繳納社保的話,是借應(yīng)付職工薪酬、企業(yè)社保,借其他應(yīng)收款代扣代繳,貸銀行存款。

老師 憑證工資單和社保怎么弄! 員工先繳社保!到年后再一起報(bào)社保費(fèi)用!每月工資及社保怎么做憑證。
繳納社保和發(fā)放工資扣社保要怎么做憑證
收到員工代扣社保回單一定要做繳納社保和發(fā)放工資的分錄嗎?
當(dāng)月發(fā)放上月工資,當(dāng)月繳納當(dāng)月社保,計(jì)提工資和社保以及發(fā)放工資和繳納社保的會(huì)計(jì)分錄怎么做?
老師我想問(wèn)下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個(gè)業(yè)務(wù),但是沒(méi)開(kāi)票,現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人,現(xiàn)在客戶要開(kāi)票了,這個(gè)稅率是按多少開(kāi)?是按照小規(guī)模的征收率開(kāi)?還是一般納稅人稅率開(kāi)?客戶想要13%的稅率
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團(tuán)隊(duì)合作,他帶客戶來(lái)我們醫(yī)館消費(fèi),總收入是177066(其中有個(gè)客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應(yīng)付款),9月份收款78951已經(jīng)確認(rèn)收入,其中欠款的部分是98115,我們給對(duì)方的返點(diǎn)是45個(gè)點(diǎn),返傭金是:79679.7,團(tuán)隊(duì)要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團(tuán)隊(duì)直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實(shí)際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團(tuán)隊(duì)說(shuō)欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個(gè)抵扣來(lái)做的話,我發(fā)覺(jué)我的利潤(rùn)負(fù)數(shù)好大,我是不是可以按照實(shí)際收入來(lái)做才會(huì)顯示我真是的利潤(rùn),請(qǐng)問(wèn)這個(gè)分錄要怎么樣做呢?
老師,請(qǐng)問(wèn)公司申報(bào)工資薪金個(gè)稅1-9月在別的電腦上面申報(bào),10月(現(xiàn)在)申報(bào)提示×××上一屬期按照6萬(wàn)扣除累計(jì)減除費(fèi)用,請(qǐng)繼續(xù)保持或從1月屬期開(kāi)始更正。怎樣更正操作處理?
老師請(qǐng)問(wèn)一下,簡(jiǎn)易計(jì)稅,及繳稅會(huì)計(jì)分錄。
建筑業(yè)掛靠工程,掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了,因?yàn)樗械臉I(yè)務(wù)都是以被掛靠方的單位名稱來(lái)進(jìn)行的!
公司美金支付15175 匯率7.88,換轉(zhuǎn)成人民幣107439 可對(duì)方開(kāi)票的金額是107560.4 少支付金額應(yīng)該是如何做會(huì)計(jì)分錄?
老師,我剛沖紅發(fā)票了,沖紅日期是今天,那我直接去第二季度更正增值稅申報(bào)變咯,發(fā)票6月多開(kāi)了一次,免稅的。。現(xiàn)在我要做股權(quán)變更,稅局不通過(guò),所以上次第三季度申報(bào)表與財(cái)報(bào)數(shù)不一樣,我上次為了報(bào)稅,改一致
老師,有工資薪金個(gè)稅計(jì)算器不?個(gè)稅怎么計(jì)算?
工商年報(bào)忘了做,解除非正常要什么材料,走什么流程
@董孝彬老師,別的老師別回答


發(fā)放工資的話,是借應(yīng)付職工薪酬工資,貸其他應(yīng)收款,代扣代繳,貸銀行存款。
財(cái)務(wù)軟件累計(jì)折舊怎么寫(xiě)呀
計(jì)提工資怎么寫(xiě)呀
計(jì)提工資的話,借管理費(fèi)用,工資貸,應(yīng)付職工薪酬工資。
財(cái)務(wù)軟件的話,它是個(gè)無(wú)形資產(chǎn),它是累計(jì)攤銷,一般是借管理費(fèi)用貸累計(jì)攤銷。
借管理費(fèi)用無(wú)形資產(chǎn)攤銷貸無(wú)形資產(chǎn)這樣寫(xiě)可以嗎
不是,是累計(jì)攤銷,無(wú)形資產(chǎn)是后期就不再體現(xiàn)了。
老師,像這樣做賬科目的選擇聽(tīng)什么課程呀?推薦一下吧。
你好同學(xué),你現(xiàn)在是會(huì)員還是買(mǎi)的單獨(dú)的課件呀?
是會(huì)員,老師
哦,你可以去他會(huì)計(jì)學(xué)堂里多聽(tīng)聽(tīng)相關(guān)的課程就可以了。