同學,你好,這個可以的。

老師。您好,我公司是今年成立的小規(guī)模納稅人,目前對公賬號沒有錢。7月開了一張票,目前也沒收回應收款。,我要做辦公費報銷,也要給員工發(fā)工資。只申報了法人一個人的工資。 可以借庫存現(xiàn)金,貸記,其他應付款_老板,然后再去報銷這個辦公費,還有發(fā)放工資。??? 還是讓老板打款進對公賬戶,做實收資本合適點?還是直接做現(xiàn)金。,老板借錢給公司做報銷?。
老師,請問一下公司2020.11月成立,11月工資沒有,12月工資6500 3人,我能不能12月建立賬套,做分錄,向法人借款,借 庫存現(xiàn)金,貸 其他應付款 然后計提發(fā)放工資。公司還沒有開對公戶,也沒有開過發(fā)票,除了工資啥都沒有。
您好老師,我們房地產(chǎn)公司去年6月份成立的,成立以后5個人發(fā)放工資,公司已現(xiàn)在沒有營業(yè),每次發(fā)工資的時候法人哪來的錢發(fā)工資,我會計分錄的時候 借:庫存現(xiàn)金 貸:其它應付款—法人 分錄的現(xiàn)在公司名下買地了,法人還是朋友借錢來了我想問一下這個怎么分錄
老師您好!我公司是小規(guī)模納稅人。有其他合作單位的項目從10月起掛靠在我司。但是10月-11月的收入在12月才報數(shù)據(jù)給我們,工資也是沒有計提。可以把10月-11月的確認收入放在12月掛賬作應收賬款,員工10-11月的工資掛賬作應付職工薪酬嗎?以下分錄是否正確呢:確認收入時時:借:應收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 計提工資時 借:勞務(wù)成本 貸: 應付職工薪酬。 老板私人墊付工資:借:應付職工薪酬,貸:其他應付款
郭老師您好!請教:單位發(fā)工資都是現(xiàn)金發(fā)的??墒菐齑娆F(xiàn)金賬上沒有錢,每月員工工資都是法人墊付現(xiàn)金發(fā)的,我做的分錄是:借應付職工薪酬-工資 貸 其他應付款-法人(老板),當然上月我是做了計提的。這樣做分錄對嗎?
我們有兩個分包方。其中一個能開發(fā)票。能不能讓那個分包方幫忙開發(fā)票 然后把代發(fā)流水給他報成本 這樣可以嗎
個體戶需要自己申報稅嗎,需要申報哪些稅
請問老師,我結(jié)10月份的賬目,把10 月自制入庫的產(chǎn)品從金蝶軟件導出來,用日常核算的每種型號的產(chǎn)品耗用的原料(日常核算用的單價不是加權(quán)平均的,大部分是當期原料進價)計算出自制入庫產(chǎn)品耗用的原料是25萬,然后在當期入庫產(chǎn)品中匹配原料單價,計算出一個匹配金額,然后用9月在產(chǎn)原料+10月投入原料—10月在產(chǎn)原料=10月入庫產(chǎn)品耗用原料是20萬,然后再用10月實際耗用的原料金額20分攤到每一種產(chǎn)品里,最后用實際耗用原料做本月入庫產(chǎn)品核算,這樣做會導致產(chǎn)品成本核算不準確嗎?
老師,我們老板想看底下的直營門店盈不盈利,我給他看財務(wù)報表里的利潤表,他說要看費用明細,我是得做個什么給他看呀,是把科目余額表導出來嗎,還是做費用分析表呀
員工旅游報銷的費用并入工資申報個稅了,會計分錄做到管理費用工資了影響嗎?
老師您好,什么情況下結(jié)轉(zhuǎn)成本,我們是建筑行業(yè),我的同事開完9%工程發(fā)票,她說要結(jié)轉(zhuǎn)成本60%,我不懂,請老師幫我看看這個是怎樣理解。
2024年9月購買材料,開了普票回來,這個才發(fā)現(xiàn)如何處理啊?
這個賬目期末調(diào)匯必須要做嗎?做這步有什么意義?可以省略這一步不做嗎?
潮化瓶的稅收分類是什么
老師,請教下,粉末五金制造業(yè),房租水電租金都沒發(fā)票,只有收據(jù),可以做賬嗎,需要做賬和每個月進行攤銷嗎
好的,沒事就好,謝謝老師。
同學,你好,不客氣的。
忘了,就是現(xiàn)在沒有買社保,沒有對公戶的,還可以發(fā)現(xiàn)金的不
同學,你好,可以,但長久不了,最好把程序完善了。
好的,知道了,謝謝老師。
同學,你好,不客氣的