你好,當(dāng)月的工資當(dāng)月發(fā) 計(jì)提的時(shí)候,借:管理費(fèi)用等科目,貸:應(yīng)付職工薪酬—工資 繳納的時(shí)候,借:應(yīng)付職工薪酬—工資,貸:銀行存款等科目,其他應(yīng)付款(個人負(fù)擔(dān)的社保)
老師好,當(dāng)月工資當(dāng)月發(fā)放,但是社保和公積金是下月交上月的,那么當(dāng)月的工資,社保和公積金的分錄怎么做?
你好老師:我們當(dāng)?shù)厣绫J钱?dāng)月扣當(dāng)月的,月底計(jì)提的分錄,下月開工資的分錄怎么做,我總是弄混。。。
老師好,一般工資是當(dāng)月計(jì)提下月發(fā)工資,社保是當(dāng)月交,分錄該怎么做啊 用其他應(yīng)收表示的話?
老師 你好 當(dāng)月的工資當(dāng)月發(fā)怎么做會計(jì)分錄?社保是下個月交
你好 河北的公司 工資是本月發(fā)上月的 但是社保是當(dāng)月交當(dāng)月的 這種情況 計(jì)提工資社保怎么計(jì)提 分錄怎么寫
老師請問,24年的賬有未結(jié)轉(zhuǎn)損益就結(jié)賬了,導(dǎo)致報(bào)表試算不平衡,現(xiàn)在是要返結(jié)轉(zhuǎn)到24年去結(jié)轉(zhuǎn)損益嗎,那報(bào)表是不是都要更改了
老師我們公司是建筑工程分公司,現(xiàn)在公司要注銷了,但是未分配利潤金額比較大,而且還有成本沐沒結(jié)轉(zhuǎn),未分配利潤和成本數(shù)據(jù)差不多,為什么會成本這么多呢?因?yàn)橹拔依麧欁龅奶吡耍鋵?shí)我應(yīng)該要多結(jié)轉(zhuǎn)一些成本?現(xiàn)在要如何處理這二個數(shù)據(jù)?
托育機(jī)構(gòu)政府撥的款項(xiàng) 但是文件有規(guī)定科目 這個科目我是收到他們的款項(xiàng)做他們規(guī)定的收入還是我們收孩子的費(fèi)用做這個科目 不太明白?
和別人的借款當(dāng)年 要還么
老師,公司租房用于辦公及倉庫,但又有一家公司跟我們租了一部分去,請問房東怎么給我們開租金發(fā)票?我們怎么給那家公司開發(fā)票
你好,老師,員工工資6000,扣完社保個人部分是5500多,都超了5000。個稅是根據(jù)6000基數(shù)繳納,還是5500多基數(shù)繳納
小微企業(yè)確認(rèn)條件有哪些,享受什么稅收優(yōu)惠政策呢?
股權(quán)轉(zhuǎn)讓需要繳納什么稅種,稅率是多少?
老師您好,有個問題需要咨詢,公司主營不是車輛出租,內(nèi)部關(guān)聯(lián)單位來公司辦理業(yè)務(wù),使用公司車輛,關(guān)聯(lián)單位給公司交的用車費(fèi)用,請問是計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入嗎?然后再繳納增值稅,還需給對方開發(fā)票嗎?二百多元是不是開收據(jù)也可以呢?因?yàn)閷儆诹阈侵С龅陀谖灏僭?/p>
如果一個月銷售額400萬,毛利8%左右,需要多少費(fèi)用
我看之前的會計(jì)做的是其他應(yīng)收還有其他應(yīng)付 這樣做是什么意思呢
你好,真心看不懂之前會計(jì)為什么這樣做