您好,是從下個月作廢的
老師 專票本月開具 對方還沒認證 發(fā)票開錯了 是不是直接作廢就行
本月已經(jīng)作廢的增值稅專用發(fā)票,下個月對方還能勾選認證嗎
老師 我們本月開的專票對方認證了 本月還能作廢嗎
對方上月開的進項票,本月作廢重新給我們開了,我這個月還能抵扣認證嗎?
你好,請問我們開了專用發(fā)票,對方這個月勾選了,還沒有認證統(tǒng)計,請問我們還能自己作廢嗎?當月開的
小規(guī)模納稅人,開具了普票,確認收入確認了增值稅,季度末銷售額未達到30萬,此增值稅減免,已確認的增值稅做什么會計分錄轉出呢
本來需要交企業(yè)所得稅,因為減以前年度虧損,所以企業(yè)所得稅金額是0,這種情況如何調(diào)賬
比如說一個行業(yè)增值稅稅負率是2.5,銷售收入是100萬,他的應增值稅就是100萬乘2.5上下浮動對嗎
以前季度的企業(yè)所得稅申報表還可以更正嗎
2024年的企業(yè)所得稅季度預繳,當時借所得稅費用,貸銀行存款。2025年匯算清繳退稅收到后,該怎么處理分錄,利潤表中這筆金額應該填在哪個欄次
老師,我們是小規(guī)模,2024年的房費發(fā)票一直沒開,今年五月份才開進來的,但我們當時做賬直接管理費用是1萬,實際上是15000,我們付款也是付的15000,現(xiàn)在去年的費用做了5000,怎么補賬哈
你好老師個體戶經(jīng)營超市現(xiàn)在新接手的庫存余額是45231元以前沒有做賬從現(xiàn)在開始做賬會計分錄怎么
請問老師,匯算清繳后有補繳稅款,報表怎么平衡?謝謝
我們單位是志愿者聯(lián)合會,2023年劉東于6月10日匯入3萬元本單位賬戶,然后7月5日歸還其3萬元,怎么做會計分錄?匯入時寫捐贈,后者寫歸還借款,這會計分錄怎么做?
系統(tǒng)里服務收入是含稅金額,季度超過30萬元,申報增值稅不含稅金額,用含稅金額除以1.01就可以了吧
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下月只能紅沖吧
嗯對的,是這個意思的
如何知道有沒有認證呢
唯一的方法就是到對方主管國稅局去查,也可以通過本地國稅局聯(lián)系對方國稅局協(xié)助查詢。