借銀行存款, 貸應(yīng)交稅費(fèi)、 借應(yīng)交稅費(fèi)、 借稅金及附加負(fù)數(shù)
老師,您好!問一下六稅兩費(fèi)退的稅費(fèi)怎么做賬(附加稅及印花稅)
老師你好,六稅兩費(fèi)政策,退回的附加稅和印花稅費(fèi)的50%會(huì)計(jì)分錄怎么做呢?
老師,六費(fèi)兩稅減免,收到退回公賬的印花稅,附加稅怎么做賬呀?
老師您好!請(qǐng)問六稅兩費(fèi)退回的印花稅怎么賬務(wù)處理呢?
老師您好!收到六稅兩費(fèi)退稅款這樣做分錄借:銀行存款50486.27貸:稅金及附加-城27866.98教育費(fèi)附加11942.99地方教育費(fèi)附加7962印花稅2714.3這樣做分錄可以嗎?謝謝
老師,匯算清繳要退多繳稅款43000多元,在電子稅務(wù)局申請(qǐng)后被退回,說要攜帶相關(guān)資料去營(yíng)業(yè)大廳辦理,這個(gè)相關(guān)資料包括哪些呢?
2025-05-1622:42您好,不用平,公司欠老板的,沒關(guān)系,這個(gè)錢不多,如果很多的話,就把這個(gè)錢給老板借:其他應(yīng)付款貸:銀行,這樣老板好開心呀管理公司不是一個(gè)老板,有多個(gè)股東
老師中途建賬差額不想填未分配利潤(rùn),因?yàn)槭莾?nèi)賬,填到其他應(yīng)付款,就當(dāng)是欠老板的也不行啊,因?yàn)樽罱K這個(gè)其他應(yīng)付款沖不平啊
實(shí)際工作中的印花稅是怎么交的啊?
老師,中途建賬科目差額不想填到未分配利潤(rùn),怎么設(shè)置一個(gè)往來科目啊,比如銀行存款500.其他應(yīng)收款100,其他貨幣資金300然后對(duì)應(yīng)的900填哪里
老師,匯算清繳前3月工資和去年的計(jì)提的工資在實(shí)發(fā)的那個(gè)月都要在自然人客戶端按合計(jì)數(shù)填寫嘛,不知道您能不能理解我說的
老師中途建賬,科目差額不想填到未分配利潤(rùn),還可以填那個(gè)科目,因?yàn)榫褪菫榱嗽囁闫胶?/p>
老師,中途建賬,我不想影響接賬后期未分配利潤(rùn),也就是說不想建賬差額不想填到未分配利潤(rùn),還還可以填到什么科目
老師,如果中途建賬只有銀行存款1000應(yīng)收賬款500其他應(yīng)收款300但我不想影響開始建賬后的未分配利潤(rùn),對(duì)應(yīng)科目填到那個(gè)科目
老師,收到餐費(fèi)或者其他發(fā)票,馬上支付了,可以直接 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 還是要 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款-A公司 借:應(yīng)付賬款-公司 貸:銀行存款 這個(gè)應(yīng)付A公司,必須要體現(xiàn)嗎
老師做一筆還是兩筆?
計(jì)提的也要沖掉嗎
對(duì)的是的,一個(gè)是收到的一個(gè)紅沖計(jì)提的。
好的,那老師增量留抵退稅跟存量留抵退稅也是一樣的做賬方法嗎,把之前的沖掉?
借銀行存款,貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
沒有轉(zhuǎn)出的科目
你好 增加一個(gè)的 參考《財(cái)政部 國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于退還集成電路企業(yè)采購(gòu)設(shè)備增值稅期末留抵稅額的通知》(財(cái)稅〔2011〕107號(hào))第三條第二項(xiàng)規(guī)定,企業(yè)收到退稅款項(xiàng)的當(dāng)月,應(yīng)將退稅額從增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額中轉(zhuǎn)出。 收到退還的期末留抵時(shí),會(huì)計(jì)分錄: 借:銀行存款貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)