哦,這個(gè)是第三方服務(wù)平臺(tái)的服務(wù)費(fèi)嗎。
老師,您好!請(qǐng)問(wèn)收到人力資源公司開(kāi)具的發(fā)票!名稱一欄中統(tǒng)一開(kāi)具勞務(wù)費(fèi)和分別開(kāi)具具體明細(xì)如工資,保險(xiǎn),服務(wù)費(fèi)的賬務(wù)處理一樣么,都如何入賬!麻煩具體到明細(xì)科目,謝謝!
老師,您好!收到人力資源公司開(kāi)具的差額征稅發(fā)票,發(fā)票名稱分別開(kāi)的工資,保險(xiǎn),服務(wù)費(fèi),請(qǐng)問(wèn)如何做賬務(wù)處理,麻煩具體到明細(xì)科目,謝謝!
老師,快手公司開(kāi)具的信息服務(wù)費(fèi)記入什么科目,具體賬務(wù)處理怎么做,謝謝老師!
老師,請(qǐng)問(wèn)銀行開(kāi)具的,金融服務(wù)-直接收費(fèi)金融服務(wù)發(fā)票,計(jì)入什么科目,謝謝
老師好!4S店收到懂車帝(提供汽車信息服務(wù)的平臺(tái))服務(wù)平臺(tái)開(kāi)具的“信息技術(shù)服務(wù)”發(fā)票,怎么做賬?謝謝!
請(qǐng)問(wèn)這個(gè)選擇題選擇哪個(gè)?
你好,老師。我這邊4.1升為一般納稅人。按理來(lái)說(shuō)5月份應(yīng)該申報(bào)4月份增值稅。進(jìn)去顯示我沒(méi)法申報(bào),然后,再進(jìn)去申報(bào)信息看,增值稅成了季報(bào),這正常嗎
A和B 2個(gè)人合伙開(kāi)一個(gè)有限公司其中A既是股東也是法人那么在進(jìn)行利潤(rùn)分配時(shí)候,是不是A不需要交個(gè)人所得稅?為什么?
老師,我是一般納稅人 給員工搭建的工地鐵棚宿舍,還在建,收到10萬(wàn)元材料和人工費(fèi),要怎么做分錄?
您好,本年的工會(huì)經(jīng)費(fèi)還沒(méi)繳納,需要計(jì)提嗎?還是等明年繳納時(shí)再做費(fèi)用。
24年12月未開(kāi)票收入含稅價(jià)56959.2元,稅務(wù)局讓做未開(kāi)票收入交增值稅,還有房產(chǎn)稅24731元也補(bǔ)記到24年12月,匯算清繳做完了怎么更正,記賬軟件怎么記賬呢
老師,您好,我想向您請(qǐng)教一些問(wèn)題。我馬上要接手一個(gè)一般納稅人的高新企業(yè)的賬務(wù)工作。我本人是代賬的,我以前沒(méi)有接觸過(guò)高新企業(yè)。請(qǐng)問(wèn)高新企業(yè)在科目設(shè)置上,有什么專門的講究嗎?我需要注意什么呢?特此向老師請(qǐng)教。
外貿(mào)企業(yè)采購(gòu)用于外銷的商品, (1)進(jìn)項(xiàng)稅計(jì)入哪個(gè)科目?能否計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-外銷進(jìn)項(xiàng)稅科目,還是計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅; (2)當(dāng)完成進(jìn)項(xiàng)稅勾選認(rèn)證后,怎樣編制分錄; 借其他應(yīng)收款-應(yīng)收出口退稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-出口退稅,同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-出口退稅,借:應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅紅字,這樣處理是否正確
老師問(wèn)一下 母公司的員工報(bào)銷為子公司購(gòu)買的商品 在子公司報(bào)銷可以嗎勞動(dòng)關(guān)系不在這子公司,還有差旅費(fèi)
今年支付了12萬(wàn)的房租,每月1萬(wàn)(今年4月到明年3月),發(fā)票已取得,會(huì)計(jì)讓按月攤銷,應(yīng)該怎么做賬
老師,是的
你好 借銷售費(fèi)用、服務(wù)費(fèi)、 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅、進(jìn)項(xiàng) 貸、應(yīng)收賬款。
專票做上面的就可以的,如果是普通發(fā)票,把進(jìn)項(xiàng)刪除就行。
好的,謝謝老師!
不用客氣,工作愉快。