您好,實(shí)務(wù)中印花稅的繳納是可以和稅局協(xié)商的。 如果按理論講,印花稅的申報(bào)繳納和發(fā)票紅沖不紅沖沒有關(guān)系的。只要簽訂了合同等,就需要申報(bào)繳納印花稅的。
老師,有家公司,印花稅是按月繳納的,他們開電子發(fā)票,因?yàn)樽鲝U不要紅沖,上個(gè)月發(fā)票不夠沒有沖,那印花稅能不能按照紅沖之后的繳納啊,不然多交了,不好退吧
老師你好,一般納稅人,5月份開增值稅專用發(fā)票是開重了,沒有及時(shí)作廢,6月份按開票數(shù)申報(bào)繳納稅款,6月份對(duì)開重部分進(jìn)行沖紅,準(zhǔn)備申請(qǐng)退稅,但是申報(bào)表上卻自動(dòng)到期末留抵那一欄去了,期末留抵就不能進(jìn)行退稅了,沖紅不應(yīng)該顯示應(yīng)退稅嗎
我想問一下上個(gè)月開的發(fā)票沒有作廢這個(gè)月紅沖需要交稅嗎一般納稅人 那不就多交稅了么 那不就多交稅了么是不是印花稅都是多交的
我們是一般納稅人,商貿(mào)公司。我們的上游公司,2023年1月份開成品油專票給我們,開錯(cuò)發(fā)票了,由于他們開的是油票,不能作廢,只能紅沖。那他們開錯(cuò)發(fā)票給我們,然后紅沖(我們還沒有抵扣那張發(fā)票,)那我們的系統(tǒng)當(dāng)月可以查得到紅字發(fā)票嗎?還是要次月才能查到紅字發(fā)票呢?
老師您好!電子專票開成了電子普票,會(huì)計(jì)說:因?yàn)槠币呀?jīng)跨月了,所以需要先申報(bào),正常繳納稅款,按6個(gè)點(diǎn)繳納完就可以沖紅這張發(fā)票,然后申請(qǐng)退稅, 或者不退 抵下個(gè)月的稅款也可以;是這樣嗎?
你好,這個(gè)月申請(qǐng)退稅,結(jié)果沒退下來,今年是第三次申請(qǐng)出口退稅,之前都退下來了,今天打電話去出口退稅那兒?jiǎn)枺f的是要實(shí)地核查,具體要核查哪些東西?麻煩老師告知一下
報(bào)工商年報(bào)時(shí),這個(gè)納稅總額是不是利潤(rùn)表中稅金及附加的本年累計(jì)加上所得稅費(fèi)用的本年累計(jì)
勞動(dòng)合同里面約定員工必須符合任職要求,在合理的期限內(nèi)不能符合任職要求,要對(duì)公司進(jìn)行賠償。這種賠償能要求嗎?按照合同總則,經(jīng)催告后還不履行就可以單方面解除勞動(dòng)合同。這個(gè)適用于勞動(dòng)合同嗎?
農(nóng)產(chǎn)品加工需要繳納什么稅
老師好,公司注銷,處置存貨銷售價(jià)格一般以什么為標(biāo)準(zhǔn)
公司修建廣場(chǎng),停車場(chǎng)屬于固定資產(chǎn)嘛?
不小心把注會(huì)的課程刪除了,怎么添加回來
老師好,長(zhǎng)期租賃的廠房可以提折舊嗎?
老師股權(quán)轉(zhuǎn)讓0元轉(zhuǎn)讓還需要交印花稅嗎還是0申報(bào)還是直接不管了
旅游公司景區(qū)內(nèi)修建停車場(chǎng)入什么科目?
微信掃碼加老師開通會(huì)員
好的,謝謝老師
不客氣的,祝您學(xué)習(xí)愉快,工作順利,能幫到您就是最好了。