二二年用以前年度損益調(diào)整來(lái)做
老師你好,請(qǐng)問(wèn)下我這有個(gè)小規(guī)模納稅人的公司,該公司1月有一份重復(fù)計(jì)提的工資,且沒(méi)有發(fā)放,現(xiàn)在我把這張重復(fù)計(jì)提的工資憑證刪除了,但是1季度的財(cái)務(wù)報(bào)表可以修改,修改了之后提示需要修改1季度企業(yè)所得稅預(yù)繳申報(bào)表,點(diǎn)進(jìn)去之后顯示這個(gè)不能更改,請(qǐng)問(wèn)老師這種情況應(yīng)該怎么處理呢?
開(kāi)出去的發(fā)票去年開(kāi)了5個(gè)點(diǎn),(其它業(yè)務(wù)收入)今年紅沖了沖開(kāi),怎么做分錄
24年子公司向母公司銷(xiāo)售一批產(chǎn)品,售價(jià)1000,成本600元,當(dāng)年全部未對(duì)外銷(xiāo)售,母公司有子公司80%股權(quán)。第二年對(duì)外銷(xiāo)售60%。編制21年22年的合并報(bào)表抵消分錄,考慮所得稅的影響。
小規(guī)模納稅人,一般納稅人最近有核定征收的政策了嗎
零基礎(chǔ),借方貸方還是沒(méi)弄明白
建賬初期本年利潤(rùn)為負(fù)數(shù),本年利潤(rùn)的期初余額應(yīng)怎么填寫(xiě),填寫(xiě)了-17000后試算平衡不符,差額剛好是本年利潤(rùn)數(shù)
一般納稅人技術(shù)成果轉(zhuǎn)讓企業(yè)所得稅減免稅代碼是多少?
老師,小規(guī)模企業(yè)季度超45萬(wàn),全額繳納銷(xiāo)項(xiàng)稅,繳納的增值稅可以入稅金及附加,然后進(jìn)行稅前扣除,可以嗎?還是和一般納稅人一樣,屬于價(jià)外稅,不能稅前扣除?
辦公軟件我卸載了,又重新下載之后有的文件打開(kāi)之后出現(xiàn)無(wú)法訪問(wèn)界面,有的能打開(kāi)。這個(gè)怎么處理
老師,我們是一般納稅人酒廠進(jìn)原材料,進(jìn)項(xiàng)開(kāi)普票不抵扣,可以不開(kāi)進(jìn)項(xiàng)票嗎
可是小財(cái)務(wù)軟件并沒(méi)有這個(gè)科目呢
最好用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。
直接借:利潤(rùn)分配未分配 貸,所得稅?
你好,具體的調(diào)整什么業(yè)務(wù)的。
之前是借:所得稅 貸,銀行存款,所得稅和申報(bào)的有差,是這個(gè)科目錯(cuò)了,應(yīng)該是應(yīng)交稅款-應(yīng)交所得稅。
借其他應(yīng)付款貸利潤(rùn),分配未分配利潤(rùn),這個(gè)是紅沖上面的分錄,記第一個(gè)分錄 錢(qián)沒(méi)有退回來(lái),不用做銀行存款,用了其他應(yīng)付款來(lái)代替 然后再做一個(gè)正確的借利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn)貸應(yīng)交稅費(fèi)、企業(yè)所得稅, 借應(yīng)交稅費(fèi)、企業(yè)所得稅貸其他應(yīng)付款
是我科目做錯(cuò)了,錢(qián)沒(méi)錯(cuò),應(yīng)該交的
計(jì)提的時(shí)候是借:所得稅,貸,應(yīng)交稅款-應(yīng)交所得稅,交錢(qián)的時(shí)候,做的是,借:所得稅,貸,銀存。
上面的分錄我給你寫(xiě)了,這個(gè)就是調(diào)整的
哪一個(gè)沒(méi)看懂?你能寫(xiě)一下嗎?
你寫(xiě)的我沒(méi)看懂,怎么還用其他應(yīng)付款
我感覺(jué)簡(jiǎn)單的被你寫(xiě)出來(lái)的反而是復(fù)雜的了
那你之前借所得稅費(fèi)用貸銀行存款,紅沖的話(huà)是不是借銀行存款貸利潤(rùn),分配未分配利潤(rùn)。
錢(qián)沒(méi)有退回來(lái),用一個(gè)往來(lái)科目代替一下。
這跟錢(qián)沒(méi)關(guān)系啊,就是分錄做錯(cuò)了而已,我的意思是這個(gè)21年做的分錄,財(cái)務(wù)軟件上沒(méi)有以前年度損益,我就單純的沖個(gè)借方:所得稅那個(gè)科目,怎么做
對(duì)的,那你借其他應(yīng)付款貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn),這個(gè)能看懂嗎?這個(gè)是紅沖你之前做錯(cuò)的分錄。 然后再做一個(gè)正確的,借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸應(yīng)交稅費(fèi)、企業(yè)所得稅,這個(gè)是計(jì)提的, 借應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅貸其他應(yīng)付款,這個(gè)是紅沖其他應(yīng)付款的。
就是分錄多,其實(shí)都是很好理解的。
沒(méi)有簡(jiǎn)單點(diǎn)的?一筆分錄做的,我認(rèn)為直接借:利潤(rùn)分配未分配,貸:所得稅就可以了吧
那我還是返回改下賬吧
但你這個(gè)分錄影響今年的凈利潤(rùn)。