對(duì)的是的,是這么做的,下個(gè)月紅沖在減少就可以的。

老師問(wèn)一下,就是銷(xiāo)項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅的問(wèn)題,那我們這邊做稅,沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅,都沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn),然后到頭來(lái)需要一個(gè)數(shù)據(jù),就是交了多少稅,看不出來(lái)一下到底是交了多少稅。因?yàn)槔锩嬗钟羞M(jìn)項(xiàng)的,那些抵扣的。然后最后看數(shù)據(jù)的時(shí)候,看不明白哪些到底是交了多少稅,哪些是抵扣的,這個(gè)關(guān)于稅就是像有一個(gè)我們沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)嗎,那到時(shí)候看不出來(lái)。有沒(méi)有什么辦法讓它一下子看的出來(lái)我交了多少稅嗎? 像印花稅一樣查這個(gè)科目應(yīng)交印花稅,一查就能查到交了多少,那增值稅它就沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn),一拉的話(huà)一下子看不出來(lái)交了多少稅,有什么方法嗎
老師,有家公司,印花稅是按月繳納的,他們開(kāi)電子發(fā)票,因?yàn)樽鲝U不要紅沖,上個(gè)月發(fā)票不夠沒(méi)有沖,那印花稅能不能按照紅沖之后的繳納啊,不然多交了,不好退吧
我想問(wèn)一下上個(gè)月開(kāi)的發(fā)票沒(méi)有作廢這個(gè)月紅沖需要交稅嗎一般納稅人
我想問(wèn)一下上個(gè)月開(kāi)的發(fā)票沒(méi)有作廢這個(gè)月紅沖需要交稅嗎一般納稅人 那不就多交稅了么 那不就多交稅了么是不是印花稅都是多交的
如果當(dāng)月有一個(gè)紅沖的發(fā)票,這個(gè)月沒(méi)有開(kāi)發(fā)票,那是不是上和月多交的稅就白多交了?下個(gè)月可以繼續(xù)低嗎?
稅法2上,有一個(gè)什么規(guī)定,是除房地產(chǎn)企業(yè)除外的,是什么呀,老師可以說(shuō)一下嗎
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)如何零申報(bào)
老師委托加工收回的小汽車(chē)用于分配股東要不要繳納消費(fèi)稅
同一法人的企業(yè)互相進(jìn)行交易往來(lái)時(shí),是不是可以只交一份稅呀
沖銷(xiāo)上月多結(jié)轉(zhuǎn)成本,怎么做分錄 ?
老師,公司是代理商,購(gòu)進(jìn)某機(jī)器配有A和B兩種配件,配件不一樣價(jià)格不一樣,配有配件A的機(jī)器價(jià)格是5萬(wàn)元,配有配件B的機(jī)器價(jià)格是5.3萬(wàn)元。由于配有配件A的機(jī)器已經(jīng)銷(xiāo)售完畢且供應(yīng)商已經(jīng)沒(méi)有庫(kù)存,但有客戶(hù)要購(gòu)買(mǎi),現(xiàn)在跟別的有庫(kù)存的代理商換配件,拿B配件跟其換配件A,不換機(jī)器,因?yàn)闄C(jī)器是一樣的,對(duì)方只需要支付3000元差價(jià)給我們公司就行,但他們支付3000元我們能開(kāi)發(fā)票給他們否?能開(kāi)的話(huà)要開(kāi)什么發(fā)票?
你好老師,我剛剛學(xué)習(xí)會(huì)計(jì)實(shí)操,在學(xué)習(xí)學(xué)堂實(shí)操課程時(shí),老師說(shuō)編制現(xiàn)金流量表是采用收付實(shí)現(xiàn)制,根據(jù)庫(kù)存現(xiàn)金和銀行存款明細(xì)賬編制現(xiàn)金流量表。但是我百度這個(gè)問(wèn)題的時(shí)候,大部分解答說(shuō)不能只根據(jù)庫(kù)存現(xiàn)金和銀行存款明細(xì)賬編制現(xiàn)金流量表,還要參考資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表編制現(xiàn)金流量表,請(qǐng)問(wèn)具體應(yīng)該聽(tīng)誰(shuí)的。謝謝
老師,請(qǐng)問(wèn)個(gè)人獨(dú)資企業(yè)是不是就是個(gè)體工商戶(hù)
老師,公司9月份購(gòu)買(mǎi)了一臺(tái)車(chē),10月做憑證是長(zhǎng)期待攤費(fèi)用和累計(jì)折舊一起做分錄嗎?借、貸怎么寫(xiě)憑證?
老師,公司買(mǎi)了個(gè)做桶裝水的店鋪回來(lái),支付了2萬(wàn)轉(zhuǎn)讓費(fèi),但是沒(méi)有發(fā)票,如何入賬?


但是我們會(huì)計(jì)不是這么說(shuō)的么她說(shuō)作廢了這個(gè)月是要交稅的然后只能紅沖下個(gè)月抵扣而且印花稅就是交了不能退了 老師是不是多交了
上個(gè)月你開(kāi)了正數(shù) 這個(gè)月開(kāi)了負(fù)數(shù)發(fā)票 印花稅的時(shí)候,你正數(shù)收入加上負(fù)數(shù)收入合計(jì)一塊兒不就可以啦?
但是不是一個(gè)月一申報(bào)么印花稅
對(duì)的似的,比如你上個(gè)月開(kāi)了100,按照100來(lái)繳納的,這個(gè)月開(kāi)了20負(fù)數(shù)發(fā)票,然后又開(kāi)了正數(shù)發(fā)票,80 按照60來(lái)申報(bào)不就可以了嗎?有什么問(wèn)題嗎?他是按月申報(bào)的。
印花稅交了不是不退的么還能少報(bào)嗎
可以退的,找你稅務(wù)局就可以的,但是這個(gè)退稅很麻煩