您好同學(xué)正常是可以只沖減200的。
老師您好,請(qǐng)問下現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)上月開具的出口發(fā)票(普通發(fā)票)品名有誤,要沖紅再重開,是不是直接開紅字發(fā)票沖掉,然后再開一份正確的藍(lán)字發(fā)票就可以了?不用申請(qǐng)紅字發(fā)票信息表給稅務(wù)審核了再?zèng)_紅嗎?
老師,請(qǐng)問銷貨方去年開具發(fā)票抬頭有問題,己紅沖并開具正確藍(lán)字發(fā)票,購(gòu)貨方做賬只需要紅字發(fā)票和正確藍(lán)字發(fā)票入賬嗎?錯(cuò)誤藍(lán)字發(fā)票退回銷售方嗎?還是只要正確藍(lán)字發(fā)票就可以了?
請(qǐng)問老師,開了1000元藍(lán)字專票,可以只紅沖200嗎,還是必須紅沖1000,重新開具正確的藍(lán)字專票
老師,請(qǐng)問開具紅字發(fā)票以后,直接再重新開一張正確的藍(lán)字發(fā)票就可以了對(duì)嗎?
老師請(qǐng)問23年一張專票24年1月紅沖了,重新開了一張藍(lán)字發(fā)票比紅沖的那張票少了3萬(wàn)多元,這個(gè)怎么做賬務(wù)處理
老師中途建賬差額不想填未分配利潤(rùn),因?yàn)槭莾?nèi)賬,填到其他應(yīng)付款,就當(dāng)是欠老板的也不行啊,因?yàn)樽罱K這個(gè)其他應(yīng)付款沖不平啊
實(shí)際工作中的印花稅是怎么交的???
老師,中途建賬科目差額不想填到未分配利潤(rùn),怎么設(shè)置一個(gè)往來科目啊,比如銀行存款500.其他應(yīng)收款100,其他貨幣資金300然后對(duì)應(yīng)的900填哪里
老師,匯算清繳前3月工資和去年的計(jì)提的工資在實(shí)發(fā)的那個(gè)月都要在自然人客戶端按合計(jì)數(shù)填寫嘛,不知道您能不能理解我說的
老師中途建賬,科目差額不想填到未分配利潤(rùn),還可以填那個(gè)科目,因?yàn)榫褪菫榱嗽囁闫胶?/p>
老師,中途建賬,我不想影響接賬后期未分配利潤(rùn),也就是說不想建賬差額不想填到未分配利潤(rùn),還還可以填到什么科目
老師,如果中途建賬只有銀行存款1000應(yīng)收賬款500其他應(yīng)收款300但我不想影響開始建賬后的未分配利潤(rùn),對(duì)應(yīng)科目填到那個(gè)科目
老師,收到餐費(fèi)或者其他發(fā)票,馬上支付了,可以直接 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 還是要 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款-A公司 借:應(yīng)付賬款-公司 貸:銀行存款 這個(gè)應(yīng)付A公司,必須要體現(xiàn)嗎
這個(gè)題我不會(huì)試了2個(gè)加減法懵的
老師,就是現(xiàn)在不是申報(bào)24年匯算清繳么,調(diào)整了賬,然后現(xiàn)在25年第一季報(bào)表需要更正申報(bào)么
電子普通發(fā)票可以只開200元的負(fù)數(shù)嗎
你好同學(xué),這個(gè)不可以的。