您好,實(shí)務(wù)中印花稅的繳納是可以和稅局協(xié)商的。 如果按理論講,印花稅的申報(bào)繳納和發(fā)票紅沖不紅沖沒(méi)有關(guān)系的。只要簽訂了合同等,就需要申報(bào)繳納印花稅的。
老師,有家公司,印花稅是按月繳納的,他們開(kāi)電子發(fā)票,因?yàn)樽鲝U不要紅沖,上個(gè)月發(fā)票不夠沒(méi)有沖,那印花稅能不能按照紅沖之后的繳納啊,不然多交了,不好退吧
老師你好,一般納稅人,5月份開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票是開(kāi)重了,沒(méi)有及時(shí)作廢,6月份按開(kāi)票數(shù)申報(bào)繳納稅款,6月份對(duì)開(kāi)重部分進(jìn)行沖紅,準(zhǔn)備申請(qǐng)退稅,但是申報(bào)表上卻自動(dòng)到期末留抵那一欄去了,期末留抵就不能進(jìn)行退稅了,沖紅不應(yīng)該顯示應(yīng)退稅嗎
我想問(wèn)一下上個(gè)月開(kāi)的發(fā)票沒(méi)有作廢這個(gè)月紅沖需要交稅嗎一般納稅人 那不就多交稅了么 那不就多交稅了么是不是印花稅都是多交的
我們是一般納稅人,商貿(mào)公司。我們的上游公司,2023年1月份開(kāi)成品油專(zhuān)票給我們,開(kāi)錯(cuò)發(fā)票了,由于他們開(kāi)的是油票,不能作廢,只能紅沖。那他們開(kāi)錯(cuò)發(fā)票給我們,然后紅沖(我們還沒(méi)有抵扣那張發(fā)票,)那我們的系統(tǒng)當(dāng)月可以查得到紅字發(fā)票嗎?還是要次月才能查到紅字發(fā)票呢?
老師您好!電子專(zhuān)票開(kāi)成了電子普票,會(huì)計(jì)說(shuō):因?yàn)槠币呀?jīng)跨月了,所以需要先申報(bào),正常繳納稅款,按6個(gè)點(diǎn)繳納完就可以沖紅這張發(fā)票,然后申請(qǐng)退稅, 或者不退 抵下個(gè)月的稅款也可以;是這樣嗎?
公司以前是認(rèn)繳的,公司經(jīng)營(yíng)去股東打錢(qián)進(jìn)來(lái)的,現(xiàn)在要實(shí)際繳納了,那繳納后可以直接把還給股東嗎?
咨詢(xún)下:一般納稅人,可以啟用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則嗎?和企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則相比,有啥區(qū)別?
有幾個(gè)月的報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用,寫(xiě)報(bào)銷(xiāo)單上面的日期還是發(fā)票上面的日期?
數(shù)電發(fā)票提高開(kāi)票額度怎么操作
老師,我們審計(jì)老師給我們提供了試算平衡表,如圖,請(qǐng)問(wèn)每個(gè)怎么做分路呢
老師,是不是汽車(chē)行業(yè)的每個(gè)月要繳納的增值稅是,銷(xiāo)項(xiàng)稅減去進(jìn)項(xiàng)稅,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)就是,賣(mài)出去那臺(tái)車(chē)對(duì)應(yīng)的所有的的進(jìn)項(xiàng)稅,不包括,開(kāi)進(jìn)來(lái)的,其他的專(zhuān)票進(jìn)項(xiàng)稅?
獨(dú)資公司公戶(hù)上的錢(qián)平凡的打在法人的個(gè)戶(hù)上進(jìn)貨時(shí)又打在公戶(hù)這十樣′合法嗎?
老師您好,我們是新成立二手車(chē)交易市場(chǎng),比如今天代開(kāi)了10張二手車(chē)交易發(fā)票,收取了10筆服務(wù)費(fèi),我是做一筆分錄就可以,還是需要每一張發(fā)票做對(duì)應(yīng)的一筆分錄,還有一個(gè)問(wèn)題是,他們說(shuō)服務(wù)費(fèi)沒(méi)有給開(kāi)發(fā)票做無(wú)票收入會(huì)有風(fēng)險(xiǎn),那我是不是不管人家要不要發(fā)票都把服務(wù)費(fèi)的發(fā)票開(kāi)出來(lái)
老師,賣(mài)汽車(chē)的難道每個(gè)月只有車(chē)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票可以抵扣嗎?還有啥發(fā)票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎?費(fèi)用發(fā)票可以嗎?
這個(gè)是做賬借方銀行存款,貸方是什么啊
好的,謝謝老師
不客氣的,祝您學(xué)習(xí)愉快,工作順利,能幫到您就是最好了。