您好,實務(wù)中印花稅的繳納是可以和稅局協(xié)商的。 如果按理論講,印花稅的申報繳納和發(fā)票紅沖不紅沖沒有關(guān)系的。只要簽訂了合同等,就需要申報繳納印花稅的。
老師,有家公司,印花稅是按月繳納的,他們開電子發(fā)票,因為作廢不要紅沖,上個月發(fā)票不夠沒有沖,那印花稅能不能按照紅沖之后的繳納啊,不然多交了,不好退吧
老師你好,一般納稅人,5月份開增值稅專用發(fā)票是開重了,沒有及時作廢,6月份按開票數(shù)申報繳納稅款,6月份對開重部分進(jìn)行沖紅,準(zhǔn)備申請退稅,但是申報表上卻自動到期末留抵那一欄去了,期末留抵就不能進(jìn)行退稅了,沖紅不應(yīng)該顯示應(yīng)退稅嗎
我想問一下上個月開的發(fā)票沒有作廢這個月紅沖需要交稅嗎一般納稅人 那不就多交稅了么 那不就多交稅了么是不是印花稅都是多交的
我們是一般納稅人,商貿(mào)公司。我們的上游公司,2023年1月份開成品油專票給我們,開錯發(fā)票了,由于他們開的是油票,不能作廢,只能紅沖。那他們開錯發(fā)票給我們,然后紅沖(我們還沒有抵扣那張發(fā)票,)那我們的系統(tǒng)當(dāng)月可以查得到紅字發(fā)票嗎?還是要次月才能查到紅字發(fā)票呢?
老師您好!電子專票開成了電子普票,會計說:因為票已經(jīng)跨月了,所以需要先申報,正常繳納稅款,按6個點(diǎn)繳納完就可以沖紅這張發(fā)票,然后申請退稅, 或者不退 抵下個月的稅款也可以;是這樣嗎?
私車公用,車輛費(fèi)報銷,只需要做一個私車公用的協(xié)議就行了么?
老師麻煩一下現(xiàn)在全部員工需要交保險不交怎么處理
老師,建筑勞務(wù)公司開出的勞務(wù)發(fā)票怎樣做會計分錄?
老師就是我現(xiàn)在有個問題,我知道成本是100元,老板的意思是想毛利率在20%,那我的銷售單價是125元,但是我不曉得20%能不能賺錢,這個只是算的材料的毛利,并沒有加制造費(fèi)用,銷售費(fèi)用,管理費(fèi)用,財務(wù)費(fèi)用,我這邊1-6月制造費(fèi)用合計是1225637.09,銷售費(fèi)用合計是234021.07,管理費(fèi)用合計是577133.66元,財務(wù)費(fèi)用合計是111552.42元,我要按照什么公式才能吧這個費(fèi)用加在這次報價里面去啦?1-6月總的銷售收入是9266506.91元,總成本是7404977.41元,請問老師怎么算?
請問下, 建筑工程項目 實際是勞務(wù)費(fèi), 但是給我們開的是工程服務(wù) 是不是要退出去重新給我們開
老師,一般納稅人,如果進(jìn)項100,銷項70,當(dāng)期我可以把100都勾了,留下30,到下個月繼續(xù)抵扣不?分錄怎么寫?
老師,數(shù)電的紙質(zhì)發(fā)票是要對方打印下來給到我們原件嗎,我們邊沒法下載
老師,您好!為何我做的結(jié)轉(zhuǎn)損益后本年利潤上是一個負(fù)數(shù)80376
老師,請問以無形資產(chǎn)投資子公司需要繳納什么稅
請問,個人代開發(fā)票交稅,怎么算稅費(fèi)?建筑勞務(wù)
好的,謝謝老師
不客氣的,祝您學(xué)習(xí)愉快,工作順利,能幫到您就是最好了。