下個月繼續(xù)抵扣就是了

那么我這個月開出了發(fā)票,少了進項發(fā)票,上個月的發(fā)票如果沖紅的話,是不是就不用交稅了?
我想問一下上個月開的發(fā)票沒有作廢這個月紅沖需要交稅嗎一般納稅人 那不就多交稅了么 那不就多交稅了么是不是印花稅都是多交的
我們是一般納稅人。銷售建材企業(yè)。上個月開了500萬的發(fā)票,這個月開了100多萬的發(fā)票,上個月沒有交增值稅,這個月也沒有交增值稅,因為都有留底。下個月再多交一些,這樣可以嗎?連續(xù)兩個月都不交增值稅,有稅務風險嗎?
如果上個月有一個發(fā)票沒有作廢,當月發(fā)現(xiàn)了,是不是要紅沖這個月的發(fā)票,相當于這個月的銷項稅額減少,遞減上個月多交的稅呢?
如果當月有一個紅沖的發(fā)票,這個月沒有開發(fā)票,那是不是上和月多交的稅就白多交了?下個月可以繼續(xù)低嗎?
為什么A是錯的?他不是已經(jīng)支付了?不應該有這筆分錄嗎
稅法2上,有一個什么規(guī)定,是除房地產(chǎn)企業(yè)除外的,是什么呀,老師可以說一下嗎
個人獨資企業(yè)如何零申報
老師委托加工收回的小汽車用于分配股東要不要繳納消費稅
這道題的答案說能夠自主展期的屬于非流動項目,但是它的d選項是已經(jīng)簽訂了長期協(xié)議,應該屬于那種能夠自主展期吧,那為什么它屬于流動項目也要把它選上呢?
同一法人的企業(yè)互相進行交易往來時,是不是可以只交一份稅呀
沖銷上月多結轉成本,怎么做分錄 ?
老師,公司是代理商,購進某機器配有A和B兩種配件,配件不一樣價格不一樣,配有配件A的機器價格是5萬元,配有配件B的機器價格是5.3萬元。由于配有配件A的機器已經(jīng)銷售完畢且供應商已經(jīng)沒有庫存,但有客戶要購買,現(xiàn)在跟別的有庫存的代理商換配件,拿B配件跟其換配件A,不換機器,因為機器是一樣的,對方只需要支付3000元差價給我們公司就行,但他們支付3000元我們能開發(fā)票給他們否?能開的話要開什么發(fā)票?
你好老師,我剛剛學習會計實操,在學習學堂實操課程時,老師說編制現(xiàn)金流量表是采用收付實現(xiàn)制,根據(jù)庫存現(xiàn)金和銀行存款明細賬編制現(xiàn)金流量表。但是我百度這個問題的時候,大部分解答說不能只根據(jù)庫存現(xiàn)金和銀行存款明細賬編制現(xiàn)金流量表,還要參考資產(chǎn)負債表和利潤表編制現(xiàn)金流量表,請問具體應該聽誰的。謝謝
老師,請問個人獨資企業(yè)是不是就是個體工商戶
那如果下個月沒有開具發(fā)票怎么辦呢?可以繼續(xù)結轉嗎?
是的,可以繼續(xù)結轉的
那上個月申報納稅,還沒結束,可以重新更改重新申報嗎
可以更正申報的,沒問題的
比如2月份本來是要作廢的,但是忘記了,3月份紅沖了,更正是直接在把銷售額手動改一下嗎?目前3月份份稅控盤是銷售額是負數(shù)金額。
按3月的銷售額如實申報