你好,分錄處理正確,摘要寫向XX借款
甲銷售給乙貨物的同時,給乙用銀行存款代墊了運(yùn)費(fèi),后來乙用現(xiàn)金還給了甲 分錄是 1借應(yīng)收賬款-價款+稅款+代墊運(yùn)費(fèi) 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交銷項(xiàng) 貸:銀行存款 或者分開寫 2借:應(yīng)收賬款-代墊運(yùn)費(fèi) 貸:銀行存款 這兩個分錄都對吧 如果不涉及銷售貨物甲幫已代墊運(yùn)費(fèi) 3甲方:借:其他應(yīng)收款-代墊運(yùn)費(fèi) 貸:銀行存款 借庫存現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)收款-代墊運(yùn)費(fèi) 4乙方:借:其他應(yīng)付款-代墊運(yùn)費(fèi) 貸:庫存現(xiàn)金嗎 這四個分錄是該這么寫嗎? 老師講課視頻上3分錄用的是其他應(yīng)付款呢為什么
老師好,我家一般納稅人,有時賬戶沒有錢,有一股東就以他的名義往賬戶存點(diǎn)錢好交費(fèi),這分錄是,借,銀行存款,貸,其他應(yīng)付款~~嗎? 還是,借,銀行存款。貸,其他應(yīng)收款 怎嗎區(qū)分,甚噢時候用其他應(yīng)收還是其他應(yīng)付 但是有時候,公司往賬戶存錢,不想用現(xiàn)金去存太麻煩,就用一股東的個人賬戶直接轉(zhuǎn)到公司賬戶里了,但是銀行顯示是這股東的名字存的,這不是從這股東借款,所以有時我就摘要寫存現(xiàn)金,借,銀存。貸現(xiàn)金可以嗎
你好,老師,法人也是股東,她個人賬戶匯款入公帳,只是為了公帳上有足夠的金額扣費(fèi),比如社保,其他的服務(wù)費(fèi)之類的,分錄做 借 銀行存款 貸 其他應(yīng)付款 這樣子對嗎?那摘要怎么寫呢? 庫存現(xiàn)金摘要是收到某某墊付款 借 庫存現(xiàn)金 貸 其他應(yīng)付款
前期公司采購法人用個人賬戶墊付了錢,我掛的往來,借:費(fèi)用等 貸:其他應(yīng)付款—法人 目前公司現(xiàn)金余額不足,這個月我準(zhǔn)備從公賬上轉(zhuǎn)賬到法人個人戶上做一筆取現(xiàn)備用這種處理可以嗎?還是直接歸還法人墊付款? 取現(xiàn)備用 借:銀行存款—個人 貸:銀行存款—公賬建行 借:庫存現(xiàn)金—備用 貸:銀行存款—個人 總覺得這個分錄有些多余是吧? 是不是直接轉(zhuǎn)賬到個人賬戶歸還前期法人墊付款這種處理最合適呢?借:其他應(yīng)付款—法人 貸:銀行存款—公賬建行 請老師指導(dǎo)一下怎么處理是對的
你好,收到現(xiàn)金的貨款收入, 借:庫存現(xiàn)金 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 然后存到公司銀行對公賬戶里面,是這樣做分錄嗎? 借:銀行存款 帶:庫存現(xiàn)金 如果法人收到現(xiàn)金后,存到自己的銀行卡里面,再轉(zhuǎn)到公司,怎么做分錄? 借:庫存現(xiàn)金 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款
消費(fèi)滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費(fèi)的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經(jīng)濟(jì)法和25年中級經(jīng)濟(jì)法有哪些大的變化點(diǎn),哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會計(jì)的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計(jì)給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費(fèi) 我支付空調(diào)費(fèi)用5000,手續(xù)費(fèi)9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費(fèi)是要單獨(dú)錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費(fèi)用200 貸:預(yù)收賬款 那消費(fèi)滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費(fèi)用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購進(jìn)車輛享受了一次性加速計(jì)提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會計(jì)分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實(shí)現(xiàn)和未實(shí)現(xiàn)的具體多少
福利費(fèi)包括員工外地旅游的餐費(fèi)和住宿費(fèi)嗎
?老師好, 1、請問招待費(fèi)扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費(fèi),工會經(jīng)費(fèi),職工教育經(jīng)費(fèi)是應(yīng)付職工薪酬為計(jì)稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級科目里也有福利費(fèi),這個應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費(fèi)一起不呢?
到時候后面可能不涉及還款,可能不會有公帳轉(zhuǎn)款給客戶,這樣子的情況也寫向某某借款? 還有一個就是后期不確定什么時候公司會還款,那就一直掛在帳上?
那你等于從賬上還是要欠款的,以后要不歸還,要不轉(zhuǎn)注冊資本
好吧,歸還的話就是公司賬戶我轉(zhuǎn)款給他個人賬戶,做為還款,對吧
是的,您的理解完全正確
明細(xì)賬查到有其他應(yīng)付款余額提現(xiàn)在貸方,有公司方面的,也有個人方面的,這個怎么平
你好,你要做歸還后才可以平賬的
已經(jīng)私下付款了,怎么處理啊,有個人的有公司的
私下付款,怎么支付的
轉(zhuǎn)個人賬戶 現(xiàn)金都有
借:其他應(yīng)付款-xx 貸;其他應(yīng)付款—個人賬戶、現(xiàn)金的
是我這邊私下給對方了,分錄還是貸 其他應(yīng)付款(個人賬戶) 或者庫存現(xiàn)金?
對,你沒有通過公戶支付就是其他應(yīng)付款-XX人這個就是你這邊支付的人,從對公角度說的
1、其他應(yīng)付款余額貸方就是我這邊要支付給他人的,其他應(yīng)收在貸方就是我方應(yīng)該收回的,對嗎? 2、其他應(yīng)付款余額在貸方,是某某公司,那我已經(jīng)支付出去了就是 借 其他應(yīng)付款--某某公司 貸 其他應(yīng)付款個人賬戶 或者庫存現(xiàn)金 對嗎?
其他應(yīng)收在貸方就是我方應(yīng)該收回的,對嗎? 相當(dāng)于其他應(yīng)付款,是支付
其他應(yīng)付款余額在貸方,是某某公司,那我已經(jīng)支付出去了就是 借 其他應(yīng)付款--某某公司 貸 其他應(yīng)付款個人賬戶這個處理是正確的