我家總共營業(yè)成本是36萬,按70%核算就42萬多了,這怎么辦?
您好,是按實際成本的70%
好的老師,那期間費用不用分?jǐn)偅惶钚邪?
您好,是的,可以不用填寫不攤銷的話
好的老師,我就怕不填這個數(shù)不行,可以不填我就放心了
您好,這里是由你們自己根據(jù)業(yè)務(wù)實際情況來決定的
好的謝謝老師,
不客氣歡迎下次提問滿意請好評謝謝
老師,不好意思,再確認(rèn)一下,您說的實際成本是按照利潤表上成本70%算成本嗎?那如果免稅收入少的話這樣核算成本就不對勁呀,麻煩老師給我詳細(xì)說說吧
你好,這和你實際成本有關(guān),你沒發(fā)生的成本怎么轉(zhuǎn)?