二二年用以前年度損益調(diào)整來做
老師,請(qǐng)問下去年確認(rèn)收入未開票的做錯(cuò)賬,申報(bào)增值稅時(shí)沒有申報(bào)的,現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)是多做了一筆,那我沖賬是直接沖紅那筆憑證嗎?還是用以前年度損益調(diào)整科目來沖?
請(qǐng)問我現(xiàn)在匯繳填報(bào)表,看的所得稅賬面和申報(bào)底稿有差,看的是21年有筆分錄做錯(cuò)了,那現(xiàn)在是是在22年直接沖,還是用以前年度損益調(diào)整科目,
21年12月在賬上計(jì)提的成本多了,22年5月底之前確定沖不完?,F(xiàn)在正在匯算清繳,目前有個(gè)疑惑 財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)是按照成本調(diào)整后的填報(bào),還是按照21年四季度企業(yè)所得稅申報(bào)的數(shù)據(jù)報(bào)?
老師,今天匯算的時(shí)候我發(fā)現(xiàn)21年有錯(cuò)賬,會(huì)影響損益,我用以前年度損益調(diào)整后,在電子稅務(wù)局申報(bào)21年報(bào)表的時(shí)候,我就申報(bào)正確那個(gè)還是錯(cuò)誤那個(gè)啊?如果我申報(bào)正確的,但是我調(diào)整又是在22年了,那以后肯定每個(gè)月就對(duì)不上了
22年收到21年的所得稅退稅 當(dāng)時(shí)做的退稅分錄然后結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)做了以前年度損益調(diào)整 現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)所得稅科目還有余額 檢查了之后發(fā)現(xiàn)21年交的所得稅是異地項(xiàng)目預(yù)繳的所得稅 所以沒有做計(jì)提分錄 直接做了交稅分錄 那么現(xiàn)在要怎么調(diào)整?補(bǔ)計(jì)提做平還是沖銷結(jié)轉(zhuǎn)的以前年度損益調(diào)整分錄?
老師更正以前幾個(gè)月的個(gè)稅申報(bào)表,如果比之前要多交稅,這個(gè)是會(huì)有滯納金的嗎
股東合伙做生意,投入了62.5萬,全部用于期初采購,銷售收入39.66萬,銷售成本22.7萬,其他費(fèi)用22.5萬,期末庫存39萬?,F(xiàn)在干不下去要清算了。怎么算虧損,虧損多少
專項(xiàng)應(yīng)付款形成固定資產(chǎn)之后,需要轉(zhuǎn)入資本公積嗎?
借:銀行40000萬,貸:其他應(yīng)收款--A公司40000,借:管理費(fèi)用--工資8000,貸:應(yīng)付職工薪酬--工資8000,借應(yīng)付職工薪酬8000,貸:應(yīng)交個(gè)人所得稅400 其他應(yīng)收款--社保500,其他應(yīng)收款--公積金500,銀行存款6600,借手續(xù)費(fèi)20,貸銀行20,借管理費(fèi)用-公積金500,貸應(yīng)付職工薪酬-公積金500,借應(yīng)付職工薪酬--公積金500,其他應(yīng)收款--社保個(gè)人部分500,貸銀行1000,借管理費(fèi)用--社保500,貸應(yīng)付職工薪酬--社保500,借應(yīng)付職工薪酬--社保500,其他應(yīng)收款--社保個(gè)人部分500,貸銀行1000,借:咨詢費(fèi)2000,貸銀行2000,借:應(yīng)交個(gè)人所得稅400,貸銀行400,請(qǐng)根據(jù)以上內(nèi)容編制現(xiàn)金流量表,請(qǐng)寫明現(xiàn)金流量表項(xiàng)目及金額,謝謝
老師,您好,請(qǐng)問下5月先抵扣了幾張火車票的進(jìn)項(xiàng)稅,但發(fā)現(xiàn)員工6月才提交報(bào)銷,所以出賬是在6月,請(qǐng)問5月抵扣的這部分進(jìn)項(xiàng)發(fā)票需要如何記賬呢?麻煩老師幫忙寫下分錄,感謝
老師想問一下,律師費(fèi)開的專票這個(gè)是能抵扣的嗎?
老師 美元收貨款,結(jié)匯,然后開票一套賬務(wù)流程怎么做賬,謝謝
云帳房是根據(jù)銀行流水,發(fā)票可自動(dòng)生成憑證
無論在哪上班,同事大家都覺得我特笨,我也不知道到底是怎么了,確實(shí)是自己的原因嗎
貸款貼息算利息收入嗎
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可是小財(cái)務(wù)軟件并沒有這個(gè)科目呢
最好用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。
直接借:利潤(rùn)分配未分配 貸,所得稅?
你好,具體的調(diào)整什么業(yè)務(wù)的。
之前是借:所得稅 貸,銀行存款,所得稅和申報(bào)的有差,是這個(gè)科目錯(cuò)了,應(yīng)該是應(yīng)交稅款-應(yīng)交所得稅。
借其他應(yīng)付款貸利潤(rùn),分配未分配利潤(rùn),這個(gè)是紅沖上面的分錄,記第一個(gè)分錄 錢沒有退回來,不用做銀行存款,用了其他應(yīng)付款來代替 然后再做一個(gè)正確的借利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn)貸應(yīng)交稅費(fèi)、企業(yè)所得稅, 借應(yīng)交稅費(fèi)、企業(yè)所得稅貸其他應(yīng)付款
是我科目做錯(cuò)了,錢沒錯(cuò),應(yīng)該交的
計(jì)提的時(shí)候是借:所得稅,貸,應(yīng)交稅款-應(yīng)交所得稅,交錢的時(shí)候,做的是,借:所得稅,貸,銀存。
上面的分錄我給你寫了,這個(gè)就是調(diào)整的
哪一個(gè)沒看懂?你能寫一下嗎?
你寫的我沒看懂,怎么還用其他應(yīng)付款
我感覺簡(jiǎn)單的被你寫出來的反而是復(fù)雜的了
那你之前借所得稅費(fèi)用貸銀行存款,紅沖的話是不是借銀行存款貸利潤(rùn),分配未分配利潤(rùn)。
錢沒有退回來,用一個(gè)往來科目代替一下。
這跟錢沒關(guān)系啊,就是分錄做錯(cuò)了而已,我的意思是這個(gè)21年做的分錄,財(cái)務(wù)軟件上沒有以前年度損益,我就單純的沖個(gè)借方:所得稅那個(gè)科目,怎么做
對(duì)的,那你借其他應(yīng)付款貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn),這個(gè)能看懂嗎?這個(gè)是紅沖你之前做錯(cuò)的分錄。 然后再做一個(gè)正確的,借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸應(yīng)交稅費(fèi)、企業(yè)所得稅,這個(gè)是計(jì)提的, 借應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅貸其他應(yīng)付款,這個(gè)是紅沖其他應(yīng)付款的。
就是分錄多,其實(shí)都是很好理解的。
沒有簡(jiǎn)單點(diǎn)的?一筆分錄做的,我認(rèn)為直接借:利潤(rùn)分配未分配,貸:所得稅就可以了吧
那我還是返回改下賬吧
但你這個(gè)分錄影響今年的凈利潤(rùn)。