您好,轉(zhuǎn)賬支付,法人或股東轉(zhuǎn)賬支付,盡量不要現(xiàn)金

老師,請(qǐng)問一下公司2020.11月成立,11月工資沒有,12月工資6500 3人,我能不能12月建立賬套,做分錄,向法人借款,借 庫存現(xiàn)金,貸 其他應(yīng)付款 然后計(jì)提發(fā)放工資。公司還沒有開對(duì)公戶,也沒有開過發(fā)票,除了工資啥都沒有。
老師,您好,請(qǐng)教一下,公司老板經(jīng)常用自己私人賬戶的錢發(fā)員工工資,而且公司的法人還不是老板名字。發(fā)工資時(shí),需要走現(xiàn)金這一步記賬嗎?比如借;庫存現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)付款—老板 然后發(fā)工資時(shí),借應(yīng)付工資 貸:庫存現(xiàn)金?但是實(shí)際上財(cái)務(wù)并沒有收到現(xiàn)金。該如何處理比較合理
你好,老師,法人也是股東,她個(gè)人賬戶匯款入公帳,只是為了公帳上有足夠的金額扣費(fèi),比如社保,其他的服務(wù)費(fèi)之類的,分錄做 借 銀行存款 貸 其他應(yīng)付款 這樣子對(duì)嗎?那摘要怎么寫呢? 庫存現(xiàn)金摘要是收到某某墊付款 借 庫存現(xiàn)金 貸 其他應(yīng)付款
老師,如果公司剛成立,怎么發(fā)工資?法人或股東先庫存現(xiàn)金發(fā)嗎,賬上借庫存現(xiàn)金,貸其他應(yīng)付款? 然后基本戶還沒辦好的話,社保怎么繳納?
你好,老師,我和老公開的公司,老公法人,我股東,現(xiàn)在我在公司繳社保,請(qǐng)問需要發(fā)工資嗎?發(fā)工資應(yīng)該以什么形式,現(xiàn)在公司賬戶上沒有錢,是以誰的名義去公戶上存錢,還是用庫存現(xiàn)金發(fā)工資
老師,你說掛靠方不需要給被掛靠方開發(fā)票,那誰來開呢,怎么操作?我們是跟被掛靠方簽了個(gè)內(nèi)部承包協(xié)議的,要承擔(dān)9個(gè)點(diǎn)增值稅和0.8%的管理費(fèi),我們或供應(yīng)商提供專票給被掛靠方,到后期這個(gè)專票稅額我們開票給他們,他們?cè)偻私o我們的?,F(xiàn)在被掛靠方都是見票,見合同才付款給我們的,不開票無合同不付款。我們開3個(gè)點(diǎn)簡(jiǎn)易計(jì)稅專票給他們,他們也抵不了稅吧。
老師你好,公司和別的企業(yè)簽訂合同,合同內(nèi)容是我方出地,對(duì)方企業(yè)在地上建設(shè)新能源發(fā)電設(shè)備,和對(duì)方協(xié)商按比例抽成電費(fèi)和支付我方租賃費(fèi),想咨詢老師這兩個(gè)收款稅費(fèi)都是什么稅率嗎?
老師,外貿(mào)企業(yè)首單退稅都需要哪些資料
潮化瓶的稅收分類應(yīng)該選什么
我們?cè)谄脚_(tái)開處方,但我們沒有藥品經(jīng)營資質(zhì),那么我們就請(qǐng)第三方開票配送藥品給終端客戶,假如我們?cè)谄脚_(tái)銷售50.這50是我們幫第三方代收的,第三方開50的票給終端客戶,我們賺個(gè)服務(wù)費(fèi)10元,付給第三方的費(fèi)用是40,這個(gè)10元我們要開票給第三方,應(yīng)該開什么票
固定資產(chǎn)的凈值是包含了預(yù)計(jì)凈殘值嗎?
個(gè)體戶交個(gè)人經(jīng)營所得怎么交的 政策是啥 幾個(gè)點(diǎn)稅。一年開票不能超過多少 不然就變成查賬了
預(yù)付賬款,收不到發(fā)票怎么平,打官司也要不回來
老師你好,想問下發(fā)現(xiàn)開票出現(xiàn)藍(lán)色預(yù)警,是什么原因呢?是不是我開了一張大金額的發(fā)票400多萬造成預(yù)警呢?
固定資產(chǎn)的凈值是怎么計(jì)算出來的?


您好,社??梢匝a(bǔ)繳
股東個(gè)人賬戶轉(zhuǎn)員工私人賬戶嗎?那社保呢,社保如果要公司買的話,還沒辦好基本戶是不是買不了,必須要有賬戶扣款的把
您好,1是的,2是的,社保是直接劃扣