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老師,您好,稅法上業(yè)務(wù)招待費(fèi)是不能用于抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的(用于簡易計(jì)稅項(xiàng)目、免稅項(xiàng)目、集體福利或個(gè)人消費(fèi) 非正常損失,貸款服務(wù)、餐飲服務(wù)、居民日常服務(wù)、娛樂服務(wù) 不得抵扣)。然后我中秋節(jié)購買的月餅送給客戶這一行為,也是可以計(jì)入業(yè)務(wù)招待費(fèi)的。請(qǐng)問是視同銷售嗎?如果是視同銷售,進(jìn)項(xiàng)可以抵扣的。請(qǐng)問老師能仔細(xì)講解我說的這兩個(gè)業(yè)務(wù)有什么區(qū)別嗎?

2020-09-23 14:50
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-09-23 15:10

同學(xué)你好 有區(qū)別,一個(gè)是不交銷項(xiàng),一個(gè)是交了銷項(xiàng)稅,所以用進(jìn)項(xiàng)抵扣

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快賬用戶3714 追問 2020-09-23 15:12

可是不都是計(jì)入了業(yè)務(wù)招待費(fèi)用下的科目嗎?公司購買月餅有交銷項(xiàng)稅么?

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齊紅老師 解答 2020-09-23 15:25

計(jì)入招待費(fèi)的不用抵扣,轉(zhuǎn)出到招待費(fèi)就行了

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快賬用戶3714 追問 2020-09-23 16:27

也就是說 中秋節(jié)購買月餅送給客戶取得的專用發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)稅也是不得抵扣的?

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齊紅老師 解答 2020-09-23 16:34

對(duì)的,計(jì)入招待費(fèi)哦

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同學(xué)你好 有區(qū)別,一個(gè)是不交銷項(xiàng),一個(gè)是交了銷項(xiàng)稅,所以用進(jìn)項(xiàng)抵扣
2020-09-23
同學(xué)你好 視同銷售就可以抵扣的
2021-08-30
你好;? 1.? 只要你取得合理發(fā)票來抵扣; 比如成本或者費(fèi)用進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票都可以抵扣;? 只要不是 不允許抵扣的發(fā)票 都可以哈 ;2.? 不找成本? ?那要看你實(shí)際否真的發(fā)生了成本費(fèi)用 ; 真的發(fā)生了 就可以稅前扣除的;? ? 但是如果發(fā)生了沒有合理發(fā)票你就得多報(bào)所得稅的?
2023-06-20
好,成本是普通發(fā)票的,或者是你的人工工資沒有發(fā)票的,這些都是可以的,沒有風(fēng)險(xiǎn)。
2023-06-20
學(xué)員你好,需要計(jì)提福利費(fèi) 借:管理費(fèi)用等相關(guān)科目 貸:應(yīng)付職工薪酬
2021-12-28
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