那么只有去稅務(wù)大廳更正申報(bào)了
老師,想更正第二季度企業(yè)所得稅,但是財(cái)務(wù)報(bào)表更正不了了,企業(yè)所得稅可以更正,那我只更正企業(yè)所得稅可以嗎
老師你好,我想請(qǐng)問下,我進(jìn)電子稅局更正過一季度的增值稅納稅申報(bào),但是財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)所得稅報(bào)表沒辦法網(wǎng)上更正,但三季度的沒問題,都是更正后的累計(jì)數(shù)據(jù)申報(bào)的,這樣有關(guān)系嗎?還是必須得去窗口做一季度的財(cái)務(wù)報(bào)表更正申報(bào)?如果不去處理會(huì)怎樣
老師如果那個(gè)企業(yè)所得稅報(bào)錯(cuò)了我想更正第三季度的企業(yè)所得稅,我直接做更正申報(bào)就行了是嗎?還用更正第三季度財(cái)務(wù)報(bào)表嗎
你好,請(qǐng)問更正了第四季度成本費(fèi)用,利潤沒有變化,更正了財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào),還需更正第四季度報(bào)表和第四季度企業(yè)所得稅報(bào)表嗎?
老師,我四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表有個(gè)數(shù)據(jù)填錯(cuò)了,我現(xiàn)在更正了財(cái)務(wù)報(bào)表,但是企業(yè)所得稅里面的數(shù)據(jù)也跟著發(fā)生改變了,但是去打印報(bào)表那個(gè)界面,企業(yè)所得稅報(bào)表還是之前錯(cuò)誤的數(shù)據(jù),沒有更正過來,企業(yè)所得稅報(bào)表可以更正嗎?
老師,供應(yīng)商發(fā)票金額開多超過付款的金額了,按照發(fā)票的金額入賬還是付款金額入賬呢
老師 第一季度財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)有誤,我更正了,但是企業(yè)所得稅報(bào)表沒法更正怎么辦啊。
這個(gè)采購優(yōu)惠30怎么下賬,采購單價(jià)47.5元,進(jìn)銷存收發(fā)明細(xì)里面、采購單價(jià)就是47.5元
老師,自己賣機(jī)器給公司,個(gè)稅什么時(shí)候交
老師,申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表,報(bào)表中的本期收入金額,是7-9月的營業(yè)收入對(duì)吧,不是單單9月的收入
定期定額的稅務(wù)局這是給我自動(dòng)申報(bào)了嗎
預(yù)收對(duì)方100萬,未發(fā)生業(yè)務(wù),對(duì)方注銷公司,退款無法退回對(duì)方帳,怎么辦?
公司舉辦印了餐券球員憑餐券到飯店吃飯,如付乙酒店餐飲費(fèi),有600多張餐券,需要附到憑證后面嗎?
老師,麻煩問一下,我們4月份和6月份紅沖了兩筆銷項(xiàng)發(fā)票,是我們當(dāng)時(shí)稅率開錯(cuò)了,把應(yīng)稅的開成免稅了,9月份又重新開的,那我在10月份填9月份報(bào)表的時(shí)候,因?yàn)槲覀兩婕暗绞卟巳獾暗臏p免那一張報(bào)表是不是就不應(yīng)該再填我們紅沖的這兩張發(fā)票數(shù)了?因?yàn)?月份6月份我已經(jīng)填完了
老師 企業(yè)報(bào)銷流程 怎么樣子合適 有模版嗎