同學,你好,這個可以的。
老師。您好,我公司是今年成立的小規(guī)模納稅人,目前對公賬號沒有錢。7月開了一張票,目前也沒收回應收款。,我要做辦公費報銷,也要給員工發(fā)工資。只申報了法人一個人的工資。 可以借庫存現(xiàn)金,貸記,其他應付款_老板,然后再去報銷這個辦公費,還有發(fā)放工資。??? 還是讓老板打款進對公賬戶,做實收資本合適點?還是直接做現(xiàn)金。,老板借錢給公司做報銷?。
老師,請問一下公司2020.11月成立,11月工資沒有,12月工資6500 3人,我能不能12月建立賬套,做分錄,向法人借款,借 庫存現(xiàn)金,貸 其他應付款 然后計提發(fā)放工資。公司還沒有開對公戶,也沒有開過發(fā)票,除了工資啥都沒有。
您好老師,我們房地產(chǎn)公司去年6月份成立的,成立以后5個人發(fā)放工資,公司已現(xiàn)在沒有營業(yè),每次發(fā)工資的時候法人哪來的錢發(fā)工資,我會計分錄的時候 借:庫存現(xiàn)金 貸:其它應付款—法人 分錄的現(xiàn)在公司名下買地了,法人還是朋友借錢來了我想問一下這個怎么分錄
老師您好!我公司是小規(guī)模納稅人。有其他合作單位的項目從10月起掛靠在我司。但是10月-11月的收入在12月才報數(shù)據(jù)給我們,工資也是沒有計提。可以把10月-11月的確認收入放在12月掛賬作應收賬款,員工10-11月的工資掛賬作應付職工薪酬嗎?以下分錄是否正確呢:確認收入時時:借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 計提工資時 借:勞務成本 貸: 應付職工薪酬。 老板私人墊付工資:借:應付職工薪酬,貸:其他應付款
郭老師您好!請教:單位發(fā)工資都是現(xiàn)金發(fā)的??墒菐齑娆F(xiàn)金賬上沒有錢,每月員工工資都是法人墊付現(xiàn)金發(fā)的,我做的分錄是:借應付職工薪酬-工資 貸 其他應付款-法人(老板),當然上月我是做了計提的。這樣做分錄對嗎?
老師,我們是一家電商企業(yè),在網(wǎng)店店鋪銷售保健品,我們應該按照訂單確認收入,還是結算單確認收入,還是實際回款確認收入啊
門店升級重裝,裝修費攤銷幾年比較合適
老師 分公司注銷,其他應付款10萬(欠總公司的不需要清償)未分配利潤-10萬,這個資產(chǎn)負債表直接清零可以嗎?正常應該怎么處理?謝謝
老師好,老師,工人8月沒開工資,我申報個稅的時候0申報可以嗎?等后面發(fā)工資了我在和后面月份一起申報,這樣行嗎
開辦期間,還沒有成品,當月工人工資,我是計入生產(chǎn)成本?還是計入管理費用
老師,請問一個自然人可以辦兩個個體工商戶嗎
信息網(wǎng)絡科技公司會計好做嗎 稅有不一樣的嗎 最主要的兩個分路科目是什么
老師,公司采購商品,沒有采購單,可以先掛賬嗎?這樣掛賬等收到發(fā)票再沖,借:其他應付款-個人 貸:銀行存款
把原來的歌曲重新填詞后,廣為流傳,屬于侵權嗎
老師,押金和保證金有什么區(qū)別嗎
好的,沒事就好,謝謝老師。
同學,你好,不客氣的。
忘了,就是現(xiàn)在沒有買社保,沒有對公戶的,還可以發(fā)現(xiàn)金的不
同學,你好,可以,但長久不了,最好把程序完善了。
好的,知道了,謝謝老師。
同學,你好,不客氣的