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老師您好,去年銷售貨物做的無票收入,今年客戶退款了去年是小規(guī)模納稅人是1個點(diǎn)的增值稅,今天升級成一般納稅人13個點(diǎn)了。怎么做分錄啊

2022-05-05 10:12
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財稅講師

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2022-05-05 10:22

你按照1%開負(fù)數(shù)發(fā)票就是了呀。還是原分錄沖減

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快賬用戶3347 追問 2022-05-05 10:23

之前沒有開票,現(xiàn)在也可以直接做相反分錄沖減吧

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齊紅老師 解答 2022-05-05 10:24

是的,現(xiàn)在也可以直接做相反分錄沖減

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你按照1%開負(fù)數(shù)發(fā)票就是了呀。還是原分錄沖減
2022-05-05
你好,客戶退款了,那正常的話,你是要辦理退稅或者是申請這個稅款留著后期抵減的,你開紅字發(fā)票了嗎?
2022-05-06
1 借應(yīng)收-428000 貸主營業(yè)務(wù)收入 負(fù)數(shù),應(yīng)交增值稅 負(fù)數(shù), 2 ,借應(yīng)收-428000?貸主營業(yè)務(wù)收入 負(fù)數(shù),應(yīng)交增值稅 負(fù)數(shù)? 借應(yīng)收417000 貸主營業(yè)務(wù)收入? 應(yīng)交增值稅,不需要交增值稅,但是你這個是合計(jì)銷售額之前交過稅,是可以申請退稅抵減后續(xù)需要交增值稅,這個你看你們稅局咋說,
2021-04-14
你好,退回時充當(dāng)期的收入,然后您申報納稅時按照正負(fù)相加的金額進(jìn)行申報納稅
2020-08-07
同學(xué)你好 正常是應(yīng)該把按去年的稅率開票,如果系統(tǒng)申報不成,可以到稅局申報。
2022-07-13
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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