你好,這樣關(guān)鍵是你錢轉(zhuǎn)給誰了,你首先要和前核對起來,
老師,請問一下:我們公司從公戶轉(zhuǎn)賬給豬肉供應(yīng)商貨款,供應(yīng)商沒有營業(yè)執(zhí)照的,轉(zhuǎn)賬給私人賬戶,但是開發(fā)票給我們的是他的伙計的名字,之前的做賬了,后來要怎么做呢?
就是掛靠我們公司的那個承包商工程完了,我們把稅費和管理費收了就把剩下的錢打給他了,然后他可能就是以私人的名義轉(zhuǎn)給供應(yīng)商材料款,那邊可能不能以私人的名義轉(zhuǎn)給公司,所以那個承包商就把錢又打給我們,讓我們來轉(zhuǎn)給那個材料供應(yīng)商。因為材料供應(yīng)商是跟我們開的發(fā)票,我們銀行的賬一進一出是平的,我們怎么做賬。
老師,合作伙伴有項目掛在我們公司做,客戶付款到我們公司后,我們支付合作伙伴傭金(業(yè)務(wù)提成)。具體操作是,合作伙伴給我們公司開發(fā)票,我們公司對公轉(zhuǎn)賬給他們。 現(xiàn)在我們公司有位副總說,項目沒有結(jié)束客戶付款到我們公司,不可以支付對應(yīng)的業(yè)務(wù)提成(以前的操作是回多少款,就按約定好的比例支付業(yè)務(wù)提成),要等到項目全款收完后才可以支付提成。如果合作伙伴急等錢用就讓對方寫借條,作為借款支付給個人。 現(xiàn)在有兩個疑問:1、有的合作伙伴在提供借條的同時,也提供了發(fā)票+對應(yīng)的名義合同,這些發(fā)票+合同怎么處理?2、如果合作伙伴只提供借條,我們先掛其他應(yīng)收賬款,待到合同款全部收清后,再清掉借款,讓對方開票。這種情況下是不是必須先讓合作伙伴將前期借款轉(zhuǎn)回(這賬面做借款收回),然后再依據(jù)發(fā)票付款?
單位進貨全部寫的供應(yīng)商的姓名,如果供應(yīng)商和別的公司法人是合伙關(guān)系,合伙做這個生意,他讓他的合伙人開發(fā)票給我們,這個是虛開發(fā)票?這個供應(yīng)商的就是私人名下沒有任何公司
我們公司的一個供應(yīng)商以個人名義和我們公司簽了合同,但是他是公司的法人,他可以用個人名義去稅務(wù)局代開發(fā)票給我們嗎
5月份的社保,申報了,但是忘記繳費了,現(xiàn)在交會有影響嗎?
老師,待認證和待抵扣有什么區(qū)別?我們沒有用過這項科目,一直都是進項稅額全部勾選抵扣了的。
若是培訓(xùn)機構(gòu)的老師住宿費沒有能提供發(fā)票,那這樣有沒什么辦法處理?這樣可以入賬又能稅前扣除
小規(guī)模收到普票…比如6%的普票,價是1415.09,稅是84.91…做賬是價稅合計入賬…為什么確定主營業(yè)務(wù)收入時,需要拆開入賬??如果是價稅合計,季度如何確定稅額,是否交稅呢???
添加的新員工做人員信息采集老是報送不成功是什么原因
稅務(wù)系統(tǒng)有好多發(fā)票,比如加油的 吃飯的,但是又不見有人來報銷,沒人來報銷,所以也就沒有做費用支出,但是有些是專票(如加油票)又已經(jīng)勾選抵扣了,這樣會有什么影響嗎?一般這種發(fā)票怎么處理?
老師,我們是一家私企新公司,我入職后,賬務(wù)每月要處理幾筆銀行還貸利息,但是公司沒有貸款來的金額?老師,應(yīng)該怎么辦呢?
老師,我們是小規(guī)模,原價值1.5的車,賣了2w,固定資產(chǎn)清理2187.5,想著用應(yīng)付賬款這個科目,應(yīng)該怎么做所有分錄
什么情況下需要計提盈余公積?上一年度虧損80多萬,今年截止到4月份是盈利40多萬(還未彌補以前的虧損),這時候需要計提盈余公積嗎?還是要等到?jīng)_減完以上虧損的80多萬還有錢掙的時候再計提
140000的4厘年利率,是多少錢
直接轉(zhuǎn)到他合伙人公司,他們自己分,我們和那個公司簽合同,就是過磅單姓名不對,還有的時候,是這個私人拿錢,我們就讓那個公司做一個委托收款,這樣操作對我們公司有危害?
還有一種情況,我們進貨是私人名字,那個人開的發(fā)票來的,我也不知道他是不是找別人開的,我們是按發(fā)票上的單位打款
你很同情我這樣跟你說啊,正常你的合同,你的發(fā)票,還有你的收貨單、入庫單都是要一致的,就說單位要一致。
委托收款的話,你偶爾一次還行,太頻繁的話肯定有問題。
那對單位有影響?那個私人虛開
現(xiàn)在這種情況我怎么處理?
按公司的名字,把過磅單重新開?
嗯,把過磅單重新讓對方開具吧。
嗯,你私人虛開的話,他對你肯定有影響的,到時候你說不清楚。