用于簡易計(jì)稅項(xiàng)目的就 選其他
老師,您好,稅法上業(yè)務(wù)招待費(fèi)是不能用于抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的(用于簡易計(jì)稅項(xiàng)目、免稅項(xiàng)目、集體福利或個人消費(fèi) 非正常損失,貸款服務(wù)、餐飲服務(wù)、居民日常服務(wù)、娛樂服務(wù) 不得抵扣)。然后我中秋節(jié)購買的月餅送給客戶這一行為,也是可以計(jì)入業(yè)務(wù)招待費(fèi)的。請問是視同銷售嗎?如果是視同銷售,進(jìn)項(xiàng)可以抵扣的。請問老師能仔細(xì)講解我說的這兩個業(yè)務(wù)有什么區(qū)別嗎?
老師,請問公司購買手機(jī)送給客戶,增值稅是屬于進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣,還是屬于視同銷售呢? 《增值稅暫行條例》里規(guī)定: 不得進(jìn)項(xiàng)抵扣:用于簡易計(jì)稅項(xiàng)目、免征增值稅項(xiàng)目、集體福利或者個人消費(fèi)的購進(jìn)貨物、勞務(wù)、服務(wù)、無形資產(chǎn)和不動產(chǎn)。 視同銷售:講資產(chǎn)、委托加工或者購進(jìn)的貨物無償贈送其他單位或者個人
請問老師,用于簡易計(jì)稅的材料進(jìn)項(xiàng)票,不得抵扣的原因?qū)懯裁茨兀?老師,現(xiàn)在的系統(tǒng)要選原因:非應(yīng)稅項(xiàng)目、免稅項(xiàng)目、集體福利或者個人消費(fèi)、遭受非正常損失、其他。)用于簡易計(jì)稅項(xiàng)目的我選哪個原因呢?
老師,一家建筑公司,然后是一般納稅人,這個他們家有兩種不同類型的項(xiàng)目,一個是一般計(jì)稅的,開9%的專票,還有一個是簡易計(jì)稅的,是勞務(wù)發(fā)票,3%的專票,那勞務(wù)發(fā)票,因?yàn)槭沁x擇了簡易計(jì)稅,所以這個項(xiàng)目,就是不得抵扣。那么現(xiàn)在問題來了,就是說,它是簡易計(jì)稅的項(xiàng)目,有時(shí)候,也會收到一些專票,增值稅專用發(fā)票,但不得抵扣,那按項(xiàng)目來劃分的話,它就得做一個進(jìn)項(xiàng),稅額轉(zhuǎn)出。我是想問的是在增值稅發(fā)票勾選平臺,就我剛剛截圖給你的,它有一個抵扣統(tǒng)計(jì)和不抵扣統(tǒng)計(jì),那我在增值稅申報(bào)表主表里面有一個進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,就是關(guān)于這個項(xiàng)目,就是簡易計(jì)稅項(xiàng)目的,只要收到專票,我們都做一個進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,那在增值稅發(fā)票專用勾選平臺里面我們應(yīng)該怎么處理?
老師,我們是商貿(mào)行業(yè),業(yè)務(wù)員拿來報(bào)銷的高速通行費(fèi)電子發(fā)票,認(rèn)證平臺不抵扣勾選,原因選擇哪一項(xiàng)?1.用于非應(yīng)稅項(xiàng)目2.用于免稅項(xiàng)目。3.用于集體福利或者個人消費(fèi)4.遭受非正常損失。5其他
你好,總公司是一般納稅人,我們開設(shè)一個分公司,那分公司可以是一般納稅人也可以是小規(guī)模納稅人嗎
企業(yè)食堂從農(nóng)村合作社購買的蔬菜能計(jì)算抵扣嗎?
想問一下,報(bào)工資,每個月有5千免稅額度嘛,有的幾家報(bào)就會補(bǔ)個稅嘛,現(xiàn)在是不是哪怕他幾家公司報(bào),也只能選擇一家減免個稅5000元,另外一家就選不了。以前是每家都可以選嘛?我說的不是匯算時(shí)候,是平時(shí)報(bào)個稅的時(shí)候。
我們打了100塊錢的貨款給廠家,廠家返回50塊錢給我們,然后開50塊錢的發(fā)票給我們。這樣做合理嗎?
A100000表第24行[納稅調(diào)整后所得]小于等于0,不允許選填A(yù)107020所得減免優(yōu)惠明細(xì)表。匯算清繳,填表顯示這個,怎么辦
房產(chǎn)稅和土地使用稅出租,承租方和出租方有一方交就行了是嗎,然后,都是從租計(jì)證是嗎
計(jì)委一般查賬都查哪些內(nèi)容
年度企業(yè)所得稅匯算清繳固定資產(chǎn)清理之后要做怎么處理
老師,您好!開通農(nóng)產(chǎn)品收購反向開票怎么操作?需要注意什么?
請問出差,然后和客人一起打的的費(fèi)用,記到差旅費(fèi)還是招待費(fèi)里