對(duì)的是的,是這么做的,下個(gè)月紅沖在減少就可以的。
老師問(wèn)一下,就是銷(xiāo)項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅的問(wèn)題,那我們這邊做稅,沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅,都沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn),然后到頭來(lái)需要一個(gè)數(shù)據(jù),就是交了多少稅,看不出來(lái)一下到底是交了多少稅。因?yàn)槔锩嬗钟羞M(jìn)項(xiàng)的,那些抵扣的。然后最后看數(shù)據(jù)的時(shí)候,看不明白哪些到底是交了多少稅,哪些是抵扣的,這個(gè)關(guān)于稅就是像有一個(gè)我們沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)嗎,那到時(shí)候看不出來(lái)。有沒(méi)有什么辦法讓它一下子看的出來(lái)我交了多少稅嗎? 像印花稅一樣查這個(gè)科目應(yīng)交印花稅,一查就能查到交了多少,那增值稅它就沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn),一拉的話(huà)一下子看不出來(lái)交了多少稅,有什么方法嗎
老師,有家公司,印花稅是按月繳納的,他們開(kāi)電子發(fā)票,因?yàn)樽鲝U不要紅沖,上個(gè)月發(fā)票不夠沒(méi)有沖,那印花稅能不能按照紅沖之后的繳納啊,不然多交了,不好退吧
就是我上個(gè)月一張普通發(fā)票忘記作廢了導(dǎo)致這個(gè)月多交稅了,我已經(jīng)沖紅開(kāi)了負(fù)數(shù)發(fā)票,不知道咋辦?
我想問(wèn)一下上個(gè)月開(kāi)的發(fā)票沒(méi)有作廢這個(gè)月紅沖需要交稅嗎一般納稅人
我想問(wèn)一下上個(gè)月開(kāi)的發(fā)票沒(méi)有作廢這個(gè)月紅沖需要交稅嗎一般納稅人 那不就多交稅了么 那不就多交稅了么是不是印花稅都是多交的
老師,是不是汽車(chē)行業(yè)的每個(gè)月要繳納的增值稅是,銷(xiāo)項(xiàng)稅減去進(jìn)項(xiàng)稅,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)就是,賣(mài)出去那臺(tái)車(chē)對(duì)應(yīng)的所有的的進(jìn)項(xiàng)稅,不包括,開(kāi)進(jìn)來(lái)的,其他的專(zhuān)票進(jìn)項(xiàng)稅?
獨(dú)資公司公戶(hù)上的錢(qián)平凡的打在法人的個(gè)戶(hù)上進(jìn)貨時(shí)又打在公戶(hù)這十樣′合法嗎?
老師您好,我們是新成立二手車(chē)交易市場(chǎng),比如今天代開(kāi)了10張二手車(chē)交易發(fā)票,收取了10筆服務(wù)費(fèi),我是做一筆分錄就可以,還是需要每一張發(fā)票做對(duì)應(yīng)的一筆分錄,還有一個(gè)問(wèn)題是,他們說(shuō)服務(wù)費(fèi)沒(méi)有給開(kāi)發(fā)票做無(wú)票收入會(huì)有風(fēng)險(xiǎn),那我是不是不管人家要不要發(fā)票都把服務(wù)費(fèi)的發(fā)票開(kāi)出來(lái)
老師,賣(mài)汽車(chē)的難道每個(gè)月只有車(chē)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票可以抵扣嗎?還有啥發(fā)票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎?費(fèi)用發(fā)票可以嗎?
這個(gè)是做賬借方銀行存款,貸方是什么啊
請(qǐng)問(wèn)增值稅申報(bào)錯(cuò)誤了,隔了好幾個(gè)月怎么辦?等稅務(wù)檢查到嗎?
報(bào)銷(xiāo)端午節(jié)買(mǎi)粽子 636 元,取得專(zhuān)票稅額是 36 元,怎么做賬?
老師,請(qǐng)問(wèn)一個(gè)員工在老板的2家公司發(fā)工資,一家公司交社保一家沒(méi)有,現(xiàn)在員工離職了,把賠償金放在沒(méi)有交社保的公司名下給員工發(fā)放,這樣沒(méi)有問(wèn)題吧?而且發(fā)放的賠償金不是屬于上半年的平均工資的N+1,比平均工資高,有沒(méi)有問(wèn)題呢
T+系統(tǒng)做賬,上月期末應(yīng)付賬款為0,這個(gè)月采購(gòu)生成了付款單,我按照銀行回執(zhí)單,在付款單里選單分?jǐn)偙4鎸徍藛螕?jù)自動(dòng)生憑證,為什么期末余額跑到借方去了,不是應(yīng)該為0嗎?邏輯不知道在哪
老師,就是我們現(xiàn)在是小規(guī)模納稅人給客戶(hù)開(kāi)發(fā)票,是1%的普票,客戶(hù)要專(zhuān)票,我們是10.1號(hào)才是一般納稅人,可以開(kāi)13%的專(zhuān)票,能這個(gè)月開(kāi)了,下個(gè)月,再開(kāi)專(zhuān)票嗎?客戶(hù)急著這個(gè)月趕緊上牌,咋辦呢?如果這樣子操作,會(huì)不會(huì)我們的稅會(huì)變高?
但是我們會(huì)計(jì)不是這么說(shuō)的么她說(shuō)作廢了這個(gè)月是要交稅的然后只能紅沖下個(gè)月抵扣而且印花稅就是交了不能退了 老師是不是多交了
上個(gè)月你開(kāi)了正數(shù) 這個(gè)月開(kāi)了負(fù)數(shù)發(fā)票 印花稅的時(shí)候,你正數(shù)收入加上負(fù)數(shù)收入合計(jì)一塊兒不就可以啦?
但是不是一個(gè)月一申報(bào)么印花稅
對(duì)的似的,比如你上個(gè)月開(kāi)了100,按照100來(lái)繳納的,這個(gè)月開(kāi)了20負(fù)數(shù)發(fā)票,然后又開(kāi)了正數(shù)發(fā)票,80 按照60來(lái)申報(bào)不就可以了嗎?有什么問(wèn)題嗎?他是按月申報(bào)的。
印花稅交了不是不退的么還能少報(bào)嗎
可以退的,找你稅務(wù)局就可以的,但是這個(gè)退稅很麻煩